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索引号: 主题分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2025-03-17 09:26
名 称: 昆明市晋宁区双河彝族乡卫生院2025年预算公开
文号: 关键字: 支出,预算,基本,收入,卫生院

昆明市晋宁区双河彝族乡卫生院2025年预算公开

发布时间:2025-03-17 09:26 浏览次数:0
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监督索引号53012200236101200000

昆明市晋宁区双河彝族乡卫生院2025年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区双河彝族乡卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区双河彝族乡卫生院2025年部门预算表

部门财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、部门财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、部门基本支出预算

部门项目支出预算表

部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算

部门政府采购预算

十二、部门政府购买服务预算表

对下转移支付预算表

、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区双河彝族乡卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、提供公共卫生服务

1)承当本乡辖区内农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2)普及卫生保健常识,在重点人群和重点场所开展健康教育,帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式,指导开展爱国卫生工作。

3)提供并组织实施本乡辖区内预防接种服务,落实国家免疫规划。

4)及时发现、登记并报告本乡辖区内发现的传染病病例和疑似病例,参与现场疫情处理。

5)开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价,开展健康指导。

6)开展孕产妇保健系统管理和产后访视,进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7)对本乡辖区内65岁及以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导。

8)对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9)对本乡严重精神障碍患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10)负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11)做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2、提供基本医疗服务

1)使用农村适宜医疗技术和中医药技术,正确处理常见病、多发病,对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2)健全消毒、隔离制度,遵守无菌操作规程,加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

3)执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

4)提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3、承担公共卫生管理

1)对本乡辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生,以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2)严格执行新型农村合作医疗政策规定,履行定点医疗机构职责,做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3)深入推进乡村卫生服务一体化管理,对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理;负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

(二)机构设置情况

我部门共设置13个内设机构,包括:内科、外科、妇产科、儿科、检验科、放射科、中医科、B超室、西药房、药品库房、护理、公共卫生科、后勤等科室,我部门无所属单位。

核定事业编制13名,其中专业技术人员编制12名,工勤人员编制1名,核定单位领导职数2名。

)重点工作概述

1、焦业务,提升服务群众能力。一是继续推进深化医改工作不断前进。区域紧密型医共体建设持续深入,区域优质医疗资源联动明显,与总医院晋宁区人民医院进行深度合作,卫生院医疗服务水平明显提升。医保支付方式改革深入开展,稳步有效实施DRG付费工作二是优化医疗质量与安全管理强化全院医疗质量安全意识,通过筑体系、建制度、抓落实,织牢质控工作网络;常态化开展季度、半年工作检查,对全院药品管理、实验室管理、医政工作、医疗质量、护理院感、安全生产等方面实施全方面督查。加强卫生法律法规、医疗核心制度的学习、培训和考核,强化医务人员医疗安全意识,提高医疗技术水平。三是努力加强中医药服务能力建设为全面提高医务人员中医药专业技术水平,切实提升基层中医药服务能力建设,卫生院分批次组织人员到上级医院进修学习中医适宜技术,重点围绕乡级6类12项、村级4类6项中医适宜技术要求,以理论培训、现场指导、操作考核等形式对乡村两级医务人员进行培训,截至目前,累计培训15。四是着力加强基本公共卫生服务提质增效。全面稳步推进基本公共卫生服务项目工作实施,广泛开展健康教育宣传活动

2、加强制度建设,推进党建引领卫健工作坚持以加强领导班子和党员队伍建设为重点,充分发挥了党支部的领导核心作用、党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。认真履行党建工作责任制,坚持党建工作与卫健工作同安排、同部署、同促进。认真执行民主集中制,严格落实三重一大决策。加强学习教育,强化理论武装,认真组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,深入推进医疗卫生领域系统施治医药领域腐败问题集中整治工作,健全举报投诉渠道,公示公开收费项目斩断医疗领域腐败利益链条,全面赋能卫生院高质量发展。

3、全面抓实安全生产和信访维稳工作一是全面抓实安全生产工作。夯实党支部主体责任,成立领导小组,明确党政主要领导为第一责任人二是全面抓实信访维稳工作。推行信访工作责任制,凡因工作不到位、排查不认真、接访处理不及时等原因造成信访案件升级的,严厉追究当事人责任,增强了做好信访维稳工作的积极性和责任感;并始终坚持领导带班制、首问负责制等各项信访工作制度。

4、持续开展好“当好排头兵”高质量发展大竞赛活动。通过优化服务流程,畅顺诊疗程序和通道,缩短候诊时间,设立投诉电话和意见箱,为患者提供优质、到位的医疗服务和舒适、方便的就医环境

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1。截止202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制13人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0事业编制13人。在职实有24人,其中:财政全额保障13人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障11人。

离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。

车辆编制1辆,实有车辆1,超编0

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7562029.17,其中:一般公共预算2543493.39,政府性基金0,国有资本经营收益0财政专户管理资金收入0元,事业收入5018371,事业单位经营收入0,上级补助收入164.78,附属单位上缴收入0,其他收入0

与上年对比财务总收入减少123287.84元,其中:一般公共预算减少19527.02元,政府性基金无变化,国有资本经营收益无变化,财政专户管理资金收入无变化,事业收入减少6985元,事业单位经营收入无变化,上级补助收入减少96775.82元,附属单位上缴收入无变化,其他收入无变化,主要原因分析事业收入由2024年结转滚动至2025年,上级补助收入在2024年9月份上缴66940.6元,基本药物制度补助经费支出30000元。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2543493.39,其中:本年收入2543493.39,上年结转收入0。本年收入中,一般公共预算财政拨款2543493.39,政府性基金预算财政拨款0,国有资本经营收益财政拨款0

与上年对比财政拨款收入减少19527.02,主要原因分析机关事业单位职业年金缴费支出减少98365.76基本公共卫生服务增加50000元,基本工资支出增加25164

四、预算单位支出情况

(本条分组按项级科目细化)

2025年部门预算总支出7562029.17财政拨款安排支出2543493.39,其中基本支出2493493.39,与上年对比减少69527.02,主要原因分析机关事业单位职业年金缴费支出减少98365.76元,基本工资支出增加25164;项目支出50000,与上年比增加50000元,主要原因分析基本公共卫生服务增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于2080502——事业单位离退休90900元,其中人员经费86400元,公用经费4500元,主要用于单位退休职工生活补助支出及春节、中秋、重阳节慰问支出。

2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出221698.56元,主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506——机关事业单位职业年金缴费支出10000元,主要用于当年退休人员机关事业单位职业年金记实缴费支出。

2080801——死亡抚恤支出19492.8元,主要用于退休人员死亡后,配偶抚恤支出。

2100302——乡镇卫生院1758469.43元,其中人员经费1611705.11元,公用经费146764.32元,主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险、公用经费等其他支出。

2100408——基本公共卫生服务50000元,主要用于城市社区卫生服务中心(站)、乡镇卫生院和村卫生室等基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务所需支出,根据实际情况,也可用于承接公共卫生服务项目的公立医院、疾病预防控制中心、妇幼保健院等卫生健康机构提供服务所需支出,卫生健康行政部门组织开展基本公共卫生服务项目培训、督导、考核支出,以及专业公共机构指导开展基本公共卫生服务所需支出。

2101102——事业单位医疗89745.26元,主要用于在职人员基本医疗保险支出。

2101103——公务员医疗补助77970.8元,主要用于在职及退休职工公务员医疗保险支出。

2101199——其他行政事业单位医疗支出13390.62元,主要用于在职及退休职工重特病医疗保险支出。

2210201——住房公积金211825.92元,主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下项转移支付情况

2025年上级转移支付补助项目支出预算50000元,按功能科目分类情况,主要用于2100408——基本公共卫生服务50000元,主要用于城市社区卫生服务中心(站)、乡镇卫生院和村卫生室等基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务所需支出,根据实际情况,也可用于承接公共卫生服务项目的公立医院、疾病预防控制中心、妇幼保健院等卫生健康机构提供服务所需支出,卫生健康行政部门组织开展基本公共卫生服务项目培训、督导、考核支出,以及专业公共机构指导开展基本公共卫生服务所需支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0,其中:政府采购货物预算0、政府采购服务预算0、政府采购工程预算0

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区双河彝族乡卫生院2025一般公共预算财政拨款三公经费合计15000,较上年增加0增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市晋宁区双河彝族乡卫生院2025因公出国(境)费预算为0,较上年增加0增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

与上年对比无变化,主要原因分析为2025年因公出国(境)经费由全区财政部门统筹安排。

(二)公务接待费

昆明市晋宁区双河彝族乡卫生院2025年公务接待费预算5000,较上年增加0增长0%,国内公务接待批次为7次,共计接待60人次

与上年对比无变化,主要原因分析为本单位响应中央八项规定,公务接待时降低接待标准。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区双河彝族乡卫生院2025年公务用车购置及运行维护费10000,较上年增加0增长0%其中:公务用车购置费0,较上年增加0增长0%;公务用车运行维护费10000,较上年增加0增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化,主要原因分析为基本支出车辆运行维护费定额标准调整。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市晋宁区双河彝族乡卫生院2025年无重点项目预算绩效目标情况。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2、功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

4、基本支出:系用于保障昆明市晋宁区双河彝族乡卫生院正常运转的日常支出,包括基本工资,津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出,办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。

5、“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区双河彝族乡卫生院2025年机关运行经费安排0,与上年对比无变化,主要原因分析为我部门为非参公管理事业单位,故无机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,昆明市晋宁区双河彝族乡卫生院资产总额5747704.04,其中,流动资产1957454.64,固定资产3733413.79,对外投资及有价证券0,在建工程0,无形资产56835.61,其他资产0。与上年5848217.44相比,本年资产总额减少100513.4,其中固定资产减少188275.76。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0;处置车辆0辆,账面原值0;报废报损资产0项,账面原值0,实现资产处置收入0;资产使用收入0,其中出租资产0平方米,资产出租收入0。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为20251月资产月报表期初数

监督索引号53012200236101200111

2025年预算公开表20250313124313634

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