昆明市晋宁区上蒜中心卫生院2024年度部门决算
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昆明市晋宁区上蒜中心卫生院2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、单位基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
(一)、提供公共卫生服务
1、承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
2、普及卫生保健常识,在重点人群和重点场所开展健康教育,帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式:指导开展爱国卫生工作。
3、提供并组织实施本镇预防接种服务,落实国家免疫规划。
4、及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例,参与现场疫情处理。
5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价,开展健康指导。
6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视,进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
7、对本镇65岁及以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导。
8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
9、对本镇严重精神障碍患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
10、负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
11、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
(二)、提供基本医疗服务
1、使用农村适宜医疗技术和中医药技术,正确处理常见病、多发病,对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。
2、一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力,有条件的中心卫生院应具备处理孕产妇难产的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置,能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术,有条件的中心卫生院还应能开展部分上腹部手术。
3、健全消毒、隔离制度,遵守无菌操作规程,加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。
4、执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。
5、提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。
(三)、承担公共卫生管理
1、对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生,以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。
2、严格执行新型农村合作医疗政策规定,履行定点医疗机构职责,做好有关的政策宣传、监督及服务工作。
3、深入推进乡村卫生服务一体化管理,对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理;负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。
(四)、卫生行政管理
1、在当地政府和上级卫生行政部门领导下,依据当地社会经济发展规划,协助制定和实施社区的初级卫生规划。
2、配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动,逐步改善本镇卫生状况。
3、贯彻执行国家各种卫生法规,对本镇内有关行业实行监督管理。
4、负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置13个内设机构,包括:全科医疗科、检验科、药剂科、放射科、妇产科、中医康复科、口腔科、护理部、公共卫生科、财务科、医务科、医保科、党政办公室等科室。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
昆明市晋宁区上蒜中心卫生院作为二级预算单位纳入昆明市晋宁区上蒜中心卫生院2024年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
昆明市晋宁区上蒜中心卫生院2024年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员22人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员13人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员13人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人(离休0人,退休6人)。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆,在编实有车辆2辆,超编1辆。超编原因:救护车为特种专业用车,不受编制限制,且现有救护车均为上级资金保障配置。
三、重点工作概述
(一)、全面加强党的建设,以高质量党建引领推动医院高质量发展
1、坚持和加强党的全面领导。坚持把党的政治建设摆在首位,严格落实党委领导下的院长负责制,党支部书记履行“第一责任人”责任,班子成员落实“一岗双责”,对医院党政领导班子成员的职责进行了明确分工。
2、坚持党员常态化学习制度。持续强化党的创新理论武装,扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及重要讲话精神、党纪学习教育,严格落实“第一议题”制度,做到每次开会必先进行理论学习,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。
3、严肃认真开展党内各项政治生活,推动医院高质量发展。2024年2月支部按期举行了换届,配备党支部书记兼院长1人,党支部委员2人。按要求召开组织生活会、民主党员评议和书记述职各一次,按时参加上级组织的“万名党员进党校活动”,截至目前,共召开党支部委员会议13次,书记讲党课4次,党员大会9次,主题党日12次。
4、严格执行党员发展程序,加强对入党积极分子的培养和考察,确保党员队伍的质量和素质,目前递交入党志愿书3人,均在一个月开展谈话。
(二)、党风廉政建设工作
制定院内廉政风险防控工作计划,认真梳理个人廉政风险点并制定防控措施,找部门风险点11个,制定防控措施19条,个人廉政风险点108个,防控措施155条。年内开展谈心谈话2次,被谈话人累计30余人。签订个人廉洁从政承诺书40余份,签订医患双方不收不送“红包”协议700余份。组织全体干部职工学习“医务人员从业九项准则”3次,多次组织党员干部观看廉政警示教育片和学习典型案例通报。坚持从医院的实际情况出发,继续把以病人为中心,保证医疗质量和医疗安全,保障患者合法权益,改善医疗服务,优化服务流程,构建和谐医患关系作为主要内容,努力为人民群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗服务,持续改进医疗质量、医疗服务和医院管理水平,保障医疗安全;完善院内各项管理规章制度,建立健全院长办公会、“三重一大”会议制度,通过集体决策组织实施重大事项决策、重要人事任免、重大工程安排和大额资金使用;各事项充分听取职工意见,对特别重大事项,经职工大会讨论并取得一致意见后再行实施;加强医院医德医风建设,通过党课教育、廉政风险谈话、廉政基地参观等方式加强党员思想教育。
(三)、优质服务基层行创建工作
在区卫健局、紧密型医共体总院大力帮扶下,医院倾尽全力,于2024年9月通过优质服务基层行国家级推荐标准验收;2024年10月提质达标建设申报项目基层心脑血管救治站、慢性病诊疗专科建设项目通过市级验收。
(四)、医疗业务工作
2024年我院以优质服务基层行指南、方案为医院发展契机和导向,通过基础科室与重点科室发展结合,推动卫生院医疗业务及居民服务满意度进一步提高。2024年我院门诊患者53522人次,出院患者759人次,外科完成一、二级手术240余台,三级手术10余台。
(五)、人才队伍建设工作
加强三基培训和人才培养,鼓励职工考取职称及学习培训,通过派出人员进修、聘请上级专家到我院坐诊等方式有效满足辖区居民就诊需求。2024年派出1人到区医院、1人到昆明市第一人民医院进修学习。
(六)、基本公共卫生服务工作
1、组织管理 继续完善各项工作制度,加强领导,成立项目工作领导小组,制定符合上蒜镇实际的实施方案和考核措施。全年开展督导12次、开工作例会12次。严格公共卫生项目资金管理及使用,及时足额兑现乡村医生项目补助资金。
2、居民健康档案工作 完成居民健康档案34709人份,建档率99.99%,电子化录入22642份,录入率65.1%,按照晋宁区卫计局关于规范管理居民健康档案的要求,我院完成全镇居民健康档案的收集整理、集中管理工作。
3、老年人健康管理工作 2024年我院共登记管理65岁以上老年4679人,完成体检3162人,体检率71.8%。
4、慢性病管理工作 高血压患者管理:2024年我院共登记管理高血压患者2507人,规范管理率94.8%,血压控制率81.6%。 2型糖尿病管理 2024年我院共登记管理并提供随访的糖尿病病人627人,规范管理率98%,血糖控制率64.8%,完成体检615人,体检率98%。
5、预防接种管理 0-6岁儿童预防接种,截止12月底,新生儿建卡数78人,免疫规划疫苗接种针次数3997针次。
6、传染病报告与处理工作 依照《中华人民共和国传染病防治法》、《传染病信息报告管理规范》以及传染病报告与处理规范要求,建立健全了传染病报告管理制度。报告传染病67例,开展传染病个案调查7次。 定期对辖区居民进行传染病防制知识的宣传教育,提高了辖区居民防制知识的知晓率。3.完成自死鼠零报告192次,传染病病家消毒、访视2家次。
7、严重精神障碍患者管理 依据相关政策对辖区所有严重精神障碍患者,进行登记,建档,随访管理,并协同政府,家庭监护人一起管理,以防病人无端滋事,造成伤害个人、他人、社会等不良因素的现象发生。 2024年我院登记的严重精神障碍患者为214人,严重精神障碍患者累计随访851人次,完成体检144人,体检率67.3%。
8、结核病管理 2024年我院共管理结核病病人5人,完成可疑肺结核患者推荐筛查80人。
9、为辖区内开展新生儿家庭访视346人、1岁以内儿童健康检查755人次 。1-3岁儿童健康检查1889人次、3-4岁儿童健康检查1501人次、4-6岁儿童健康检查1324人次;辖区内0-7岁儿童建档2639人,健康管理效率96.75%。
10、孕产妇健康管理 坚持登记、在册在档管理、产前产后访视、宣传优生优育知识、宣传党的惠民政策。 2024年孕产妇管理347人,孕产妇系统管理347人,住院分娩 347人,出生数347人,活产数347人,孕产妇系统管理率100%。
11、健康教育工作 2024年我院共举办各类知识讲座和健康咨询活动12次,参加讲座人次数495人次,发放各种宣教资料14655余份;更换宣传内容6次;健康主题日咨询宣传活动次数12次,参加咨询人数3845余人次,播放音像资料种类12种,播放次数达144次。累计播放640小时。
12、中医药健康管理服务 辖区0-36个月儿童943人,完成中医服务871人,辖区65岁以上老年人4401人,完成中医药健康管理3461人,完成率78.64%。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
昆明市晋宁区上蒜中心卫生院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
昆明市晋宁区上蒜中心卫生院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市晋宁区上蒜中心卫生院2024年度收入合计11917971.25元。其中:财政拨款收入6291223.71元,占总收入的52.79%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入5576231.05元(含教育收费0.00元),占总收入的46.79%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入50516.49元,占总收入的0.42%。
与上年相比,收入合计增加860806.67元,增长7.79%。其中:财政拨款收入增加948339.73元,增长17.75%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入减少104692.18元,下降-1.84%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加17159.12元,增长51.44%。主要原因是:1.上年度一部分基本公共卫生服务项目补助经费在本年度支出,故财政拨款收入增加;2.2024年度住院病人减少、门诊人次减少,故事业收入减少;3.其他收入因零星资金拨付增加。
二、支出决算情况说明
昆明市晋宁区上蒜中心卫生院2024年度支出合计13476517.56元。其中:基本支出10572783.20元,占总支出的78.45%;项目支出2903734.36元,占总支出的21.55%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计增加1258526.74元,增长10.30%。其中:基本支出增加1028168.90元,增长10.77%;项目支出增加230357.84元,增长8.62%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因是:1.因业务扩展,劳务派遣工作人员增加,本年度继续对医院基础设施进行装修改造,并配备相关医疗设施设备。故基本支出增加;2.上年度一部分基本公共卫生服务项目补助经费在本年度支出,故项目支出增加。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障昆明市晋宁区上蒜中心卫生院机构正常运转的日常支出10572783.20元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出4428233.84元,占基本支出的41.88%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6144549.36元,占基本支出的58.12%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障昆明市晋宁区上蒜中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2903734.36元。其中:基本建设类项目支出0.00万元;
基层医疗卫生机构支出253515.2元,主要用于单位日常费用及辖区内村卫生室的补助;
基本公共卫生服务支出2614369.16元,主要用于基本公共卫生的日常业务支出及村卫生室开展国家基本公共卫生的劳务费;
重大公共卫生服务支出35850元,主要用于购买卫生材料及制作宣传用品费用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市晋宁区上蒜中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出6291223.71元,占本年支出合计的46.68%。与上年相比增加948339.73元,增长17.75%,完成年初预算的145.21%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出511784.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.13%,完成年初预算的72.89%。主要用于事业单位离退休支出91800.00元;机关事业单位基本养老保险缴费支出341672.64元;机关事业单位职业年金缴费支出27917.6元;死亡抚恤支出91800.00元;造成预决算差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数的调整会使支出发生变化,主要原因是事业人员工资薪级晋升及社保基数调整,职业年金因政策调整,单位部分暂不缴纳。
9.卫生健康(类)支出5452357.87元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.67%,完成年初预算的166.58%。主要用于基本支出人员经费包括基本工资支出793911.00元、津贴补贴支出215554.00元、奖金支出111143.33元、绩效工资支出1261704.5元、其他社会保险缴费328118.2元及差旅费、福利费、公务用车运行维护费等公用经费支出137805.48元;项目支出包括基层医疗结构实施基本药物制度补助资金170200元、基本公共卫生补助经费2398071.36元、重大公共卫生补助经费35850.00元;造成预决算差异的主要原因是上年度一部分基本公共卫生服务项目补助经费在本年度支出。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出327081.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%,完成年初预算的91.53%。主要用于住房公积金支出;造成预决算差异的主要原因是公积金基数调整。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元,决算为24831.05元,完成年初预算的165.54%;支出决算较上年增加4831.05元,增长24.16%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元,决算为24831.05元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的248.31%;公务接待费支出年初预算为5000.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国(境)费支出决算较上年增减0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增减0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加4831.05元,增长24.16%;公务接待费支出决算较上年增减0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元,支出决算为24831.05元,完成年初预算的165.54%,支出决算较上年增加4831.05元,增长24.16%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元,决算为24831.05元,完成年初预算的248.31%;公务接待费支出年初预算为5000.00元,决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度救护车使用频率增加,且其中一辆救护车使用年限较长车况不佳,维修次数较多,耗油也多,导致公务用车运行维护费超预算支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增减0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增减0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加4831.05元,增长24.16%;公务接待费支出决算增减0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增减0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增减0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度救护车使用频率增加,且其中一辆救护车使用年限较长车况不佳,维修次数较多,耗油也多,导致公务用车运行维护费较上年度增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1. 安排因公出国(境)团组0.0个,累计0.0人次。
2. 购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于主要用于解决危、急、重症患者转诊问题等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0.0批次(其中:外事接待0.0批次),接待人次0.0人(其中:外事接待人次0.0人);安排国(境)外公务接待0.0批次,接待人次0.0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市晋宁区上蒜中心卫生院2024年机关运行经费支出0.00元,本单位为事业单位,无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,昆明市晋宁区上蒜中心卫生院资产总额7909743.01元,其中,流动资产4444776.04元,固定资产3811610.41元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产185267.72元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加403442.44元,其中固定资产增加1004438.13元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2024年度,单位政府采购支出总额185160.05元,其中:政府采购货物支出150329.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出34831.05元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
(一)财政拨款收入:指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
(二)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为其职工缴存的长期住房储金。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53012200236101101111
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