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索引号: 主题分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2025-03-11 13:49
名 称: 昆明市晋宁区退役军人事务局2025年预算公开
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昆明市晋宁区退役军人事务局2025年预算公开

发布时间:2025-03-11 13:49 浏览次数:5
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昆明市晋宁区退役军人事务局2025

预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区退役军人事务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区退役军人事务局2025年部门预算表

部门财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、部门财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、部门基本支出预算

部门项目支出预算表

部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算

部门政府采购预算

十二、部门政府购买服务预算表

对下转移支付预算表

、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区退役军人事务局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、负责全区退役军人、优抚对象的服务管理、待遇保障等工作;

2、完成区委、区政府交办的其他工作

(二)机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,包括:办公室、拥军优抚科、安置和权益维护科3个科室。所属单位1个,分别是:昆明市晋宁区退役军人服务中心。

(三)重点工作概述

1、强化服务意识,为机关工作有序运转提供坚强保障。

2、提升服务水平,持续推进退役军人服务保障体系建设。

3、扎实落实政策,推进各项优抚政策落到实处。

4、切实帮扶解困,做好军队转业干部各项待遇落实。

5、用心用力用情,做好军队离退休干部服务工作。

6、落实安置政策,积极做好军转干部和退役士兵安置接收工作。

7、弘扬英烈精神,做好烈士祭扫和纪念设施管理工作。

8、拓宽就业渠道,做好退役士兵就业创业及其它工作。

9、做好重要节日走访慰问,推进双拥工作再上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中:财政全额供给单位2个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位1个。截止202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制15人,其中:行政编制8人,工勤人员编制0事业编制7人。在职实有15人,其中:财政全额保障15人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人,其中:离休0人,退休14人。

车辆编制0辆,实有车辆1(为区政府办委托使用车辆,属公务用车平台用车),,超编0

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入21836764.88,其中:一般公共预算21836764.88,政府性基金0,国有资本经营收益0财政专户管理资金收入0元,事业收入0,事业单位经营收入0,上级补助收入0,附属单位上缴收入0,其他收入0

与上年对比部门财务总收入比上年21227898.87增加608866.01元,主要原因是2025增加褒扬纪念补助资金、退役士兵安置补助和其他优抚对象补助资金项目。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入21836764.88,其中:本年收入21836764.88,上年结转收入0。本年收入中,一般公共预算财政拨款21836764.88,政府性基金预算财政拨款0,国有资本经营收益财政拨款0

与上年对比部门财政拨款收入比上年21190363.78增加646401.10元,主要原因是2025增加褒扬纪念补助资金、退役士兵安置补助和其他优抚对象补助资金项目。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出21836764.88。财政拨款安排支出21836764.88,其中:基本支出3000964.88,与上年对比减少438598.9元,主要原因2025年行政人员退休1人和事业人员1人调出单位,从而一部分基本支出费用减少;项目支出18835800,与上年对比增加1085000元主要原因是2025增加褒扬纪念补助资金、退役士兵安置补助和其他优抚对象补助资金项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于

2080501社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老保险支出(款)-行政单位离退休(项)支出44100元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

2080505社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老保险支出(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出252915.84元,主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080805社会保障和就业支出(类)-抚恤(款)-义务兵优待(项)支出1680000元,主要用于义务兵优待方面的支出。

2080808社会保障和就业支出(类)-抚恤(款)-褒扬纪念(项)支出497000元,主要用于烈士纪念设施和军人公墓的修缮维护等烈士褒扬工作支出。

2080899社会保障和就业支出(类)-抚恤(款)-其他优抚支出(项)支出3776800元,主要用于优抚方面的其他支出。

2080901社会保障和就业支出(类)-退役安置(款)-退役士兵安置(项)支出7856800元,主要用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

2080902社会保障和就业支出(类)-退役安置(款)-军队移交政府的离退休人员安置(项)支出168000元,主要用于移交政府的军队离退休人员安置支出。

2080904社会保障和就业支出(类)-退役安置(款)-退役士兵管理教育(项)支出120000元,主要用于退役士兵教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

2080905社会保障和就业支出(类)-退役安置(款)-军队转业干部安置(项)支出450000元,主要用于军队转业干部(含选择逐月领取退役金的军士)教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

2080999社会保障和就业支出(类)-退役安置(款)-其他退役安置(项)支出308000元,主要用于退役安置方面的其他支出。

2082801社会保障和就业支出(类)-退役军人管理服务(款)-行政运行(项)支出1462282.28元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2082804社会保障和就业支出(类)-退役军人管理服务(款)-拥军优属(项)支出1739200元,主要用于拥军优属活动的支出。

2082850社会保障和就业支出(类)-退役军人管理服务(款)-事业运行(项)支出776404.62元,主要用于事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行会务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

2082899社会保障和就业支出(类)-退役军人管理服务(款)-其他退役军人事务管理支出(项)支出20000元,主要用于其他退役军人事务管理方面的支出。

2101101卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-行政单位医疗(项)支出73822.66元,主要用于行政单位基本医疗缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-事业单位医疗(项)支出41953.74元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

2101103卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-公务员医疗补助(项)支出77510.20元,主要用于公务员医疗补助经费。

2101199卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-其他行政事业医疗(项)支出11344.66元,主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

2101401卫生健康支出(类)-优抚对象医疗(款)-优抚对象医疗补助(项)支出2220000元,主要用于按规定补助优抚对象的医疗经费。

2210201住房保障支出(类)-住房改革支出(款)-住房公积金(项)支出260630.88元,主要用于基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下项转移支付情况

我单位无提前下达的上级转移支付补助项目支出预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额18000,其中:政府采购货物预算5000、政府采购服务预算13000、政府采购工程预算0

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区退役军人事务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70000,较上年增加0,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市晋宁区退役军人事务局2025年因公出国(境)费预算为0,较上年增加0,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年对比,无变化。

(二)公务接待费

昆明市晋宁区退役军人事务局2025年公务接待费预算为50000,较上年增加0,增长0%,国内公务接待批次为20次,共计接待300人次。

与上年对比,无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区退役军人事务局2025公务用车购置及运行维护费为20000,较上年增加0,增长0%。其中:公务用车购置费0,较上年增加0,增长0%;公务用车运行维护费20000,较上年增加0,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1(为公务平台用车)

与上年对比,无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

现役军人立功授奖专项经费项目绩效目标:为了激励现役官兵扎根部队建功立业和保卫祖国,激励广大适龄青年积极应征入伍,要及时、足额发放现役军人立功授奖专项经费,支持国防和军队建设。

义务兵家庭优待金补助资金项目绩效目标:为激励军人保卫祖,献身国防事业,及时、足额发放义务兵优待金,确保义务家庭优待政策落实,义务兵安心部队服役。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(无相关公开内容的,需保留标题,并在编制说明中保留模板内容,数量、金额列示0

昆明市晋宁区退役军人事务局2025年机关运行经费安排382402.48,与上年对比减少66693.20元主要原因2025年行政人员退休1人和事业人员1人调出单位,机关运行支出费用减少。

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,昆明市晋宁区退役军人事务局资产总额258950.8,其中,流动资产87015.31,固定资产171935.49,对外投资及有价证券0,在建工程0,无形资产0,其他资产0。与上年相比,本年资产总额减少160853.45,其中固定资产减少47383.77。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0;处置车辆0辆,账面原值0;报废报损资产0项,账面原值0,实现资产处置收入0;资产使用收入0,其中出租资产0平方米,资产出租收入0。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为20251月资产月报表期初数。

监督索引号53012200276300111

昆明市晋宁区退役军人事务局2025年预算公开表20250311013542603


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