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索引号: 主题分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2025-10-13 10:55
名 称: 昆明市晋宁区第一中学2024年度部门决算
文号: 关键字:

昆明市晋宁区第一中学2024年度部门决算

发布时间:2025-10-13 10:55 浏览次数:0
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监督索引号53012200136000101000

昆明市晋宁区第一中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕学校教育教学发展的中心工作,以树立教育良好形象,办人民满意教育为目的,以解决突出问题为重点,坚持制度、监督并重,扎实推进我校党风廉政建设工作和反腐败工作。

2.创新学校管理模式,提高学校管理水平。加强制度建设,巩固校园意识形态阵地。推崇高尚师德,加强校本培训,打造高素质的教师队伍。

3.完善校本教研制度,大兴教学研究之风,追求课堂教学的高效益。深化课题研究,注重过程性管理,提升学校教科研水平。发挥资源优势,合理优化配置,加快校本课程的开发进程。

4.建立制约机制,完善教学管理量化考核制度,使教学管理逐步科学化、规范化。强化质量意识,加强质量监控,保证学校教学水平、学生学习质量的稳步提高。

5.加强体卫艺工作,树立正确育人观,培养全面发展的人才。开齐开足体育课,加强学生健康教育。做好阳光体育活动和养成教育工作,群众体育、趣味体育、竞技体育全面发展,生理卫生、心理卫生、环境卫生全面建设。

6.打造和谐校园。加强安全教育,开展全校性安全演练,增强师生安全意识和应对安全事故的技能。加强后进生教育转化工作,严防校园发生恶性事故和案件。高度重视民族团结教育工作,将民族团结教育作为爱国主义教育、公民道德教育、素质教育和未成年人思想道德建设的重要内容。

7.进一步推进后勤社会化工作,加强对后勤人员的监督管理,增强服务意识,提高服务水平。实施校务、政务公开制度。建立健全财务管理制度,规范资金使用程序,杜绝违规违法行为的发生,保障学校财务安全。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置12个内设机构,包括:校长室、书记室、副校长室、党委办、校务办、教务处、总务处、教科室、德育处、信息中心、团委、工会。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为昆明市晋宁区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围

单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员249人。包括财政拨款开支经费的公务员0人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员249人,机关和事业工人0;经费自理人员0

我单位2024年末其他人员71人。包括财政拨款开支经费的人员71人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1离休1人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员86离休0人,退休86年末学生3598人。年末遗属2人。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

1.学校管理工作。

把思想政治建设放在首位,努力提高领导班子管理水平。加强制度建设,用制度强化学校管理,使各项规章制度更加适合学校的发展实际。以学生为中心,以活动为载体,深入开展德育工作,努力抓好校园文化建设工作。牢固树立“安全第一”的校园安全工作思想,通过人防、物防、技防确保各项安全措施落实到位。

2.教育教学工作。

重视教研活动、课题研究、师训工作及教学常规,既注重过程,又关注结果,有效提升学校的办学水平。重视高考备考工作,实行全员备考,明确责任,确保高考备考各项工作落到实处。制定切实可行的备考策略,完善高考奖励办法,加大对高考绩效的投入力度,有效调动教师的工作积极性。

3.后勤财务工作。

认真贯彻执行财务制度,规范财务内控管理制度,严守财经纪律,严格执行收支两条线。对学校各种资金的使用,按规定进行有效的核算控制和合理的分配,充分发挥资金效益,更好地为教育教学服务。规范食堂和超市的管理,加强基础设施的修缮和维护。进一步推进后勤社会化管理模式,规范后勤管理,提高后勤服务质量。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

昆明市晋宁区第一中学2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区第一中学2024年度收入合计70836692.34。其中:财政拨款收入67640166.98,占总收入的95.49%;上级补助收入0.00,占总收入的0.00%;事业收入2068594.08元(含教育收费2068594.08元),占总收入的2.92%;经营收入0.00,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00,占总收入的0.00%;其他收入1127931.28,占总收入的1.59%。

与上年相比,收入合计增加6229054.89元,增长9.64%。其中:财政拨款收入增加6764783.66元,增长11.11%上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入减少1163537.72元,下降36.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加627808.95元,增长125.53%

1.财政拨款增加6764783.66元,主要原因为:高中部改扩建项目启动,支付相应的前期费用及工程款,收入增加;2.事业收入减少1163537.72元,主要原因为:事业收入决算数按照实际使用资金数决算,事业收入减少;3.其他收入增加627808.95元,主要原因为:学校收到上级补助的专项资金增加,其他收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区第一中学2024年度支出合计71908020.01。其中:基本支出54641538.09,占总支出的75.99%;项目支出17266481.92,占总支出的24.01%;上缴上级支出0.00,占总支出的0.00%;经营支出0.00,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计增加3902362.43元,增长5.74%。其中:基本支出减少3982073.34元,下降6.79%;项目支出增加7884435.77元,增长84.04%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%

1.基本支出减少3982073.34元,主要原因为:财政资金紧张,高中部、初中部生均公用经费列支办公费未能支付,所以基本支出减少2.项目支出增加7884435.77元,主要原因为:高中部改扩建项目启动,支付相应的前期费用及工程款,所以项目支出增加。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区第一中学机构正常运转的日常支出54641538.09其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出52012822.44元,占基本支出的95.19%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2628715.65元,占基本支出的4.81%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出17266481.92其中:基本建设类项目支出0.00。具体项目开支如下:

序号

项目名称

金额(元)

1

2023年生均公用经费结转资金

269,508.21

2

第一批义务教育生均公用经费

317,384.28

3

2024年保安人员经费

110,000.00

4

2024年秋季学期学生营养改善计划食堂设施设备经费

128,900.00

5

2024年春季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助经费

48,750.00

6

设施设备加装改造工作经费

642,325.60

7

家庭经济困难学生生活补助资金

87,375.00

8

第二批义务教育生均公用经费

300,348.00

9

法制教育基地建设工作经费

3,686.90

10

普通高中励志奖学金经费

10,000.00

11

微信认证费资金

8.01

12

学费住宿费专项资金

2,068,594.08

13

消防系统维修整改专项资金

81,000.39

14

2024年国家助学贷款奖励补助资金

25,200.00

15

高中教育发展专项资金

299,000.00

16

2024年春季学期普通高中家庭经济困难学生生活费补助资金

7,500.00

17

2024年秋季学期普通高中脱贫家庭困难学生生活补助资金

8,750.00

18

“四名工程”专项经费

16,600.00

19

2024年秋季学期普通高中免学费资金

45,000.00

20

合作办学专项经费

499,240.00

21

个税工作经费

7,295.79

22

2024年普通高中春季学期免学杂费资金

38,500.00

23

高中军训费专项资金

128,403.60

24

爱国卫生“7个专项行动”洗手设施全配套行动专项资金

21,913.00

25

2024年秋季学期普通高中国家助学金资金

107,000.00

26

晋财预〔2024〕2号教育系统人才引进相关补助保障经费

230,940.00

27

事业收入专项资金

618,189.26

28

2024年春季学期普通高中国家助学金资金

103,500.00

29

第一批特殊教育公用经费

2,587.00

30

第三批特殊教育公用经费

500.00

31

第二批特殊教育公用经费

1,000.00

32

昆明市第一中学晋宁学校(昆明市晋宁区第一中学)改扩建项目资金

11,030,482.80

33

大型修缮费(审计费)

7000.00


合计

17266481.92

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区第一中学2024年度一般公共预算财政拨款支出56609684.18,占本年支出合计的78.73%。与上年相比减少4250499.14元,下降6.98%,完成年初预算的92.90%。主要原因是财政资金紧张,高中部、初中部生均公用经费列支办公费未能支付,支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

2.外交(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算

3.国防(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算

4.公共安全(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算

5.教育(类)支出41428832.24元,占一般公共预算财政拨款总支出的73.18%,完成年初预算的95.51%。主要用于工资福利支出36891692.50元、商品和服务支出3307593.51元、对个人和家庭的补助(生活补助)支出706693.00元、资本性支出522853.23元。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算

8.社会保障和就业(类)支出7059174.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.47%,完成年初预算的79.05%主要用于工资福利(机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费)支出5592820.20元、商品和服务支出(抚恤金)161756.20元、对个人和家庭的补助(福利费生活补助、离休费)支出1304598.00元。

9.卫生健康(类)支出3882066.54占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%,完成年初预算的94.21%。主要用于工资福利(职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费)支出3882066.54元。

10.节能环保(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算

11.城乡社区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算

12.农林水(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算

13.交通运输(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算

15.商业服务业等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算

16.金融(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算

17.援助其他地区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算

19.住房保障(类)支出4239611.00占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%,完成年初预算的93.96%。主要用于工资福利(住房公积金)支出4239611.00

20.粮油物资储备(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算

21.国有资本经营预算(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算

23.其他(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算

24.债务还本(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算

25.债务付息(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元,决算为48440.00元,完成年初预算的96.88%;支出决算较上年减少1560.00元,下降3.12%

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%公务接待费支出年初预算为50000.00,决算为48440.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.88%,完成年初预算的96.88%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务接待费支出决算较上年减少1560.00元,下降3.12%;具体是国内接待费支出决算48440.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少1560.00元,下降3.12.%国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00,支出决算为48440.00,完成年初预算的96.88%支出决算较上年减少1560.00元,下降3.12%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为0.00,决算为0.00;公务接待费支出预算为50000.00,决算为48440.00,完成年初预算的96.88%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神,不断完善厉行节约的长效机制,严格落实“三公”经费“只减不增”的原则。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00,,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00,,上年无此项支出;公务接待费支出决算减少1560.00,下降3.12%具体是国内接待费支出决算48440.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少1560.00元,下降3.12%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元上年无此项支出2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神,不断完善厉行节约的长效机制,严格落实“三公”经费“只减不增”的原则。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次123人(其中:外事接待人次0人)。主要用于高考、学业水平考试等发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区第一中学2024年机关运行经费支出0.00比上年增加0.00,增长0.00%,主要原因是昆明市晋宁区第一中学为全额拨款事业单位,故无机关运行经费

二、国有资产占用情况

截至2024年末,昆明市晋宁区第一中学资产总额445050384.62元,其中,流动资产2760805.81元,固定资产372207361.63元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程11038582.80元,无形资产59053634.38元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少10231541.74,其中固定资产减少18477649.71。处置房屋建筑物1811.74平方米,账面原值225000.00;处置车辆0辆,账面原值0.00;报废报损资产78项,账面原值219891.43,实现资产处置收入3000.00;出租房屋0平方米,账面原值0.00,实现资产使用收入0.00

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额459982.95元,其中:政府采购货物支出270852.95元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出189130.00元。授予中小企业合同金额459982.95元,其中:授予小微企业合同金额459982.95元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表(附表13-附表15)。

(一)昆明市晋宁区第一中学2024年度部门整体支出绩效自评情况由一级预算单位及主管部门公开,故2024年度部门整体支出绩效自评情况(公开13表)无数据。

(二)昆明市晋宁区第一中学2024年度部门整体支出绩效自评表由一级预算单位及主管部门公开,故2024年度部门整体支出绩效自评表(公开14表)无数据。

(三)昆明市晋宁区第一中学2024年度项目支出绩效自评表详见附表(附表15)。

五、其他重要事项情况说明

昆明市晋宁区第一中学无其他重要情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

1.部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.三增长、两比例:

三增长指:公共财政教育支出增长比例高于财政经常性收入增长比例;预算内生均教育事业费逐年增长;预算内生均公用经费逐年增长;

两比例指:国家财政性教育经费占国内生产总值比例达4%;公共财政教育支出占公共财政预算支出比例达14%。

3.免、助政策:

高中教育免除贫困学生学杂费,补助贫困学生助学金。

4.财政拨款收入:指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入,主要是存款利息收入等。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为其职工缴存的长期住房储金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53012200136000101111

昆明市晋宁区第一中学20251012020857949


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