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索引号: 主题分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2025-10-09 10:07
名 称: 昆明市晋宁区工业和科学技术信息化局2024年度部门决算
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昆明市晋宁区工业和科学技术信息化局2024年度部门决算

发布时间:2025-10-09 10:07 浏览次数:0
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昆明市晋宁区工业和科学技术信息化局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻党的方针政策,执行国家、省、市的法律法规、规章、制度;负责编制全区工业、科技发展规划和工业经济年度运行调控方案,协调解决经济运行中的重大问题;负责拟定促进工业、科技、信息化发展政策体系;统筹推进全区工业领域信息化发展,制定并实施制造业与互联网融合发展、工业互联网创新应用等专项规划和计划;负责本行业领域的安全生产监督工作;负责生态环境共保联治和区域绿色发展协作。

(二)贯彻执行大抓产业、主攻工业发展战略,提出产业发展导向,重点行业、重要产品结构调整方案,并组织实施。

(三)负责宣传贯彻国家和地方有关节能方面的政策,制定节能监察计划、标准、规程、制度等;负责承担节能产品与节能服务市场的监督管理;提出行业专项节能项目和资金计划的安排意见,扎实推进绿色低碳发展;负责工业企业技术改造升级项目的审核工作;组织制定能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,加强煤炭清洁高效利用和可再生能源消纳利用,持续有力开展“碳中和、碳达峰行动”;负责工业和信息化节能工作。

(四)加快推动科技创新全链条管理,促进科技成果转化,促进科技和经济社会发展相结合。建立统筹协调机制,会同区有关行业主管部门拟订产业科技创新规划、组织项目申报,共同开展产业科技创新;深化财政科技经费分配使用机制改革,完善区财政科技计划执行和项目管理专业机构管理体制,调整优化财政科技计划(专项、基金等)协调管理、科研项目资金协调评估等职责。

(五)承担中小企业和非公经济发展工作;组织制定促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策措施。

(六)参与产业技术和农村实用技术的引进、试验、示范和推广工作;负责科普工作和科技培训、科技宣传、科技信息服务工作;负责工业与信息化融合发展工作;会同有关部门处理工业行业领域网络与信息安全重大事件。

(七)负责监测分析工业、信息化运行态势,进行预警预测与信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责信息化应急协调、无线电管理及应急处置工作;负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作;负责组织电网建设、监管电网调度和电力需求侧管理工作。

(八)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

昆明市晋宁区工业和科学技术信息化局共设置5个内设机构,包括:办公室、工业管理科、科技发展科、安全生产与中小企业科、两化融合科(无线电管理办公室),加挂昆明市晋宁区中小企业局牌子。所属单位2个,分别是:

1、昆明市晋宁区工业和科学技术信息化局(本级)

2、昆明市晋宁区中小企业服务中心

(二)决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是:

1、昆明市晋宁区工业和科学技术信息化局(本级)

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的:公务员12人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员5人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员9人。包括财政拨款开支经费的人员9人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人(离休0人,退休10人)。

车辆编制2辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。

三、重点工作概述

(一) 主要经济指标完成情况

1、规上工业产值及增加值增速。119户规模以上工业企业,累计完成产值218.2亿元,同比增长9.2%,规上工业增加值增速预计13%左右。

2、工业投资。全年完成工业投资11.9087亿元(不含下返数),同比增长-17%。

(二)经济运行分析

1、重点企业支撑强劲。12月产值完成22.587亿元,创单月历史新高;全年完成218.2亿元,创历史最高。规上工业增加值增速四个季度连续保持两位数均衡增长。31户重点企业有24户正增长,增幅最大的为益海嘉里(昆明)食品工业有限公司,年产值突破30亿元,较上年增长16亿元,增长98%;其次为云南磷化集团公司,较上年增长10亿元,增长19%。2024年小升规企业中,云南农家乐农业集团有限公司、晋宁永达食品有限公司两家企业产值贡献近10亿元,对全年增长形成新支撑。华润、润燃、立白等行业增加值率高的企业增长达15%以上,有力拉动了增加值增速。

2、主导产业带动明显。2024年,精细化工产业支撑有力,体现了主导产业的支柱作用,44户规上企业完成产值120.49亿元(其中:磷化工完成109亿元),同比增长14.19%,占全区规上工业产值的55%。消费品行业稳步恢复,受益海嘉里油脂项目投产后的增长拉动,13户规上企业完成产值46亿元,同比增长59.69%,占全区规上工业产值的21%。受钢材价格下跌、订单减少等多重因素影响,装备制造业持续下滑,35户规上企业完成产值40.67亿元,同比增长-22%,占全区规上工业产值的18.7%。房地产市场疲软,建材相关行业降幅较大,19户规上企业仅完成产值5.09亿元。

3、工业投资降幅收窄。工业投资同比下降17.14%,占全区实际投资的30%。在库的54个工业项目中,结转项目29个,完成投资9.08亿元;新增入库项目25个,计划总投资5.81亿元,完成投资2.83亿元。从投资结构来看,工业投资仍然依靠结转的昆阳磷矿二矿地采项目、中储粮二期等重点结转项目,新开工项目数量多体量小,部分项目投资不及预期。

4、转型升级持续推进。技改升级加快推动,2024年新增在库技改及设备购置项目12个,累计完成投资1.35亿元。绿色转型稳步推进,2024年新产生磷石膏206万吨,综合利用172万吨,综合利用率为76%,利用水平进一步提高;晋宁产业园区创建为省级绿色园区,累计创建国家级绿色工厂1家,省级绿色工厂3家;中小企业数字化转型初见成效,32家企业作为数字化转型试点,有6家通过中期评估,2家企业遴选为市级数字化转型“小灯塔”企业。

5、政策助力高质量发展。2024年争取中央、省、市补助资金2104万元。组织80余户企业申报项目,争取补助资金800余万元。中小企业专精特新发展步伐加快。云南欣城防水科技有限公司认定为国家级专精特新“小巨人”,新认定专精特新中小企业14户,创新型中小企业15户;25户企业通过高新技术企业专家评审;昆明云仁轮胎制造有限公司成功认定为市级企业技术中心。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

昆明市晋宁区工业和科学技术信息化局2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据为空表。

昆明市晋宁区工业和科学技术信息化局2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区工业和科学技术信息化局2024年度收入合计15816255.72元。其中:财政拨款收入15756255.72元,占总收入的99.62%;无上级补助收入,无事业收入,无经营收入,无附属单位上缴收入,其他收入60000.00元,占总收入的0.38%。

与上年相比,收入合计减少3959938.85元,下降20.02%。其中:财政拨款收入减少3869826.25元,下降19.72%;主要原因是:项目数较上年减少,所以收入减少;其他收入减少90112.60元,下降60.03%。主要原因是:去年有卷烟市场乱象整治和电网规划协调经费,今年无此项收入。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区工业和科学技术信息化局2024年度支出合计15819397.42元。其中:基本支出4395155.72元,占总支出的27.78%;项目支出11424241.70元,占总支出的72.22%;无上缴上级支出,无经营支出,无附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少4482212.97元,下降22.08%。其中:基本支出减少217393.08元,下降4.71%;主要原因是:一是本年度退休1人,调出1人,相关支出减少;二是2024年3月份起职业年金缴费为记账缴费,所以基本支出减少。项目支出减少4264819.89元,下降27.18%,主要原因是:项目数较上年减少,所以支出减少。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区工业和科学技术信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4395155.72元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出4081821.29元,占基本支出的92.87%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费313334.43元,占基本支出的7.13%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区工业和科学技术信息化局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出11424241.70元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下:

1、其他科学技术管理事务支出623894.4元,主要用于晋宁区OA系统线路租用维护以及晋宁区高新技术企业培育认定和研发体系规范性建设服务支出;

2、其他科学技术支出196000元,主要用于晋宁区电视电话视频会议系统平台运行维护支出;

3、突发公共卫生事件应急处理支出980000元,主要用于支付疫情期间购买疫情防控物资及疫情隔离酒店视频监控建设安装费用支出;

4、其他污染防治支出1560000元,主要用于砖厂拆除补偿支出;

5、产业发展支出3844347.3元,主要用于企业升规补助、淘汰落后产能、绿色制造清洁生产、磷石膏综合利用补助支出;

6、中小企业发展专项支出4220000元,主要用于中小企业发展扶持、中小企业数字化转型专项补助支出;

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区工业和科学技术信息化局2024年度一般公共预算财政拨款支出15759503.02元,占本年支出合计的99.62%。与上年相比减少4401671.37元,下降21.83%,完成年初预算的172.46%。主要原因是:项目减少,经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出3991209.71元,占一般公共预算财政拨款总支出的25.33%,完成年初预算的91.51%。主要用于以下支出:                                              

2060101行政运行支出:2558092.23元,用于行政人员工资、工作经费,确保机关单位正常运转支出;

2060701机构运行支出:673117.48元,用于事业人员工资、工作经费,确保事业单位正常运转支出;

2060199其他科学技术管理事务支出:564000元,分别用于支付晋宁区2023年-2024年电子政务OA办公系统维护服务费352000元,支付晋宁区2024年电子政务系统线路租用费162000元,晋宁区2023年高新技术企业培育认定和研发体系规范性建设服务费50000元;

2069999其他科学技术支出:196000元,用于支付晋宁区2024年电视电话视频会议系统服务费。

造成预决算差异的主要原因是:本年度退休1人,调出1人,相关支出减少。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出551308.70元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.50%,完成年初预算的76.01%。主要用于以下支出:

2080506机关事业单位职业年金缴费支出:62747.86元;

2080801死亡抚恤对遗属生活补助:11193元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:327667.84元;

2080501行政单位离退休人员生活补助支出:149700元。

造成预决算差异的主要原因是:一是本年度退休1人,调出1人,相关支出减少;二是2024年3月份起职业年金缴费为记账缴费,所以基本支出减少。

9.卫生健康(类)支出1266515.31元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.04%,完成年初预算的95.60%。主要用于以下支出:

2101101行政单位医疗保险支出:103484.97元;用于支付行政人员基本医疗保险缴费;

2101199其他行政事业单位医疗支出:19549.76元;用于支付行政人员基本医疗保险缴费;

2101103公务员医疗补助支出:126376.82元;用于支付行政事业单位人员公务员医疗补助缴费;

2101102事业单位医疗支出:37103.76元;用于支付事业人员基本医疗保险缴费;

2100410突发公共卫生事件应急处理:980000元;用于支付疫情期间购买疫情防控物资支出932077.31元;支付疫情隔离酒店视频监控减少安装费47922.69元。

造成预决算差异的主要原因是:本年度退休1人,调出1人,相关支出减少。

10. 节能环保(类)支出1560000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.90%,完成年初预算的100.00%。主要用于2024年砖厂拆除补偿。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出8064347.30元,占一般公共预算财政拨款总支出的51.17%,完成年初预算的1008.04%。主要用于以下支出:

2150517产业发展支出3844347.3元,其中:

2023年昆明市绿色制造清洁生产工业固废综合利用补助资金300000元;

2024年度昆明市磷石膏综合利用补助资金657500元;

2023年昆明市企业创新平台补助资金750000元;

昆明市企业升规奖补专项资金3247.3元;

2024年度昆明市规模以上工业企业培养奖励资金1000000元;

昆明市工业能效提升及淘汰落后产能专项资金120000元;

昆明市工业园区发展扶持专项资金1013600元;

2150805中小企业发展专项支出4220000元,其中:

中央中小企业发展专项补助资金350000元;

中小企业发展(中小企业数字化转型方向)专项补助资金580000元;

2023年省级中小企业发展专项资金3290000元;

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出326122.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%,完成年初预算的88.91%,主要用于2210201住房公积金缴费326122元;造成预决算差异的主要原因是:本年度退休1人,调出1人。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000.00元,决算为45665.11元,完成年初预算的45.67%;支出决算较上年减少53583.38元,下降53.99%。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元,决算为17344.11元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的37.98%,完成年初预算的86.72%;公务接待费支出年初预算为80000.00元,决算为28321.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的62.02%,完成年初预算的35.40%。

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少1925.38元,下降-9.99%;公务接待费支出决算较上年减少51658.00元,下降64.59%;具体是国内接待费支出决算28321.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少51658.00元,下降64.59%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000.00元,支出决算为45665.11元,完成年初预算的45.67%,支出决算较上年减少53583.38元,下降53.99%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元,决算为17344.11元,完成年初预算的86.72%;公务接待费支出年初预算为80000.00元,决算为28321.00元,完成年初预算的35.40%。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,切实采取有效措施,进一步从严控制“三公”经费开支,做到“三公”经费决算数较预算数只减不增。公务用车运行维护费减少的主要原因:厉行节约,为提高工作效率和资源利用效率,不断优化内部管理,通过加强车辆调度管理、提高车辆使用效率等方式,压减公务用车运行维护费支出。公务接待费减少的主要原因是:厉行节约,压减公务接待次数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少1925.38元,下降9.99%;公务接待费支出决算减少51658.00元,下降64.59%,具体是:国内接待费支出决算28321.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少51658元,下降64.59%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:进一步树牢“过紧日子”思想,扎实推进各项节约举措,做到“三公”经费较往年只减不增。公务用车运行维护费减少的主要原因:厉行节约,为提高工作效率和资源利用效率,不断优化内部管理,通过加强车辆调度管理、提高车辆使用效率等方式,压减公务用车运行维护费支出。公务接待费减少的主要原因是:厉行节约,压减公务接待次数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于昆明市晋宁区工业和科学技术信息化局下属事业单位晋宁区中小企业服务中心所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待26批次(其中:外事接待0批次),接待人次337人(其中:外事接待人次0人)。主要用于昆明市晋宁区工业和科学技术信息化局调研、视察、督查、安全生产检查、科技宣传、普及以及按照规定开支的各项公务接待费用发生的接待支出。

安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区工业和科学技术信息化局2024年机关运行经费支出313334.43元,比上年减少3651.01元,下降1.15%,主要原因是2024年本着厉行节约的原则,节约开支。部门机关运行经费主要用于在职人员办公耗材、用水用电、差旅费及日常办公保障经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,昆明市晋宁区工业和科学技术信息化局资产总额342440.86元,其中,流动资产27168.44元,固定资产315272.42元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少81842.6元,其中固定资产减少81212.5元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额12382.46元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出12382.46元。授予中小企业合同金额12382.46元,其中:授予小微企业合同金额12382.46元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年8月份机构改革,我部门下属事业单位:昆明市晋宁区节能监察大队(副科级)撤销,成立昆明市晋宁区中小企业服务中心,为我部门下属事业单位,股所级。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

(一)部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

(二)财政拨款收入:指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(三)其他收入:指除“财政拨款收入”“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入,主要是存款利息收入等。

(四)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为其职工缴存的长期住房储金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53012200348001111

昆明市晋宁区工业和科学技术信息化局20251006100612795


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