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索引号: 主题分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2025-10-13 13:48
名 称: 昆明市晋宁区第五中学2024年度部门决算
文号: 关键字:

昆明市晋宁区第五中学2024年度部门决算

发布时间:2025-10-13 13:48 浏览次数:0
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监督索引号53012200136000301000

昆明市晋宁区第五中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一)主要职能

贯彻执行国家的法律、法规和政策及财务制度。全力实施初中义务教育,促进基础教育发展。秉承责任担当的校训,学校坚持以国家教育方针为指导,遵循《中华人民共和国教育法》所确定的教育基本原则和基本制度,依法办学,实施素质教育,发展学校的教育事业,办党和人民满意的学校。学校的办学理念:为学生终身可持续发展奠基;学生培养目标:培养终身可持续发展的合格公民;办学目标:办一所师生幸福成长的优质学校。

(二)2024年度重点工作任务概述

1.优化队伍,强抓师德师风建设。全面加强基层党组织建设,提升基层党组织创造力、凝聚力和战斗力。坚持党政联席会议制度,充分发挥党支部的政治核心和监督保障作用;强化党支部服务功能,扩大党支部的工作覆盖面,创新党支部工作内容和工作方式,增强党组织的凝聚力,充分发挥党支部在教育、教学、科研、管理、服务各项工作中的战斗堡垒作用。

2.创新举措,提高教育教学质量。加强教学管理,积极开展校本教研活动。教学工作是学校的中心工作,始终坚持以教学为中心,以课堂为主阵地,切实加强教学常规管理,积极开展教学校本教研活动。加强教学常规管理,积极开展校本教研活动。

3.严格采购制度。对各类办公设备的采购,严格按上级规定,做到申请、审批、采购、入固定资产的环节进行。

4.立德树人,提高德育工作质量。注重德育工作,切实加强思想道德建设。切实加强养成教育,规范学生的各种行为;积极开展文明礼仪、卫生习惯、生活习惯、学习习惯、运动习惯等教育活动,让学生形成良好的各种习惯;以节日为契机,积极开展各项活动。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置5个内设机构,包括:党务办、校务办、教务处、总务处、校安办。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为昆明市晋宁区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围

单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员41人。包括财政拨款开支经费的公务员0人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员41人,机关和事业工人0;经费自理人员0

我单位2024年末其他人员18人。包括财政拨款开支经费的人员18人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计36离休0人,退休36)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40离休0人,退休40年末学生554人。年末遗属2人。

车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。

三、重点工作概述

1.优化队伍,强抓师德师风建设。全面加强基层党组织建设,提升基层党组织创造力、凝聚力和战斗力。坚持党政联席会议制度,充分发挥党支部的政治核心和监督保障作用;强化党支部服务功能,扩大党支部的工作覆盖面,创新党支部工作内容和工作方式,增强党组织的凝聚力,充分发挥党支部在教育、教学、科研、管理、服务各项工作中的战斗堡垒作用。

2.创新举措,提高教育教学质量。加强教学管理,积极开展校本教研活动。教学工作是学校的中心工作,始终坚持以教学为中心,以课堂为主阵地,切实加强教学常规管理,积极开展教学校本教研活动。加强教学常规管理,努力提高教育教学质量。

3.立德树人,捉高德育工作质重。注重德育工作,切实加强思想道德建设。切实加强养成教育,规范学生的各种行为,积极开展文明礼仪、卫生习惯、生活习惯、学习习惯、运动习惯等教育活动,让学生形成各种好习惯;以节日为契机,积极开展各项活动。

4.严格执行学校内控制度。对各类办公设备的采购,严格按上级规定,做到申请、审批、采购、入固定资产的环节进行。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

昆明市晋宁区第五中学2024年没有政府性基金预算财政拨款收入、支出,也没有国有资本经营预算财政拨款收入、支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区第五中学2024年度收入合计18014589.73。其中:财政拨款收入17878597.62,占总收入的99.25%;上级补助收入0.00,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00,占总收入的0.00%;其他收入135992.11,占总收入的0.75%。

与上年相比,收入合计减少1613999.36元,下降8.22%。其中:财政拨款收入减少1535818.72元,下降7.91%上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入减少78180.64元,下降36.50%

主要原因是:1、财政拨款收入减少1535818.72元,下降7.91%,主要是因为:12024年我单位教师人数减少,相应的人员经费预算减少;(2职工职业年金单位部分2月停缴,因此财政拨款收入减少。

2、其他收入减少78180.64元,下降36.50%,主要是因为:2024年非财政拨款收入减少78180.64元因此其他收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区第五中学2024年度支出合计18055362.57。其中:基本支出16172344.13,占总支出的89.57%;项目支出1883018.44,占总支出的10.43%;上缴上级支出0.00,占总支出的0.00%;经营支出0.00,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计减少1787508.32元,下降9.01%。其中:基本支出减少891696.22元,下降5.23%;项目支出减少895812.10元,下降32.24%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%

主要原因1、2024年我单位教师人数减少,相应的人员经费支出减少;2、职工职业年金单位部分2月停缴,因此支出减少。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区第五中学机构正常运转的日常支出16172344.13其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出15867187.63元,占基本支出的98.11%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费305156.50元,占基本支出的1.89%。

1.人员经费支出分布图:

人员经费支出(元)

合计

基本工资

津贴补贴

奖金

绩效工资

对个人和家庭的补助

社保支出

住房公积金

15867187.63

3158780.00

751592.00

764213.00

3985604.04

3603064.90

2641721.69

962212.00

2.公用经费支出分布图:

公用经费支出(元)

合计

办公费

水电网费

差旅、会议、培训费

工会经费

公务接待费

劳务费

福利费

公务用车运行维护费

305156.50

21620.00

30180.87

12420.00

148400.00

18135.63

10500.00

63900.00

0.00

(二)项目支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区第五中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1883018.44其中:基本建设类项目支出0.00具体项目开支及开展工作情况如下:

序号

项目名称

支出金额

(元)

项目工作开展情况

1

农村义务教育生均公用经费

736547.32

用于保障学校教育教学及办公

2

农村义务教育学生营养改善计划

480910.00

用于保障农村义务教育学生营养改善计划实施

3

保安人员经费

110000.00

用于保障保安人员工资

4

家庭经济困难学生生活补助

367500.00

用于发放家庭经济困难学生生活补助

5

临时性代课教师工资

7000.00

用于保障临时性代课教师工资

6

个税工作经费

2633.77

用于日常工作开展支出

7

晋宁五中工作经费

53274.32

用于购置办公设备等

8

家庭健康促进行动试点项目经费

4693.60

用于购置心理咨询室设备

9

三防建设专项经费(区级)

9353.00

用于安装监控设备等安全设施

10

食堂东南侧排危治理专项经费

72654.51

用于食堂东南侧排危治理

11

地质灾害治理项目勘察设计费

30000.00

用于食堂地质灾害治理项目勘察设计

12

工程款专项资金

8451.92

危房拆除新建教学楼工程尾款

合计


1883018.44


三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区第五中学2024年度一般公共预算财政拨款支出17878597.62,占本年支出合计的99.02%。与上年相比减少1535818.72元,下降7.91%,完成年初预算的95.71%

造成预决算差异的主要原因是1、2024年我单位教师人数减少,相应的人员经费支出减少;2、职工职业年金单位部分2月停缴,因此支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出10664458.27元,占一般公共预算财政拨款总支出的59.65%,完成年初预算的105.62%主要用于初中教育支出10664458.27元。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出5125521.59元,占一般公共预算财政拨款总支出的28.67%,完成年初预算的83.56%主要用于

1)企业移交地方管理退休教师养老金;(2)在职人员的基本养老保险费、职业年金;(3)死亡抚恤的支出

9.卫生健康(类)支出1126405.76占一般公共预算财政拨款总支出的6.30%,完成年初预算的85.27%主要用于大病医疗、公务员医疗补助的缴费。

10.节能环保(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出962212.00占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%,完成年初预算的85.26%主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000.00元,决算为18135.63元,完成年初预算的25.91%;支出决算较上年减少14934.81元,下降45.16%

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为30000.00,决算为18135.63元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的60.45%。

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年减少14886.14元,下降100.00%公务接待费支出决算较上年减少48.67元,下降0.27%;具体是国内接待费支出决算18135.63元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少48.67元,下降0.27%国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00,支出决算为18135.63,完成年初预算的60.45%支出决算较上年减少14934.81元,下降45.16%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00,;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为0.00,决算为0.00;公务接待费支出预算为30000.00,决算为18135.63,完成年初预算的60.45%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2024年公务用车预算是2辆,其中1辆已于2024年报废,1辆达到报废条件,实际使用0辆,因此公务用车运行维护费减少

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少14886.14,下降100.00%;公务接待费支出决算减少-48.67,下降0.27%具体是国内接待费支出决算18135.63元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少48.67元,下降0.27%国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0元,上年无此项支出2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2024年公务用车预算是2辆,其中1辆已于2024年报废,1辆达到报废条件,实际使用0辆,因此公务用车运行维护费减少

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待10批次(其中:外事接待0批次),接待人次230人(其中:外事接待人次0人)。主要用于:(12024年1月期末考试接待外校监考教师5批次,59人次,发生接待的支出4524.24元;(2)2024年6月学业水平考试接待考务人员,5批次,171人次发生的接待支出13611.39元。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区第五中学2024年机关运行经费支出0.00比上年增加0.00,增长0.00%,主要原因我单位为事业单位,无机关运行经费支出

二、国有资产占用情况

截至2024年末,昆明市晋宁区第五中学资产总额27932534.65元,其中,流动资产253494.59元,固定资产27483472.15元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程195567.00元,无形资产1.00元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1544398.55,其中固定资产减少1545119.97。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0;处置车辆0辆,账面原值0;报废报损资产0项,账面原值0,实现资产处置收入0;出租房屋0平方米,账面原值0,实现资产使用收入0

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额822109.60元,其中:政府采购货物支出712109.60元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出110000.00元。授予中小企业合同金额822109.60元,其中:授予小微企业合同金额822109.60元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市晋宁区第五中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200136000301111

昆明市晋宁区第五中学20251013112820000


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