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索引号: 主题分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2025-10-10 15:14
名 称: 昆明市晋宁区农业技术推广中心2024年度部门决算
文号: 关键字: 区农业技术推广中心,2024年度,部门决算

昆明市晋宁区农业技术推广中心2024年度部门决算

发布时间:2025-10-10 15:14 浏览次数:0
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监督索引号53012200432600201000

昆明市晋宁区农业技术推广中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、植保植检职责:负责全区区域内列入应施检的植物产品、蔬菜、花卉等外销出口产品在运出本区行政区域之前进行检疫;负责种子、种苗和其它繁殖材料,在调运之前进行检疫、处理工作;负责农业外来有害生物的监测、防控工作;负责全区各种农作物病、虫、草、鼠害监测预报工作;负责全区植保技术综合示范、指导农户科学防控;负责省、市植保植检站下达的科学实验示范工作任务、对农户进行科技培训;负责减肥减药项目申报、实施等涉及种植方面的工作;负责农药经营户的监督和管理工作;负责农药包装废弃物监测、收集及处置工作。、土壤肥料工作职责:负责农业生产过程中,土壤监测、耕地质量保护;负责辖区内的肥料登记管理工作;负责全区农作物的测土配方施肥技术指导、推广、实施工作;负责新肥料试验示范工作、提出施用方法和建议、对示范区农户发放施肥建议卡和进行培训;负责上级下达的科学试验和各项业务工作;负责修复治理等新增耕地的方案评审及验收工作;负责耕地质量监测、推广新肥料新技术及测土配方施肥技术,开展土壤改良及地力提升、农田退水监测工作。 2、农业技术推广职责:负责全区农作物生产的抗灾防灾工作;负责全区农作物生产中新品种、新技术的引进试验、示范和推广;负责省、市农业技术推广站下达的科学试验和各项业务工作。3、粮食安全职责:负责粮食安全生产,农情调度,耕地轮作,农作物栽种、管理、病虫害防治的技术培训、宣传和田间技术指导工作;负责做好上级化肥监督抽检。4、种子管理职责:负责宣传贯彻种子法律、法规和产业政策,制定并组织实施本区域种子产业发展规划,从业人员培训;负责救灾备荒种子的储备管理;负责受理并组织种子质量纠纷田间现场鉴定;负责种业信息统计分析、转基因种子监管等工作;负责种子经营户的监督和管理工作。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

昆明市晋宁区农业技术推广中心共设置3个内设机构,包括:综合办公室,土肥站,植保站

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

昆明市晋宁区农业技术推广中心作为昆明市晋宁区农业农村局二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围

单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的公务员0人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员11人,机关和事业工人0;经费自理人员0

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28离休0人,退休28年末遗属4人。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。超编0辆。

三、重点工作概述

1、完成科技推广工作。

2、完成植保工作目标。

3、完成土肥工作。

4、完成主要湖泊区耕地土壤原位监测站点工作。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

一、昆明市晋宁区农业技术推广中心没有政府性基金预算财政拨款收入,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表昆明市晋宁区农业技术推广中心没有国有资本经营预算财政拨款收入,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区农业技术推广中心2024年度收入合计3299441.87。其中:财政拨款收入3299283.47,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00,占总收入的0.00%;其他收入158.40,占总收入的0.00%。

与上年相比,收入合计增加962832.50元,增长41.21%。其中:财政拨款收入增加962856.10元,增长41.21%上级补助收入事业收入;经营收入;附属单位上缴收入;其他收入减少23.60元,下降12.97%主要原因2023年1-9月只有8名在职人员及10名退休人员,2023年10月后在职人员增加了5人,退休人员增加了18名,导致人员经费收增加;其他收减少2024年税务退税手续费收入减少所致。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区农业技术推广中心2024年度支出合计3449969.15。其中:基本支出3179783.47,占总支出的92.17%;项目支出270185.68,占总支出的7.83%;上缴上级支出0.00,占总支出的0.00%;经营支出0.00,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计增加830187.35元,增长31.69%。其中:基本支出增加1073356.10元,增长50.96%;项目支出减少243168.75元,下降47.37%上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。主要原因是:2023年1-9月只有8人在职人员及10人退休人员,2023年10月后在职人员增加了5人,退休人员增加了18名,导致人员经费收增加。项目支出是当年财政拔款、科技转化与推广服务、滇池流域及补水区减肥减药技术推广专项资金、市级植保经费补助资金、农业生产救灾重大病虫害监测防控资、农作物重大病虫害防控补助经费等项目资金支出较上年减少,项目支出较上年减少243168.75元。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区农业技术推广中心机构正常运转的日常支出3179783.47其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2999645.16元,占基本支出的94.33%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费180138.31元,占基本支出的5.67%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区农业技术推广中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出270185.68其中:基本建设类项目支出0.00

晋财预〔2024〕3号文件耕地质量提升项目经费52170元,主要用于土壤检测;

晋财预〔2024〕3号文件,滇池流域及补水区减肥减药技术推广项目经费67310.68元,主要用于购买有机肥;

昆财农〔2024〕95号文件,水稻、玉米等主要粮食作物病虫害统防统治项目经费119500元,主要用于购置农药。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区农业技术推广中心2024年度一般公共预算财政拨款支出3299283.47,占本年支出合计的95.63%。与上年相比增加962856.10元,增长41.21%,完成年初预算的92.09%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出759173.83元,占一般公共预算财政拨款总支出的23.01%,完成年初预算的85.45%。主要用于养老保险、职业年金、退休人员生活补助等。造成预决算差异的主要原因是2024年4月1人享受退休待遇,减少了社保费,退休生活补助费等支出及职业年金单位应缴部分年初预算为全年12个月的金额,实际执行为2024年1-2月,其余10个月未安排缴纳

9.卫生健康(类)支出293580.07占一般公共预算财政拨款总支出的8.90%,完成年初预算的87.90%,主要用于基本医疗保险、公务员补助、其他社会保障费等。造成预决算差异的主要原因是2024年4月1人享受退休待遇,减少了基本医疗保险、公务员补助、其他社会保障费等支出及部门预算编制测算标准和实际执行标准之间的差异造成

10.节能环保(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

12.农林水(类)支出2019579.57元,占一般公共预算财政拨款总支出的61.21%,完成年初预算的95.82%。主要用于要用于人员工资、社会保障、办公、公务差旅、公务接待等。造成预决算差异的主要原因是2024年4月1人享受退休待遇,减少了工资、公用经费等支出及部门预算编制测算标准和实际执行标准之间的差异,以及厉行节约等措施造成。

13.交通运输(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出226950.00占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%,完成年初预算的89.80%主要用于职工住房公积金。造成预决算差异的主要原因是2024年4月1人享受退休待遇,减少了公积金支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元,决算为850.00元,完成年初预算的5.67%;支出决算较上年减少7886.00元,下降90.27%

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%公务接待费支出年初预算为15000.00,决算为850.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的5.67%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务接待费支出决算较上年减少7886.00元,下降90.27%;具体是国内接待费支出决算850.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少7886.00元,下降90.27%国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00,支出决算为850.00,完成年初预算的5.67%支出决算较上年减少7886.00元,下降90.27%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为0.00,决算为0.00;公务接待费支出预算为15000.00,决算为850.00,完成年初预算的5.67%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务往来对象本着厉行节约,大多从公务差旅费中报销,减少了公务接待,减少了“三公”经费的支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00上年无此项支出公务用车购置费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00上年无此项支出公务接待费支出决算减少7886.00,下降90.27%具体是国内接待费支出决算850.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少7886元,下降90.27%国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务往来对象本着厉行节约,大多从公务差旅费中报销,减少了公务接待,减少了“三公”经费的支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。无此项工作开展。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次14人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展科技推广等工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

   不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区农业技术推广中心2024年机关运行经费支出0.00比上年增加/减少0.00上年无此项支出

二、国有资产占用情况

截至2024年末,昆明市晋宁区农业技术推广中心资产总额900978.11元,其中,流动资产301524.03元,固定资产550654.78元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产48799.3元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少184232.94,其中固定资产46507.92。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0;处置车辆0辆,账面原值0;报废报损资产0项,账面原值0,实现资产处置收入0;出租房屋0平方米,账面原值0,实现资产使用收入0

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出

2024年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

 我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释,或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53012200432600201111

附件: 昆明市晋宁区农业技术推广中心20251010123626001



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