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索引号: 主题分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2025-10-11 18:43
名 称: 昆明市晋宁区建设工程质量监督站2024年度部门决算目录
文号: 关键字: 支出,预算,元,决算,财政拨款

昆明市晋宁区建设工程质量监督站2024年度部门决算目录

发布时间:2025-10-11 18:43 浏览次数:0
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监督索引号53012200347700301000

昆明市晋宁区建设工程质量监督站2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一)主要职能

昆明市晋宁区建设工程质量监督站依据有关法律法规和工程建设强制性标准,对工程建设实施过程中各工程质量责任主体及质量检测等单位履行质量责任行为和工程实体质量进行监督管理。

(二)2024年度重点工作任务概述

2024年,我单位共监督建设工程项目46个(其中:房屋建筑工程43个、市政工程3个),建筑面积274.69万平方米。新建工程按基本建设程序办理质量监督注册21个,均签署法人委托书和质量终身责任承诺书。城镇新建建筑中,绿色建筑占比达100%2023年已完成竣工验收备案建设工程22个,一次性竣工验收合格率达到100%,均设立永久性标牌。全年共下发工程质量监督告知书212份,存在的问题均督促相关责任单位落实整改。目前,全区工程质量始终处于受控状态,工程建设过程中的各类质量通病得到了有效控制,未发生一起重大质量事故。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置2个内设机构,包括:办公室、质监站

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为昆明市晋宁区住房和城乡建设局二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围

单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的公务员0人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员11人,机关和事业工人0;经费自理人员0

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2离休0人,退休2

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

本单位2024年度政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区建设工程质量监督站2024年度收入合计2455324.74。其中:财政拨款收入2430324.74,占总收入的98.98%上级补助收入;事业收入;经营收入;附属单位上缴收入;其他收入25000.00,占总收入的1.02%

与上年相比,收入合计减少41778.55元,下降1.67%。其中:财政拨款收入减少66778.55元,下降2.67%;无上级补助收入;事业收入;经营收入;附属单位上缴收入;其他收入增加25000.00元,增长100%主要原因2024年人员费用增加

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区建设工程质量监督站2024年度支出合计2430324.74。其中:基本支出2430324.74,占总支出的100.00%;项目支出0.00,占总支出的0.00%;上缴上级支出0.00,占总支出的0.00%;经营支出0.00,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计减少66778.55元,下降2.67%。其中:基本支出减少66778.55元,下降2.67%主要原因2024年人员经费减少

(一)基本支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区建设工程质量监督站机构正常运转的日常支出2430324.74其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2328954.63元,占基本支出的95.83%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费101370.11元,占基本支出的4.17%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区建设工程质量监督站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00其中:基本建设类项目支出0.00

本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区建设工程质量监督站2024年度一般公共预算财政拨款支出2430324.74元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少66778.55元,下降2.67%完成年初预算的85.11%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

2.外交(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

3.国防(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

4.公共安全(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

8.社会保障和就业(类)支出301398.95元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.40%完成年初预算的71.80%主要用于在职人员养老保险、职业年金造成预决算差异的主要原因是按财政局、社保局等相关部门通知,自20243月起停缴在职职工职业年金单位部分

9.卫生健康(类)支出199521.39占一般公共预算财政拨款总支出的8.21%完成年初预算的100.89%主要用于在职人员医疗保险费支出造成预决算差异的主要原因是在职人员医疗保险费支出增加。

10.节能环保(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

11.城乡社区(类)支出1717628.40占一般公共预算财政拨款总支出的70.67%完成年初预算的85.43%主要用于职工薪酬、社会保障缴费、公用经费支出。

12.农林水(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

13.交通运输(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

15.商业服务业等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

16.金融(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

17.援助其他地区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

19.住房保障(类)支出211776.00占一般公共预算财政拨款总支出的8.71%完成年初预算的93.16%主要用于职工住房公积金缴存。

20.粮油物资储备(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

21.国有资本经营预算(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

23.其他(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

24.债务还本(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

25.债务付息(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%公务接待费支出年初预算为10000.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00,支出决算为0.00,完成年初预算的0.00%支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为0.00,决算为0.00;公务接待费支出预算为10000.00,决算为0.00,完成年初预算的0.00%2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约、严控公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0元,上年无此项支出国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0元,增长0%2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约、严控公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区建设工程质量监督站2024年机关运行经费支出0.00比上年增加0.00,增长0.00%主要原因我单位属于全额拨款事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,昆明市晋宁区建设工程质量监督站资产总额238512.29元,其中,流动资产232388.54元,固定资产6123.75元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加21812.29,其中固定资产增加0。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0;处置车0辆,账面原值0;报废报损资产0项,账面原值0,实现资产处置收入0;出租房屋0平方米,账面原值0,实现资产使用收入0

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200347700301111

昆明市晋宁区建设工程质量监督站2024年度部门决算公开表20251010034613350


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