昆明市晋宁区妇幼健康服务中心2024年度部门决算
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昆明市晋宁区妇幼健康服务中心2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
(一)部门主要职责
昆明市晋宁区妇幼健康服务中心(晋宁区妇幼保健院)是政府举办的公益性妇幼保健服务单位,前身是晋宁县妇幼保健所,于1961年正式挂牌成立,2009年更名为晋宁县妇幼保健中心;2015年因机构改革,与晋宁县计划生育技术服务站合并为晋宁县妇幼保健计划生育服务中心;2016年撤县设区,更名为昆明市晋宁区妇幼保健计划生育服务中心。2017年被晋宁区卫生健康局确定为二级妇幼保健机构,2020年7月更名为昆明市晋宁区妇幼健康服务中心(晋宁区妇幼保健院)。医院主要承担着国家妇幼基本公共卫生项目、重大妇幼卫生项目、计划生育技术服务项目工作,还承担着全区妇女儿童保健、妇女儿童常见病、多发病的临床诊治等工作,是晋宁首家“爱婴医院”。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置36个内设机构,包括:党建办、院办、医务科、质控办、财务科、护理部、院感科、基层保健科、信息科、后勤装备科、人事科、医保物价科、健康教育科、工会等14个职能科室;设有孕产保健部、妇女保健部、计划生育服务部、儿童保健部四大部及医学配套部,开设有婚前孕前医学门诊、孕产保健科、产科门诊、高危孕产妇门诊、不孕不育门诊;青春期保健门诊、妇女保健科、妇科、更年期保健门诊、计划生育技术服务科;儿童保健科、儿童生长发育门诊、儿童营养门诊、儿童心理门诊、儿科门诊;中医科;口腔科;药剂科;检验科;超声医学诊断中心、盆底康复中心、口腔科等22个临床科室。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为昆明市晋宁区卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员54人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员54人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员68人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员68人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人(离休0人,退休47人)。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制4辆,在编实有车辆4辆,超编0辆。
三、重点工作概述
(一)聚焦全面从严治党、提升党建引领战斗力
一是扎实学习党的创新理论。严格落实第一议题制度,委员带头学习理论知识,示范引领中心全体党员学习习近平总书记系列重要讲话精神,学习党章党规党纪,把思想意识形态内容列入中心党支部学习计划中,通过加强理论学习,进一步深化党员领导干部理想信念教育。组织完成了主题党日活动12次,党员大会7次,支部委员会14 次,党课4次,民主评议党员1次,谈心谈话3次;制定下发了2024年党建工作计划;与全体党员签订了2024年党员目标管理责任书。
二是落实党风廉政建设考核,层层压实责任。制定下发《昆明市晋宁区妇幼健康服务中心2024年党风廉政建设工作计划》,《昆明市晋宁区妇幼健康服务中心2024年党风廉政风险防控工作方案》,各科室与中心支部书记签订了《昆明市晋宁区妇幼健康服务中心党风廉政建设工作目标责任书》,与职工签订了优质服务承诺书,个人廉洁自律承诺书117份。开展了三次廉政谈心谈话,3次警示教育,6次纪律督查工作。班子成员及各科室梳理部门权力数16个,查找风险点4个,制定防控措施5条;梳理个人岗位120个,查找廉政风险点65个,制定防控措施65条。
三是积极推进反腐倡廉和医德医风工作。召开2024年元旦春节期间纪律作风工作会、2024年春节前廉政座谈会等,强化职工自警自律意识,切实做到廉洁过节,组织中心领导干部、全体党员、重点岗位人员30余人到云南省反腐倡廉警示教育基地开展警示教育。
(二)围绕工作精准发力,推动妇幼健康工作迈上新台阶
1.公共卫生工作
一是完善“两个系统化管理”措施,不断加强孕产妇系统化管理工作。2024年全区共管理产妇2262人,系统管理率94.50%,产前筛查绿99.89%。2262名产妇中筛出1420名高危产妇。此期间高危妊娠的发生率为62.78%,高危总例数1938例,固定因素1473例,占76.01%,活动因素465例,占24.00%。高危产妇住院分娩1420人,高危产妇住院分娩率为100%。分娩方式:阴道产753人,剖宫产667人。死胎死产3例,危急孕产妇抢救61人,抢救成功61人,抢救成功率100%。截止目前全区无孕产妇死亡。
二是规范儿童系统管理,提高儿童保健服务质量。2024年7岁以下儿童数14692人,健康管理人数13706人,健康管理率93.29%;3岁以下儿童数6092人,系统管理人数5799,3岁以下儿童系统管理率95.20%;辖区活产数2882人,新生儿访视2882人,新生儿访视率100%。管理高危儿童1562人,管理率100%。0-6岁儿童眼保健及视力应筛人数14692人,目前完成数13605人,完成率92.60%(市级指标率90%以上);电子建档13558人,完成率92.28%(市级指标率90%以上)。5岁以下儿童死亡6人,死亡率2.08‰;婴儿死亡5人,死亡率1.73‰;新生儿死亡1人,死亡率0.35‰。
三是制度到位,规范管理。2024年晋宁区《出生医学证明》签发数2209份,其中机构内首次签发2130份(为季度统计数),既往年度出生的机构内首次签发3份 ,机构外首次签发1份,补发63份、换发12份(为季度统计数)、废证0份。
四是严把婚姻登记检测关。2024年结婚登记人员2648人,参与免费婚前医学检查2595人,婚前医学检查率98.04% 。积极开展免费叶酸发放、免费避孕药具发放等工作,完成市级下达的任务指标。2024年全区共宣传发放避孕套12330只,安全套7770只,宣传折页1011份,咨询人次1270人次。2024年已婚育龄妇女32385人,应使用避孕药具人数23199人,实际使用避孕药具人数20899人;发放免费避孕药具40680只。发放叶酸人数1606人,目标人群叶酸服用率100%。
五是加强预防艾滋病、梅毒和乙肝传播服务能力。2024年对全区消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作进行工作督导3次。接受市级消除认证现场评估工作1次,举办消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作培训 3期。孕产妇接受艾滋病、梅毒和乙肝咨询孕产妇3407人,接受HIV抗体免费检测3407人,确认阳性5人,其中2人终止妊娠。对发现的2名阳性孕产妇,通过咨询均开展了母婴阻断工作。同时免费接受梅毒抗体及乙肝检测的孕产妇3407人,检测发现梅毒抗体阳性7人,乙肝阳性45人均进行了母婴阻断工作。结婚登记人员2648人,接受艾滋病咨询2595人,接受HIV抗体检测2595人,确认HIV抗体阳性5人,其中男性3人,女性2人,已按规定转介到区疾控中心按艾滋病病毒感染者管理。2024年圆满完成了三病消除认证评审。
六是举措并行,细致筹划,共筑女性健康防线。在区卫健局的领导下、以及区妇联、区工会的鼎力支持下,我中心于2024年3月8日启动适龄妇女免费“两癌”筛查工作,此项工作旨在通过多项并举的措施,精心组织,确保每一位适龄女性都能得到及时、有效的健康检查。截至目前已顺利完成宫颈癌筛查10771人,完成率87.02%;乳腺癌筛查10334人,完成率83.49%(市级任务数12378人)。
2.临床业务工作
一是优化医疗业务,诊疗服务有序开展。2024年门诊人次54718人次:其中儿科门诊人次共计30660 人次;口腔门诊,服务人次418人次;妇科门诊人数 11682人,产科门诊人数12376人。住院人数213人次。门诊手术1166人次,住院病人手术28人次,其中,三级手术 4 台,三级手术占比 14.29%。
实际开放总床日数10974天,实际占用总床日数1498天,病床使用率13.7 %,病床周转率6.8 次,出院患者平均住院日7.0天,住院患者治愈率85 %,好转率15%,死亡率0 %。
2024年截止12月31日,医院实现总收入1351.05万元,同比下降66.81万元,下降4.71%。其中:材料费收入20.23万元,床位费收入5.88万元,放射费收入0.69万元,挂号费收入1.90万元,护理费收入8.61万元,化验收入390.25万元,检查费收入384.93万元,其他费收入3.54万元,手术费收入28.62万,手术类放射收入0.47万元,西药费收入150.61万元,诊查费收入58.28万元,治疗费收入218.99万元,中成药费收入65.61万元,中药费收入12.44万元。
二是狠抓医疗质量,管理成效显著。2024年初,完成科室管理目标责任书的签订,每月对科室进行管理考核,同时将考核结果应用于绩效考核。按照目标责任书每月进行监督检查及考核,每季度召开院科两级质控会进行反馈。
三是加强药品管理,合理用药管理。2024年中心基本用药供应目录药品共计224种,其中国家基本药物配备数达到1187种,占基本用药供应目录品种的52.70%。抗菌药物使用品种数为25种,抗菌药物处方数/每百张门诊处方在9.5%-34.5%之间,门诊患者抗菌药物使用率在8%-33%之间。处方点评率7.8%,处方合格率97.60%,药占比16.79%控制良好。药品不良反应4例,医疗器械不良事件3例。
四是医保资金使用合理。2024年我中心共收治住院患者263人次,其中,居民医保215人次,费用总额407698.14元,医保统筹支出197286.09元,个人自付210412.05元;职工医保4人次,费用总额17031.07元,医保统筹支出12126.73元,个人自付4904.34元。门诊结算63507人次,其中,居民医保4209人次,费用总额342582.23元,医保统筹支出34627.99元;职工普通门诊1815人次,费用总额290530.27元,医保统筹支出79115.44元;职工生育门诊87人次,费用总额44083.28元,医保统筹支出32850元。2024年,医共体分配给我中心的居民医保资金指标为158350.85元,截止到12月份,我中心居民医保资金支出为231914.08元,超支73563.23元。
五是优化投诉管理,持续提升患者就医满意度。优化投诉管理不仅是解决患者问题的有效手段,更是医院提升服务质量、增强竞争力的重要途径。畅通投诉渠道,完善处理机制,严格落实《医院投诉管理办法》,2024年共发生投诉7起,其中,市长热线投诉5起,电话投诉2起,均已妥善处理,患者反馈满意。
六是以文化建设为引领,全面提升患者服务体验。结合医院实际情况,通过开展医院文化建设系列活动,在中国传统节日“春节”,开展1期退休职工及1期在岗职工慰问活动,共慰问50余名职工;开展健康知识讲座入社区、幼儿园11期,在场听课的群众共计2500人;开展义诊活动2期,共义诊80余人;开展入户随访活动5期,共随访9户;开展院内“短视频评比”线下活动2期,协助护理部开展5.12国际护士节叙事护理活动1期;协助医务科开展8.19医师节叙事活动1期;开展六一儿童节活动1期,共100人参加;收到患者送来的锦旗2面。
七是深化宣传工作,持续塑造形象,提升公众认知度。加强宣传工作。积极宣传医院内的先进典型、先进事迹、普及健康科普知识及就医流程等。2024年上报简报稿件45余篇,党建稿件13篇。
八是抓紧落实安全生产工作。与中心各科室签订2024年安全生产责任目标书,召开安全生产专题会议四次,完成消防演练培训2次,开展安全生产检查11次,对检查出的问题进行及时整改,每月对全院职工开展交通安全宣传教育工作,按时上报安全生产相关报表。
九是全面开展医院运营管理。2024年3月,全面开展医院运营管理工作分析会8次,开展医院高质量发展汇报会3次,完成2024年全面预算,制定科室发展规划、签订运营管理目标责任书,定期分析医院运营情况。推动运营管理全面融入现代医院管理理念方法技术,深度融合医院核心业务,强化成本管控与投入产出评价,提升运营管理科学化规范化精细化水平。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款资金收支,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市晋宁区妇幼健康服务中心2024年度收入合计25265684.40元。其中:财政拨款收入11626754.44元,占总收入的46.02%;无上级补助收入;事业收入13428569.90元(含教育收费0.00元),占总收入的53.15%;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入210360.06元,占总收入的0.83%。
与上年相比,收入合计减少1953063.51元,下降7.18%。其中:财政拨款收入减少718279.99元,下降5.82%;事业收入减少685265.86元,下降4.86%;其他收入减少549517.66元,下降72.32%。主要原因是。(1、2024年财政拨款收入为11626754.44元,收入减少718279.99元,主要原因是财政供养人员减少;2、2024年事业收入为13428569.90元,收入减少685265.86元,主要原因是业务下滑,医疗收入减少;3、2024年其他收入210360.06元,收入减少549517.66元,主要原因是项目经费拨款减少。)
二、支出决算情况说明
昆明市晋宁区妇幼健康服务中心2024年度支出合计25666878.26元。其中:基本支出24326623.38元,占总支出的94.78%;项目支出1340254.88元,占总支出的5.22%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计增加309936.96元,增长1.22%。其中:基本支出增加1357022.86元,增长5.91%;项目支出减少1047085.90元,下降43.86%。主要原因是办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出增加,项目支出减少。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障昆明市晋宁区妇幼健康服务中心机构正常运转的日常支出24326623.38元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出15506059.26元,占基本支出的63.74%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8820564.12元,占基本支出的36.26%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障昆明市晋宁区妇幼健康服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1340254.88元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
1.国家免费孕前优生健康检查补助资金项目经费4230.8元,主要用于孕前优生健康检查工作。
2.(对下)2023年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金项目经费273621.18元,主要用于国家基本公共卫生服务工作。
3.免费婚前医学检查补助资金项目经费1509.55元,主要用于提供免费婚前医学检查试剂耗材支出。
4.降低孕产妇死亡率补助经费项目经费3400元,主要用于补助贫困孕产妇。
5.防治艾滋病、精神卫生和慢性非传染病防治资金项目经费101329.5元,主要用于防治艾滋病工作。
6.医疗卫生事业发展三年行动专项资金项目经费329413.98元,主要用于农村妇女免费两癌筛查工作。
7.贫困危重产妇和婴儿救治经费项目经费55072.85元,主要用于救助贫困孕产妇工作。
8.见习生生活补贴经费项目经费193980元,主要用于发放就业见习生工资。
9.两癌筛查经费项目经费68610元,主要用于农村妇女免费两癌筛查工作。
10.卫生人才培养与人才引进专项资金项目经费2880元,主要用于专家工作站服务工作。
11.艾滋病防治项目经费项目经费216451.02元,主要用于防治艾滋病工作。
12.计划生育奖优免补项目经费84944元,主要用于免费计划生育手术工作。
13.优生优育指导项目经费4812元,主要用于优生优育进万家专项活动支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市晋宁区妇幼健康服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出11628282.85元,占本年支出合计的45.30%。与上年相比减少732385.81元,下降5.93%,完成年初预算的86.66%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出1952215.85元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.79%,完成年初预算的77.81%。主要用于2080502事业单位离退休713700元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出972722.48元;2080506机关事业单位职业年金缴费支出204348.17元;2080801死亡抚恤61445.2元;造成预决算差异的主要原因是项目执行过程中出现未预见的变更,比如退休职工的死亡抚恤金等。
9.卫生健康(类)支出8674690.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.60%,完成年初预算的87.81%。主要用于2100403妇幼保健机构7332304.75;2100408基本公共卫生服务282761.53;2100409重大公共卫生服务101329.5;2101102事业单位医疗430500.99;2101103公务员医疗补助450629.11;2101199其他行政事业单位医疗支出77164.12;造成预决算差异的主要原因是预算编制时依据的信息不充分,如发生社保费基数的变更、新进或退休人员等。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出1001377.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.61%,完成年初预算的97.23%。主要用于2210201住房公积金1001377;造成预决算差异的主要原因是公积金基数的变更和人员发生变动。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元,决算为35953.00元,完成年初预算的89.88%;支出决算较上年增加14041.05元,增长64.08%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元,决算为30000.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.44%,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为10000.00元,决算为5953.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.56%,完成年初预算的59.53%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加8088.05元,增长36.91%;公务接待费支出决算较上年增加5953.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算5953.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加5953.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元,支出决算为35953.00元,完成年初预算的89.88%,支出决算较上年增加14041.05元,增长64.08%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元,决算为30000.00元,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为10000.00元,决算为5953.00元,完成年初预算的59.53%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是实行厉行节约、严控“三公”经费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加8088.05元,增长36.91%;公务接待费支出决算增加5953.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算5953.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是业务发展的需要。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0.0个,累计0.0人次。
2.购置车辆0.0辆。
3.安排国内公务接待14.0批次(其中:外事接待0.0批次),接待人次78.0人(其中:外事接待人次0.0人)。主要用于单位公务产生的接待支出。安排国(境)外公务接待0.0批次,接待人次0.0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市晋宁区妇幼健康服务中心2024年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0元,我单位无机关运行经费支出。。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,昆明市晋宁区妇幼健康服务中心资产总额14519866.66元,其中,流动资产8110824.47元,固定资产5748241.85元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程320382.36元,无形资产340417.98元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少548827.3元,其中固定资产增加902896.38元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产40项,账面原值863369元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,单位政府采购支出总额525607.20元,其中:政府采购货物支出223676.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出301931.20元。授予中小企业合同金额525607.20元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市晋宁区妇幼健康服务中心无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释,或请直接保留模板提供专用名词。
监督索引号53012200236100301111
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