昆明市晋宁区晋城社区卫生服务中心2024年度部门决算
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昆明市晋宁区晋城社区卫生服务中心2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、单位基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1、提供公共卫生服务
(1)承担本辖区内农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
(2)普及社区卫生服务中心保健常识,在重点人群和重点场所开展健康教育,帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式,指导开展爱国卫生工作。
(3)提供并组织实施本辖区内预防接种服务,落实国家免疫规划。
(4)及时发现、登记并报告本辖区内发现的传染病病例和疑似病例,参与现场疫情处理。
(5)开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价,开展健康指导。
(6)开展孕产妇保健系统管理和产后访视,进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
(7)对本辖区内65岁及以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导。
(8)对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
(9)对本辖区内严重精神障碍患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
(10)负责本辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
(11)做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
(12)承担辖区内海洛因成瘾者国家社区药物维持治疗工作。
2、提供基本医疗服务
(1)使用农村适宜医疗技术和中医药技术,正确处理常见病、多发病,对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。
(2)健全消毒、隔离制度,遵守无菌操作规程,加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。
(3)执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。
(4)提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。
3、承担公共卫生管理
(1)对本辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生,以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。
(2)严格执行医保相关政策规定,履行定点医疗机构职责,做好有关的政策宣传、监督及服务工作。
(3)深入推进乡村卫生服务一体化管理,对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理;负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。
4、卫生行政管理
(1)在当地政府和上级卫生行政部门领导下,依据当地社会经济发展规划,协助制定和实施社区的初级卫生规划。
(2)配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动,逐步改善辖区卫生状况。
(3)贯彻执行国家各种卫生法规,对辖区内有关行业实行监督管理。
(4)负责辖区内村级卫生服务站的管理和培训工作。建议参照政府批准的“三定”方案或各单位官方网站对职能和机构的相关表述进行公开,与预算公开保持衔接。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置20个内设机构,包括:全科、皮肤科、外科、儿科、口腔科、妇科、眼耳鼻喉科、康复科、中医科、检验科、放射科、B超室、药房、预防接种门诊、公共卫生科、财务科、党政办公室、医务科、护理部、药物依赖康复门诊,我部门无所属单位。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为昆明市晋宁区卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员16人,机关和事业工人1人;经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员17人。包括财政拨款开支经费的人员7人;经费自理人员10人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。
车辆编制1辆,在编实有车辆2辆,超编1辆。根据《昆明市晋宁区人民政府关于同意购置乡镇卫生院救护车及疾病预防特种车辆的批复》晋政复[2020]82号文件,同意购置普通型救护车(柴油)6辆。我中心于2020年5月购得救护车一辆,该车辆已于2020年核定编制。因2019年机构改革原昆明市晋宁区晋城防保所固定资产划入我中心其中包括业务用车一辆,该车辆已于2021年7月变更至我中心名下,但无编制
三、重点工作概述
(一)提升医疗服务质量
1.严格执行医疗核心制度,加强医疗质量管理,确保医疗安全。科室及院级每月组织十八项核心制度学习及专业技能培训和考核,确保每位医生都能熟练掌握最新的医疗技术和诊疗方法。通过培训,医务人员的业务能力和诊疗水平得到了显著提升。
2.定期开展医疗质量检查,对发现的问题及时整改,持续改进医疗服务流程。每月25号开展工作例会,分析工作中存在问题,提出整改措施,每月对出院病例进行DRG审核,正确入组率达100%,对已入组诊断费用及诊断异常病例进行分析总结及整改。按照《云南省病历质量评价检查表(2022版)》《门诊病例质量考核标准》要求,抽取住院病例60份,门诊病例200余份进行点评,对乙、丙病例反馈主管医生,进行分析整改,并书面记录进行扣罚。
3.加强医务人员培训,提高医疗技术水平和服务质量。按照“优质服务基层行”的要求,开展心肺复苏操作、电除颤操作、院前急救、心脏叩诊、十八道心电图等培训,开展急救应急演练12次。
4.充分发挥护理质量管理质控小组作用。2024年1-11月份共检查护理文书103份,检查项目数4199项,问题项68项,问题发生率1.91%,病区合格率98.38%。仪器设备管理检查30次,检查项目数565项,问题项12项,问题发生率2.12%,病区合格率97.88%;分级护理检查21次,检查项目数875项,问题项21项,问题发生率2.4%,病区合格率97.6%;病区环境管理检查30次,检查项目数1122项,问题项17项,问题发生率1.51%,病区合格率98.48%;抢救车管理检查32次,检查项目数704项,问题项3项,问题发生率0.43%,病区合格率99.57%;开展出院病历终末质量检查571份,召开质控会议11次。组织开展业务查房11次,业务培训16期。
(二)加强公共卫生服务
1.认真履行公共卫生职责,加强传染病防控、慢性病管理等工作。定期对本单位人员进行传染病防治知识、技能的培训,采取多种形式对辖区居民进行传染病防治知识的宣传教育,提高了辖区居民传染病防治知识的知晓率。
2.积极开展健康教育和健康促进活动,提高居民健康素养。印刷教育处方12种,制作健康教育的音像资料6种,健康教育宣传栏120期,开展健康教育宣传公众咨询活动 9次,咨询人数960余人;举办健康教育知识讲座111次,参加人数2421余人;个体化教育33879人;发放健康教育资料26233余份。
3.居民健康档案管理:晋城街道辖区常住人口71417人,截止12月底全社区共建立居民健康档案48476份,建档率69.9%,电子建档46374份,电子建档率64.9%,全年新建档案285份。
4.预防接种:一类疫苗适龄儿童接种12225针次,脊髓灰质炎疫苗2522剂次,单苗接种率达到90%以上,Ⅱ类疫苗接种6134针次,发现及报告预防接种中的疑似异常反应4例。
5.0-6岁儿童保健管理:辖区0—6 岁儿童2234人,健康管理2234人,健康管理率100%,辖区内活产数576人,新生儿访视576人,访视率100%。
6.孕产妇管理健康:辖区内活产数576人,早孕建册522人,早孕建册率90%,孕产妇系统管理732人,系统管理率98%,产后访视产妇数576人,产后访视率100%。全年无孕产妇死亡报告。
7.老年人健康管理:辖区65岁及以上常住居民数71417人,健康管理5704人,体检3180人,体检率55.7%。
8.严重精神障碍患者健康管理:严重精神障碍患者任务数314人,规范管理246人,规范管理率98.4%。
9.中医药健康管理:辖区65岁及以上老年人5707人,接受中医药健康管理服务3098人,中医药健康管理率54.2%,0-3岁儿童974人,接受中医药健康管理服务868人,中医药健康管理率89.11%。
10.结核病患者健康管理:全年发现结核病患者10例,管理10例,管理率100%,本年度结核推荐任务人数:153人,完成153人,完成100%。
11.家庭医生签约服务:规范签约30764人,履约人数30754人。
12.传染病及突发公共卫生事件报告和处理:全年登记传染病14例,报告14例,传染病疫情报告率100%。
13.慢性病患者健康管理:高血压任务数4217人,管理高血压2989人,管理率70.8%;糖尿病任务1128人,管理糖尿病954人,管理率84.5%。
(三)完善基础设施建设
1.圆满完成新院区搬迁工作。在区委、区政府的关心和重视下,经过半年多紧张的装修改造,新院区已正式投入使用。新院区的启用,对优化辖区医疗卫生资源配置、提升医院综合服务能力、改善人民群众就医条件环境具有十分重要的意义。
2.改善就医环境,提升患者就医体验,加强无障碍设施建设,方便特殊人群就医。新院区安装了电梯并在就诊相关区域安装了扶手,为行动不便的患者提供了极大的便利。
(四)医院感染管理工作
2024年1-11月份开展医院感染管理相关培训14期,召开质控会议11次,开展全院感控督查11次,医共体医院感控中心对我中心开展质控4次,上报感控不良事件2例(均为针刺伤),2024年截止目前我中心无医院感染暴发事件发生,无医疗废物违规处置事件发生。
(五)认真做好安全生产各项工作
组织学习习近平总书记关于安全生产重要论述、医疗机构消防安全管理九项规定内容等4次;反恐演练1次,消防演练2次,应急逃生演练1次;开展消防安全、危化品安全、食堂燃气安全、氧气安全、交通安全、实验室生物安全等方面自查12次。观看“医院火灾警示教育片”、“应急疏散演练示范片”2次。
(六)有序开展医保相关工作
截止11月份居民医保发生费用总额3943826.85元,基金支付金额2165749.69元(含乡医家签),职工医保发生费用总额338075.97元,基金支付金额304089.60元(含乡医家签),在医共体的指导下,医保工作正常开展。
(七)党建和党风廉政建设深入推进
1.加强党的建设和党员教育管理,提高党组织的凝聚力和战斗力。认真组织开展党章党规党纪学习,及时传达贯彻上级有关文件精神,截止目前,利用主题党日、“三会一课”开展党纪学习8次,支部书记讲党纪学习党课2次。2024年,根据中国共产党发展党员工作流程吸收了1名入党积极分子。
2.深入开展党风廉政建设和医德医风建设,营造风清气正的良好氛围。一是班子成员能认真履行“一岗双责”,对分管范围内的有关党风廉政建设工作进行部署,对分管科室负责人和重点岗位人员开展廉政谈话7人次。二是逐级签订党风廉政建设责任书。主要领导与班子成员、班子成员与分管科室签订《党风廉政责任书》,确保年度党风廉政建设责任制任务及时贯彻落实。三是进一步健全我中心廉政风险防控机制,通过排查,科室查找廉政风险点20条,制定防控措施27条,个人查找廉政风险点86条,制定防控措施119条。
(八)开展患者满意度调查
2024年1月至11月,我中心共收治住院病人462人。出院患者462人,发放满意度调查表 323人,收回323份,调查项目每份13项,共计4199项,很满意2650项,满意项1523项,基本满意25项,不满意1项,很不满意0项,满意度为92.49%,已达标;满意度调查率68.43%,距离80%目标差11.57%。为提升患者满意度和加强患者健康教育,我中心组织门诊及住院患者和家属召开工休座谈会9次,充分听取患者及家属意见及建议,并同时开展健康教育知识讲座及宣教,使患者或家属充分掌握相关疾病健康教育。
(九)认真开展药物依赖相关工作
累计至2024年11月30日,HIV检测2315人次,检测率为100%,HCV检测1578人次,检测率为100%,梅毒检测3287人次,检测率为100% ,艾滋病阳转率为0.001%。尿吗啡检测入组前阳性率100%入组治疗后,按社区药物维持治疗工作的相关规定,定期和随机进行尿吗啡检测。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
昆明市晋宁区晋城社区卫生服务中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
昆明市晋宁区晋城社区卫生服务中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市晋宁区晋城社区卫生服务中心2024年度收入合计15456395.14元。其中:财政拨款收入6984610.99元,占总收入的45.19%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入8171346.04元(含教育收费0.00元),占总收入的52.87%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入300438.11元,占总收入的1.94%。
与上年相比,收入合计减少790778.13元,下降4.87%。其中:财政拨款收入增加2022541.83元,增长40.76%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入减少2850418.99元,下降25.86%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加37099.03元,增长14.09%。主要原因是:门诊住院收入较上年下降,导致事业收入下降;上级拨款新院区改造搬迁费用计入非同级拨款收入,导致其他收入增长,但整体收入仍处于下降。
二、支出决算情况说明
昆明市晋宁区晋城社区卫生服务中心2024年度支出合计14655969.40元。其中:基本支出9885820.55元,占总支出的67.45%;项目支出4770148.85元,占总支出的32.55%;上缴上级无支出,占总支出的0.00%;经营无支出,占总支出的0.00%;对附属单位补助无支出,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计减少2005462.15元,下降12.04%。其中:基本支出减少2711768.11元,下降21.53%;项目支出增加706305.96元,增长17.38%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因是乡村医生经费由财政统一支出,减少了乡村医生经费支出,医疗收入较去年减少,导致药品支出减少,因此总支出较去年下降。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障昆明市晋宁区晋城社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出9885820.55元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3504185.54元,占基本支出的35.45%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6381635.01元,占基本支出的64.55%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障昆明市晋宁区晋城社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4770148.85元。其中:基本建设类项目无支出。城市社区卫生机构支出300,000元;主要用于新院区搬迁改造项目,其他基层医疗卫生机构支出898,684元;主要用于购买基本药物,基本公共卫生服务支出3,116,203.12元;主要用于基本公共卫生的日常业务支出及村卫生室开展国家基本公共卫生的项目补助费用,重大公共卫生服务225,265.73元;其他公共卫生支出29,996元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市晋宁区晋城社区卫生服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出6984610.99元,占本年支出合计的47.66%。与上年相比增加2022541.83元,增长40.76%,完成年初预算的218.97%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出200000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%,年初无此项预算。主要用于新院区搬迁改造项目支出;造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算项目。
2.外交(类)无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
3.国防(类)无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
4.公共安全(类)无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
5.教育(类)无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
6.科学技术(类)无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出284716.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%,完成年初预算的66.45%。
9.卫生健康(类)支出6245784.35元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.42%,完成年初预算的251.09%。
10.节能环保(类)无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
11.城乡社区(类)无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
12.农林水(类)无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
13.交通运输(类)无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
15.商业服务业等(类)无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
16.金融(类)无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
17.援助其他地区(类)无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
19.住房保障(类)支出254110.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%,完成年初预算的92.81%。
20.粮油物资储备(类)无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
23.其他(类)无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
24.债务还本(类)无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
25.债务付息(类)无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元,决算为9448.76元,完成年初预算的62.99%;支出决算较上年减少11001.24元,下降53.80%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元,决算为9178.76元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.14%,完成年初预算的91.79%;公务接待费支出年初预算为5000.00元,决算为270.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.86%,完成年初预算的5.40%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少10821.24元,下降54.11%;公务接待费支出决算较上年减少180.00元,下降40.00%;具体是国内接待费支出决算270.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少180.00元,下降40.00%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元,支出决算为9448.76元,完成年初预算的62.99%,支出决算较上年减少11001.24元,下降53.80%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元,决算为9178.76元,完成年初预算的91.79%;公务接待费支出年初预算为5000.00元,决算为270.00元,完成年初预算的5.40%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是一、上级部门对“三公”经费(因公出国、公务用车、公务接待)的管控标准更严,明确支出上限并强化审计监督,从制度上限制开支。二、优化内部流程,比如减少非必要公务接待、合并同类公务出行以降低用车成本。三、基层社区卫生服务中心和基层卫生院核心职能聚焦本地医疗服务,更倾向于利用线上培训、远程会诊替代部分线下差旅,进一步减少相关支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少10821.24元,下降54.11%;公务接待费支出决算减少180.00元,下降40.00%,具体是国内接待费支出决算270.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年下降180元,下降40.00%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一、上级部门对“三公”经费(因公出国、公务用车、公务接待)的管控标准更严,明确支出上限并强化审计监督,从制度上限制开支。二、优化内部流程,比如减少非必要公务接待、合并同类公务出行以降低用车成本。三、基层社区卫生服务中心和基层卫生院核心职能聚焦本地医疗服务,更倾向于利用线上培训、远程会诊替代部分线下差旅,进一步减少相关支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0.0个,累计0.0人次。
2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。
3.安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0.0批次),接待人次14人(其中:外事接待人次0.0人)。主要用于基本公共卫生服务考核发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0.0批次,接待人次0.0人。无相关发生的接待支出。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市晋宁区晋城社区卫生服务中心2024年机关运行经费无支出,比上年增加0.00元,主要原因是我单位无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,昆明市晋宁区晋城社区卫生服务中心资产总额6,707,667.01元,其中,流动资产4,359,739.74元,固定资产1,418,114.03元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产88,565.59元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少91,565.05元,其中固定资产减少333,457.21元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,单位政府采购支出总额241100.00元,其中:政府采购货物无支出;政府采购工程支出164300.00元;政府采购服务支出76800.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
(一)财政拨款收入:指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
(二)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入,主要是存款利息收入等。
(三)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为其职工缴存的长期住房储金。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。。
监督索引号53012200236101401111
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