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索引号: 主题分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2025-10-13 16:48
名 称: 昆明市晋宁区社会保险中心2024年度部门决算
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昆明市晋宁区社会保险中心2024年度部门决算

发布时间:2025-10-13 16:48 浏览次数:0
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昆明市晋宁区社会保险中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市晋宁区社会保险中心为昆明市晋宁区人力资源和社会保障局所属公益一类事业单位,机构规格副科级,执行行政单位财会制度、独立核算,全单位编制人数17人,目前有在职职工16人。主要职责是宣传贯彻执行国家和省、市社会保险工作方针、政策、法律、法规和上级社会保险部门的有关规定,落实年度社会保险目标任务;按照中央“两个确保”精神,负责确保参保单位离退休人员养老金按时足额发放;负责离退休人员待遇审核、发放和离退休人员待遇调整工作,负责工伤保险待遇审核和调整工作;负责全区企业、机关事业单位和有雇工的个体工商户、自谋职业人员(含灵活就业人员)养老保险、工伤保险、职业年金有关业务工作;负责企业人员、自谋职业人员(含灵活就业人员)退休咨询及退休申报办理工作;负责领取养老金待遇人员、工伤待遇人员领取资格确认工作;负责编制全区社会保险基金预、决算,负责职工基本养老保险(包含机关事业单位)、工伤保险、机关事业单位职业年金的基金财务管理工作;负责全区机关、事业、企业单位职工,灵活就业人员失业保险参保、失业保险金核定、待遇发放工作;负责失业保险扩面、落实失业保险稳岗返还,技能提升补贴等惠企惠民政策;负责社会保险基金稽核工作,确保社会保险各险种基金收支的安全性和合法性;负责企业退休人员社会化管理服务工作;完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置6个内设机构,包括:综合科、基金财务科、参保管理科、待遇管理科、稽核审核科、失业保险科。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为昆明市晋宁区人力资源和社会保障局二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围

单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的公务员0人,参照公务员法管理人员17事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人0;经费自理人员0

我单位2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5离休0人,退休5

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

2024年的工作主要围绕以下四个方面开展:一是完成企业养老保险,工伤保险参保扩面任务;二是完成企业养老保险,工伤保险,失业保险清理企业历史欠费的工作目标;三是完成离退休人员养老金待遇审核、调整及发放工作。


第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

昆明市晋宁区社会保险中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;昆明市晋宁区社会保险局没有国有资本经营财政拨款收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。


第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区社会保险中心2024年度收入合计36752308.41。其中:财政拨款收入36751467.86,占总收入的100.00%;上级补助收入,无事业收入0.00元(含教育收费0.00元)经营收入,无附属单位上缴收入,无其他收入840.55,占总收入的0.00%。

与上年相比,收入合计增加3630263.02元,增长10.96%。其中:财政拨款收入增加3630394.75元,增长10.96%;其他收入减少131.73元,下降13.55%主要原因2024年退休人员较上一年度增加,统筹外承担养老金增加;2024年地税退手续费较2023年减少

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区社会保险中心2024年度支出合计36743328.92。其中:基本支出35973523.92,占总支出的97.90%;项目支出769805.00,占总支出的2.10%;上缴上级支出,经营支出,对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加3589474.30元,增长10.83%。其中:基本支出增加3483785.30元,增长10.72%;项目支出增加105689.00元,增长15.91%主要原因2024年退休人员较上一年度增加,统筹外承担养老金增加

(一)基本支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区社会保险中心机构正常运转的日常支出35973523.92其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出35625933.50元,占基本支出的99.03%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费347590.42元,占基本支出的0.97%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区社会保险中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出769805.00其中:基本建设类项目支出0.00主要项目开支及开展工作情况如下:

1.2080108社会保障和就业支出(类)-人力资源和社会保障管理事务(款)-信息化建设(项)6089.00元,主要用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面支出;

2.2080599社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老支出(款)-其他行政事业单位养老支出(项)200000.00元,主要用于拨付企业移交社区管理人员节日费和慰问费;

3.2089999社会保障和就业支出(类)-其他社会保障和就业支出(款)-其他社会保障和就业支出(项)562000.00元,主要用于缴纳县属企业移交社区内退人员社会保险费和拨付8.13补贴

4.2080799社会保障和就业支出(类)-就业补助(款)-其他就业补助支出(项)1716.00元,主要用于拨付2023年样本企业失业动态监测调查经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区社会保险中心2024年度一般公共预算财政拨款支出36742492.92,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加3588638.30元,增长10.82%,完成年初预算的101.49%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出36189245.87元,占一般公共预算财政拨款总支出的98.49%,完成年初预算的101.54%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出2740381.23元;行政事业单位养老支出32885984.64元;就业补助支出880.00元,其他社会保障和就业支出562000.00造成预决算差异的主要原因是2024年退休人员较上一年度增加,统筹外承担养老金增加

9.卫生健康(类)支出258786.05占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%,完成年初预算的97.35%主要用于缴纳行政单位医疗保险142346.52元;缴纳公务员医疗补助101585.99元;缴纳其他行政事业单位医疗保险14853.54元;造成预决算差异的主要原因是2024年有在职人员调出

10.节能环保(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出294461.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%,完成年初预算的98.75%主要用于缴纳职工公积金294461.00元;造成预决算差异的主要原因是2024年有在职人员调出

20.粮油物资储备(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元,决算为1448.00元,完成年初预算的4.83%;支出决算较上年减少1963.00元,下降57.55%

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%公务接待费支出年初预算为30000.00,决算为1448.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的4.83%。

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务接待费支出决算较上年减少1963.00元,下降57.55%;具体是国内接待费支出决算1448.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少1963.00元,下降57.55%国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00,支出决算为1448.00,完成年初预算的4.83%支出决算较上年减少1963.00元,下降57.55%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为0.00,决算为0.00;公务接待费支出预算为30000.00,决算为1448.00,完成年初预算的4.83%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因奉行厉行节约的工作准则

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务接待费支出决算减少1963.00,下降57.55%具体是国内接待费支出决算1448.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少1963.00元,下降57.55%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因奉行厉行节约的工作准则

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0.0个,累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待1.0批次(其中:外事接待0.0批次),接待人次15.0人(其中:外事接待人次0.0人)。主要用于接待省市领导到晋宁开展调研工作1批次15人发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0.0批次,接待人次0.0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。


第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区社会保险中心2024年机关运行经费支出347590.42比上年增加132270.06,增长61.43%,主要原因是往期欠费在2024年结算单位机关运行经费主要用于办公费28284.30元,水费3000.00元,邮电费5176.39元,差旅费30103.00元,公务接待费1448.00元,劳务费4403.73元,委托业务费70000.00元,福利费49300.00元,其他交通费用152475.00,维修(护)费100.00元,培训费3300.00元

二、国有资产占用情况

截至2024年末,昆明市晋宁区社会保险中心资产总额633639.19元,其中,流动资产481413.01元,固定资产152226.18元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加144359.84,其中固定资产增加144822.18。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00;处置车辆0.00辆,账面原值0.00;报废报损资产0.00项,账面原值0.00,实现资产处置收入0.00;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00,实现资产使用收入0.00

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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