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索引号: 主题分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2025-10-13 17:00
名 称: 昆明市晋宁区六街卫生院2024年度部门决算
文号: 关键字: 预算,支出,决算,财政拨款,元

昆明市晋宁区六街卫生院2024年度部门决算

发布时间:2025-10-13 17:00 浏览次数:0
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监督索引号53012200236100801000

昆明市晋宁区六街卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一)主要职能

1、提供公共卫生服务

1)承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2)普及卫生保健常识,在重点人群和重点场所开展健康教育,帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式:指导开展爱国卫生工作。

3)提供并组织实施本镇预防接种服务,落实国家免疫规划。

4)及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例,参与现场疫情处理。

5)开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价,开展健康指导。

6)开展孕产妇保健系统管理和产后访视,进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7)对本镇65岁及以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导。

8)对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9)对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10)负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11)做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2、提供基本医疗服务

1)使用农村适宜医疗技术和中医药技术,正确处理常见病、多发病,对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2)一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力,有条件的中心卫生院应具备处理孕产妇难产的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置,能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术,有条件的中心卫生院还应能开展部分上腹部手术。

3)健全消毒、隔离制度,遵守无菌操作规程,加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4)执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

5)提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3、承担公共卫生管理

1)对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生,以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2)严格执行新型农村合作医疗政策规定,履行定点医疗机构职责,做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3)深入推进乡村卫生服务一体化管理,对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理;负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

4、卫生行政管理

1)在当地政府和上级卫生行政部门领导下,依据当地社会经济发展规划,协助制定和实施社区的初级卫生规划。

2)配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动,逐步改善本镇卫生状况。

3)贯彻执行国家各种卫生法规,对本镇内有关行业实行监督管理。

4)负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。

(二)2023年度重点工作任务概述

1.结合我院实际情况制定疫情防控规划、基本公共卫生工作规划、做好应急预案和处置办法,接受上级主管部门的检查。

2.为提高乡村医生生活待遇和养老保障标准,激发乡村医生工作积极性和主动性,进一步规范辖区乡村医生管理。

3.加快推进快速中医特色建设。一是注重中医人员培养,做好业务支撑,采取送出去学、请进来带的方式不断提升我院中医服务能力,通过对中医新技术的掌握及应用扩大诊疗病种范围;二是以医共体建设为契机,在第三方专家的指导下,创新工作思路,努力打造快速中医特色化建设,积极尝试“西学中”,医护人员全员参与西学中,各临床科室掌握简单的中医适宜技术(例如艾灸、刮痧、拔罐、贴敷等)使中医适宜技术进病房,将中医技术应用到高血压、糖尿病等常见病的治疗上来,目前部分中医适宜技术在各临床科室中已得到推广应用,深受患者喜爱

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置14个内设机构,分别是:院长书记办公室、副院长办公室、财务科、公共卫生科、全科门诊、口腔科科、中医科、护理部、药房、检验科、功能科、妇科、预防接种科。我部门无所属单位。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为昆明市晋宁区卫生健康局二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围

单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的公务员0人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员12人,机关和事业工人1;经费自理人员0

我单位2024年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员2人;经费自理人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6离休0人,退休6年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆,在编实有车辆2辆,超编1辆。

超编一辆救护车的主要原因是2020年新冠肺炎疫情期间晋宁区卫生健康局根据《财政部办公厅关于疫情防控采购便利化的通知》(财办库【2020】23号)文件精神,统一采购调拨到我院使用,未进行公车办入编处理。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

除涉密信息外,《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,即要求公开的表格为空表,要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如:本单位XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区六街卫生院2024年度收入合计6365811.73。其中:财政拨款收入3057110.92,占总收入的48.02%;上级补助收入0.00,占总收入的0.00%;事业收入3308454.68元(含教育收费0.00元),占总收入的51.97%;经营收入0.00,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00,占总收入的0.00%;其他收入246.13,占总收入的0.00%。

与上年相比,收入合计减少2616137.10元,下降29.13%。其中:财政拨款收入增加152344.53元,增长5.24%上级补助收入增加0.00元,增长0%;事业收入减少2658196.56元,下降44.55%;经营收入增加0.00元,增长0%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0%;其他收入减少110285.07元,下降99.78%主要原因2024年门诊住院人次相对上年减少,并未开展手术项目事业收入较上年减少,2024年乡村医生分档补助经费、实施基本药物制度补助经费和兑现乡村医生基本公共卫生经费是通过财政授权支付计入财政拨款收入,没有计入非同级财政拨款收入,导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区六街卫生院2024年度支出合计5864103.13。其中:基本支出5097524.84,占总支出的86.93%;项目支出766578.29,占总支出的13.07%;上缴上级支出0.00,占总支出的0.00%;经营支出0.00,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计减少2190121.79元,下降27.19%。其中:基本支出减少1461018.73元,下降22.28%;项目支出减少729103.06元,下降48.75%;上缴上级支出增加0.00元,增长0%;经营支出增加0.00元,增长0%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0%主要原因昆明市晋宁区六街卫生院在去年进行了业务用房扩建,新增了中医馆建设,所以支出减少、项目支出减少。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区六街卫生院机构正常运转的日常支出5097524.84其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2640086.02元,占基本支出的51.79%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2457438.82元,占基本支出的48.21%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区六街卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出766578.29其中:基本建设类项目支出0.00

基层医疗卫生机构项目经费102120.15元,主要用于卫生院基本发展及人员经费、药品费办公用品费等。

基本公共卫生服务项目经费639328.14元,主要用于基本公共卫生服务项目支出及乡村医生公共卫生经费。

重大公共卫生服务项目经费25130元,主要用于重大公共卫生事件宣传及资料费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区六街卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出3057110.92,占本年支出合计的52.13%。与上年相比增加152332.81元,增长5.24%,完成年初预算的115.27%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

2.外交(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

3.国防(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

4.公共安全(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

8.社会保障和就业(类)支出324602.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.62%,完成年初预算的73.80%主要用于在职在编人员养老保险、职业年金、医疗保险、失业保险、工伤保险缴费及退休职工生活补助

9.卫生健康(类)支出2537136.08占一般公共预算财政拨款总支出的82.99%,完成年初预算的127.07%要用于人员经费及公用经费支出

10.节能环保(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算

11.城乡社区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算

12.农林水(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算

15.商业服务业等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算

16.金融(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算

17.援助其他地区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算

19.住房保障(类)支出195372.00占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%,完成年初预算的90.60%主要用于编内人员住房公积金缴纳

20.粮油物资储备(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算

21.国有资本经营预算(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算

23.其他(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算

24.债务还本(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算

25.债务付息(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元,决算为13560.09元,完成年初预算的90.40%;支出决算较上年减少5972.48元,下降30.58%主要用于车辆保险和加油服务。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00,决算为13560.09元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的135.60%;公务接待费支出年初预算为5000.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年减少5972.48元,下降30.58%公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00,支出决算为13560.09,完成年初预算的135.60%支出决算较上年减少5972.48元,下降30.58%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为10000.00,决算为13560.09,完成年初预算的135.60%;公务接待费支出预算为0.00,决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因公务车辆保险较上年上涨。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少5972.48,下降30.58%;公务接待费支出决算增加0.00上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车维护减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0.0个,累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。主要用于医疗所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次(其中:外事接待0.0批次),接待人次0.0人(其中:外事接待人次0.0人)。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区六街卫生院2024年机关运行经费支出0.00比上年增加0.00,增长0%

二、国有资产占用情况

截至2024年末,昆明市晋宁区六街卫生院资产总额9,864,257.30元,其中,流动资产2,446,756.20元,固定资产7,449,936.37元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0.00元,无形资产1.00元(净值),其他资产2,414,319.93元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少631,479.37,其中固定资产增加(减少532,709.23。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00;处置车辆0辆,账面原值0.00;报废报损资产0项,账面原值0.00,实现资产处置收入0.00;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00,实现资产使用收入0.00

国有资产占有使用情况表详见附表)


三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释,或请直接保留模板提供专用名词。

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