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索引号: 主题分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2025-10-11 11:14
名 称: 昆明市晋宁区双河彝族乡卫生院2024年度部门决算
文号: 关键字: 支出,预算,元,财政拨款,决算

昆明市晋宁区双河彝族乡卫生院2024年度部门决算

发布时间:2025-10-11 11:14 浏览次数:0
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监督索引号53012200236101201000

昆明市晋宁区双河彝族乡卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一)提供公共卫生服务

1、承当本乡辖区内农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2、普及卫生保健常识,在重点人群和重点场所开展健康教育,帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式,指导开展爱国卫生工作。

3、提供并组织实施本乡辖区内预防接种服务,落实国家免疫规划。

4、及时发现、登记并报告本乡辖区内发现的传染病病例和疑似病例,参与现场疫情处理。

5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价,开展健康指导。

6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视,进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7、对本乡辖区内65岁及以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导。

8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9、对本乡严重精神障碍患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10、负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

(二)提供基本医疗服务

1、使用农村适宜医疗技术和中医药技术,正确处理常见病、多发病,对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2、健全消毒、隔离制度,遵守无菌操作规程,加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

3、执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

4、提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

(三)承担公共卫生管理

1、对本乡辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生,以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2、严格执行新型农村合作医疗政策规定,履行定点医疗机构职责,做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3、深入推进乡村卫生服务一体化管理,对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理;负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置13个内设机构,包括:内科、外科、妇产科、儿科、检验科、放射科、中医科、B超室、西药房、药品库房、护理、公共卫生科、办公室等科室。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为昆明市晋宁区卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围

单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的公务员0人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员12人,机关和事业工人1;经费自理人员0

我单位2024年末其他人员9人。包括财政拨款开支经费的人员1人;经费自理人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5离休0人,退休5年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。

三、重点工作概述

(一)践行初心筑牢“磐石魂”,坚持党建引领凝心聚力

一是扎实开展党纪学习教育。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于党纪学习教育的重要讲话和重要指示精神,组织全党员干部职工认真学习新修订的《中国共产党纪律处分条例》,截至目前,开展集中政治学习11次,党支部书记上专题党课2次、“举旗帜 送理论”专题宣讲1次,发放党纪新修订《条例》7本。丰富党员组织生活,组织党员赴云南省反腐倡廉警示教育基地、昆明市警示教育基地等地开展警示教育9是基层党建提质增效。以加强领导班子和党员队伍建设为重点,充分发挥了党支部的领导核心作用、党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。认真履行党建工作责任制,坚持党建工作与卫健工作同安排、同部署、同促进。认真执行民主集中制,严格落实三重一大决策。加强学习教育,强化理论武装,认真组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,2024年来通过召开全院干部职工大会开展11集中学习2024年修订完善内部管理制度3项,新建管理制度2项。是履行从严治党责任。年初制定党风廉政工作计划,对院内各科室负责同志开展集体廉政谈话1次建立医德医风档案21人份,科室负责人签订党风廉政建设责任书6份,开展廉政风险谈话8人次,医务人员签订廉洁服务承诺21人份,召开全院党风廉政工作专题会议2次,排查分析廉政风险防控1次,确保了2024年无影响党风廉政建设和腐败问题事件的发生。持续推进医疗卫生领域系统施治医药领域腐败问题集中整治工作,健全举报投诉渠道,公示公开收费项目斩断医疗领域腐败利益链条,全面赋能卫生院高质量发展

(二)聚焦业务,紧盯关键锁定“靶向点”。

一是推动深化医改工作不断前进。区域紧密型医共体建设持续深入,区域优质医疗资源联动明显,与总医院晋宁区人民医院进行深度合作,卫生院医疗服务水平明显提升。认真贯彻落实《云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划(2023—2025年)》“强基层”工程和“管慢病”工程,双河彝族乡卫生院基层心脑血管救治站拓面建设项目创建验收通过,心脑血管救治站创建启动以来,我院识别转诊了2例急重症患者,都得到了有效治疗。医保支付方式改革深入开展,稳步有效实施DRG付费工作。持续开展分级诊疗,2024年向医共体总院转诊28人次。持续优化服务流程,畅顺诊疗程序和通道,缩短候诊时间,设立投诉电话和意见箱,为患者提供优质、到位的医疗服务和舒适、方便的就医环境二是优化医疗质量与安全管理强化全院医疗质量安全意识,通过筑体系、建制度、抓落实,织牢质控工作网络;常态化开展季度、半年工作检查,组织开展内部检查5次整改落实隐患问题4项。开展应急演练4次,培训医务人员64人次。严格执行各项医疗护理操作常规,建立健全医疗管理体系,落实医疗质量责任追究制。2024年来无医疗安全事故和重大医疗投诉纠纷事件发生。三是努力加强中医药服务能力建设。卫生院分批次组织人员到上级医院进修学习中医适宜技术,重点围绕乡级6类12项、村级4类6项中医适宜技术要求,以理论培训、现场指导、操作考核等形式对乡村两级医务人员进行培训,截至目前,累计培训15次。四是着力加强基本公共卫生服务提质增效。2024年来,城乡居民健康档案建档人数为8046人,电子档案人数8909人,电子建档率119.89%截至目前开发档案人数为875人,开放率为11.67%。认真做好辖区内死因调查工作,截至目前收到死亡证明推断书69张,完成系统录入69张。完成心脑血管填写35人次,录入系统35人次开展慢性呼吸系统疾病的字段报告16条。肿瘤报告卡收集并录入系统3张。累计开展405人次首诊测压工作,高血压建档598人,失访25人,随访1307人次,体检273人次,规范管理率96.45%,血压控制率86.11%。糖尿病患者血糖筛查累计筛查1199人,糖尿病高危人群发现、登记、定期随访人数6人,糖尿病建档139人,失访5人,随访438人次,体检138人次,实际管理患者体检率100%,规范管理率92.81%,血糖控制率86.33%。严重精神障碍患者建档63人,失访1为死亡,随访248人次,体检38人次,体检率61.29%,信息网络录入数62人,既往3级以上10人管理率100%,服药率88.71%,规律服药率85.48%,精神分裂规范服药率83.33%,面访率98.39%。65岁以上老年人管理1094人,失访36人,完成自理能力评估表779人,规范体检779人,体检率71.2%,健康管理数779人。接种免疫规划疫苗642针次,接种二类苗518剂次。截止2024年12月31日我乡共上报传染病病例1例(均为水痘),网络直报1例,无死亡病例,无传染病漏报、迟报情况。开展门诊个体化健康教育指导人数3866人,门诊登记人数个体化健康教育达20%以上。截止202411月31日,辖区人口数为7498人,签约人数为4260人,签约率达56.42%,履约率100%,重点人群100%签约,残疾人签约168人,完成个性化履约服务的残疾人共签约80。五是综合施力,促进人才队伍建设。始终坚持德才兼备、以德为先,做好院内管理干部的选任工作,进一步规范了本院中层干部选拔任用管理办法通过加强医院文化建设,优化干事创业环境,激发人才活力,以化育人2024年开展文化建设学习培训、文体活动3期次。抓好关键少数,提升管理水平加强理想信念教育,提升道德修养加强业务培训,提升专业水平。今年以来选派7名业务骨干外出中短期培训进修学习,持续开展大学习、大比武、大提升行动,全年开展活动4期次持续抓好乡村医生队伍建设,兜牢服务网底

(三)全面抓实安全生产和信访维稳工作。

一是全面抓实安全生产工作。夯实党支部主体责任,成立领导小组,明确党政主要领导为第一责任人,召开党员大会听取和研究安全生产工作2次,召开全院干部职工大会学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述1次,在全院干部职工会议上传达学习安全生产法律法规及典型案例通报2次,对各科室开展安全生产大检查32024年来,全院保持安全生产持续稳定,无事故。二是全面抓实信访维稳工作。推行信访工作责任制,始终坚持领导带班制、首问负责制等各项信访工作制度。2024年来无信访维稳和投诉、医疗纠纷事件发生。

(四)统筹兼顾,落实各项工作。

一是优化营商环境,严格按照区卫健局工作部署要求有序推进工作。二是深入学习贯彻习近平法治思想,分解任务清单,对标对表认真完成普法各项工作任务。三是持续巩固提高“三个90%”防艾工作成果,圆满完成年度工作指标任务。四是提升医疗救治能力,强化物资储备管理,完善应急体系建设。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区双河彝族乡卫生院2024年度收入合计4778532.26。其中:财政拨款收入2816950.92,占总收入的58.95%;上级补助收入0.00,占总收入的0.00%;事业收入1961326.97元(含教育收费0.00元),占总收入的41.04%;经营收入0.00,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00,占总收入的0.00%;其他收入254.37,占总收入的0.01%。

与上年相比,收入合计减少512310.47元,下降9.68%。其中:财政拨款收入减少421979.18元,下降13.03%上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入减少36373.91元,下降1.82%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入减少53957.38元,下降99.53%主要原因是:1.根据预算管理新要求,上级补助收入纳入财政拨款收入,实施基本药物制度补助经费和基本公共卫生经费因使用进度缓慢,无具体开展支出,导致资金未支出,执行率过低;2.2024年度对比2023年度出院病人减少212人次,门急诊人次平均收费水平减少15.32元/人,导致事业收入减少3.2024年乡村医生分档补助经费、实施基本药物制度补助经费和兑现乡村医生基本公共卫生经费通过财政授权支付计入财政拨款收入,计入其他收入,导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区双河彝族乡卫生院2024年度支出合计4250002.65。其中:基本支出3660844.41,占总支出的86.14%;项目支出589158.24,占总支出的13.86%;上缴上级支出0.00,占总支出的0.00%;经营支出0.00,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计减少613297.34元,下降12.61%。其中:基本支出减少327264.62元,下降8.21%;项目支出减少286032.72元,下降32.68%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%主要原因根据预算管理新要求,上级补助收入纳入财政拨款收入,实施基本药物制度补助经费和基本公共卫生经费因使用进度缓慢,无具体开展支出,导致资金未支出,执行率过低。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区双河彝族乡卫生院机构正常运转的日常支出3660844.41其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2669635.89元,占基本支出的72.92%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费991208.52元,占基本支出的27.08%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区双河彝族乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出589158.24其中:基本建设类项目支出0.00

其他基层医疗卫生机构支出项目经费157145元,主要用于单位日常费用及辖区内村卫生室的补助

基本公共卫生服务项目经费417083.24元,主要用于基本公共卫生的日常业务支出及村卫生室开展国家基本公共卫生的劳务费

重大公共卫生服务项目经费12430元,主要用于购买卫生材料及制作宣传栏费用。

其他公共卫生支出项目经费2500元,主要用于购买消毒试剂。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区双河彝族乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出2816950.92,占本年支出合计的66.28%。与上年相比减少421979.18元,下降13.03%,完成年初预算的109.91%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出312129.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.08%,完成年初预算的71.57%主要用于业单位离退休支出76500.00元;机关事业单位基本养老保险缴费支出199511.04元;机关事业单位职业年金缴费支出16625.92;死亡抚恤支出19492.80元。造成预决算差异的主要原因是退休人员减少,机关事业单位基本养老保险缴费基数的调整会使支出发生变化,主要原因是事业人员工资薪级晋升及岗位变动,职业年金因政策调整,单位部分暂不缴纳。

9.卫生健康(类)支出2303317.16占一般公共预算财政拨款总支出的81.77%,完成年初预算的120.04%主要用于基本支出人员经费包括基本工资支出461088.00元、津贴补贴支出357126.00元、奖金支出91254.80元、绩效工资支出538511.00元、其他社会保险缴费(除机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出)196665.02元及公用经费包括差旅费、福利费、公务用车运行维护费等支出100877.10、购买办公设备1450元项目支出包括基层医疗结构实施基本药物制度补助资金126832.00元、基本公共卫生补助经费417083.24、重大公共卫生补助经费12430.00元造成预决算差异的主要原因是工资福利政策的调整及项目的实施进度会影响资金的支出情况。

10.节能环保(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出201504.00占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%,完成年初预算的96.83%主要用于住房公积金支出造成预决算差异的主要原因是公积金基数调整。

20.粮油物资储备(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元,决算为14500.00元,完成年初预算的96.67%;支出决算较上年减少5500.00元,下降27.50%

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00,决算为10000.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的68.97%,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为5000.00,决算为4500.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.03%,完成年初预算的90.00%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年减少10000.00元,下降50.00%公务接待费支出决算较上年增加4500.00元,上年无此项支出具体是国内接待费支出决算4500.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加4500.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00,支出决算为14500.00,完成年初预算的96.67%支出决算较上年减少5500.00元,下降27.50%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为10000.00,决算为10000.00,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出预算为5000.00,决算为4500.00,完成年初预算的90.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本单位响应中央八项规定精神,公务接待时降低接待标准,同时减少上下级单位的交流调研

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少10000.00,下降50.00%;公务接待费支出决算增加4500.00上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算4500.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0元,上年无此项支出2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本单位响应中央八项规定,公务接待时降低接待标准,同时减少上下级单位的交流调研

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0.0个,累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于解决危、急、重症患者转诊问题及疫情防控核酸采集运转等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4.0批次(其中:外事接待0.0批次),接待人次113.0人(其中:外事接待人次0.0人)。主要用于单位发展各项考核、督导、检查等相关工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0.0批次,接待人次0.0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区双河彝族乡卫生院2024年机关运行经费支出0.00比上年增加0.00,增长0.00%,主要原因我单位为非参公管理事业单位,故无机关运行经费

二、国有资产占用情况

截至2024年末,昆明市晋宁区双河彝族乡卫生院资产总额5747704.04元,其中,流动资产1957454.64元,固定资产3733413.79元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产56835.61元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少100513.40,其中固定资产减少188275.76。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0;处置车辆0辆,账面原值0;报废报损资产0项,账面原值0,实现资产处置收入0;出租房屋0平方米,账面原值0,实现资产使用收入0

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额10000.00元,其中:政府采购货物支出10000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额10000.00元,其中:授予小微企业合同金额10000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200236101201111

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