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索引号: 主题分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2024-10-16 13:10
名 称: 昆明市晋宁区发展和改革局2023年度部门决算
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昆明市晋宁区发展和改革局2023年度部门决算

发布时间:2024-10-16 13:10 浏览次数:28
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昆明市晋宁区发展和改革局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款三公经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

昆明市晋宁区发展和改革局2023年部门职能参照晋宁区委办公室、区政府办公室 晋办通〔201925号文批准的三定方案;我局的工作职责是:

1.负责拟定并组织实施全区国民经济发展战略、中长期规划和年度计划,指导协调全区区域规划、专项规划编制工作。提出晋宁区加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标,重大任务及有关政策的建议。

2.统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标,监测预警宏观经济和社会发展态势趋势,提出宏观调控政策建议。

3.协调推进全区经济体制改革有关工作。负责投资综合管理,研究提出全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。负责全区重大项目的综合管理;监测全区固定资产投资运行。按规定权限审批政府性投资项目,核准、备案企业投资项目,负责初审上报国家、省、市发展改革委审批、核准的投资项目。负责行业固定资产投资项目节能评估和审查。

4.承担重要商品总量平衡和宏观调控有关工作。贯彻落实国家、省、市、区关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。研究提出全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施;承担全区粮食流通宏观调控和粮食流通宏观调控的具体工作。负责区级重要物资和应急储备物资的管理。负责粮食流通监督检查,负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理,组织实施全区粮食库存检查工作。

5.负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。配合提出促进就业,完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

6.拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策,推进实施可持续发展战略。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。组织编制国民经济动员规划,协调和组织实施国民经济动员有关工作。

7.贯彻实施国家和省、市有关价格法律、法规和方针政策,落实年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施;按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

8.贯彻执行国家、省、市、区有关能源发展的方针政策和法律法规,推进能源体制改革。按照职责分工,负责能源行业安全生产监督管理工作。负责能源对外交流与合作工作,协调对外能源开发利用工作。参与拟订与能源有关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策。

9.承担昆明市晋宁区社会信用体系建设工作领导小组办公室有关具体工作。

10.完成区委、区政府和上级机关交办的其他任务。

(二)2023年度重点工作任务概述

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,是实施十四五规划承上启下的关键一年。区发展改革局坚持稳中求进的工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,开拓进取、真抓实干,全力做好2023年发展改革工作,努力推动全区经济实现质的有效提升、量的合理增长。

1.深入挖掘打造党建亮点特色。进一步巩固银发先锋·发展共享之家等创建成效;建立健全常态化制度,将党建引领促进业务发展的特色亮点宣传出去,擦亮发改党建品牌。

2.推动经济社会高质量发展。深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神,与行业部门加强GDP支撑性指标报送及监测工作,扎实推动全区经济社会发展,全力确保十四五顺利落实。把稳增长放在更加突出的位置。

3.谋划发展思路落实各项发展任务。一是持续推进绿化美化工作,全力以赴完成推进城乡绿化美化建设各项工作。二是贯彻落实好社会信用体系建设工作,抓好信用体系建设和诚信宣传教育。三是贯彻落实好中老铁路沿线三年行动计划、区域性国际中心城市、承接产业转移和沿边产业园区建设等工作任务。

4.抓好价格宏观调控工作。贯彻执行国家各项价格方针政策,积极落实各类优惠政策,加强对服务性收费管理,强化成本审核、价格备案工作,稳妥处理各行业价格调整工作。依法依规抓好价格认证工作。

5.始终坚持可持续发展道路。加强与区生态环境等部门的工作对接,构建全民行动格局,倡导全社会同呼吸共奋斗,动员社会各方力量,群防群治,打赢蓝天保卫战;树立绿色消费理念,积极推进绿色采购,倡导绿色低碳生活方式;是加强安全生产工作。进一步完善安全生产网格化监管体系。

6.进一步强化营商环境。积极牵头抓好全区社会信用体系建设,提升市场开放度,提高基本公共服务群众满意度,推进产业链和产业集群建设,做好配合区营商办大力推进营商环境建设。

7.强化粮食安全工作。一是做好粮食安全党政同责考核工作,严防死守粮食耕地红线;二是加强储备粮食管理,维护粮食市场稳定,发挥储备粮的应急需要,保证确保区级储备粮粮数量真实、质量良好、储存安全;三是抓好应急物资储备管理,确保需要时受灾群众的基本生活救助得到有效保障。

8.持续有效推进人防工作。一是加强人防宣传教育,普及人防知识,提高群众安全防范意识和技能;二是做好人防工程建设服务工作,严格按照相关法律法规开展人防审批、人防批后建管、人防处罚相关工作,服务好人防工程建设,服务好地方经济发展。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置7个内设机构,包括:办公室、发展规划科、项目投资科、能源与环境资源科、国民经济产业发展科、价格科、粮食和物资储备科等科室。所属单位3个,分别是:

1.昆明市晋宁区发展和改革局(本级)

2.昆明市晋宁区粮食物资储备中心

3.昆明市晋宁区价格认证中心

(二)决算单位构成

纳入昆明市晋宁区发展和改革局2023年度部门决算编报的单位共3个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。分别是:

1.昆明市晋宁区发展和改革局(本级)

2.昆明市晋宁区粮食物资储备中心

3.昆明市晋宁区价格认证中心

纳入晋宁区发展和改革局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区发展和改革局2023年末实有人员编制39人。其中:行政编制28人(含行政工勤编制5人),事业编制11人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员21人(含行政工勤人员1人),参照公务员法管理事业人员0,非参公管理事业人员10

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员68人(离休0人,退休68人)。

年末其他人员2人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员2人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属14人。

车辆编制1辆,在编实有车辆1

第二部分 2023年度部门决算表

昆明市晋宁区发展改革局2023年度政府性基金预算拨款收入、支出,故《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表昆明市晋宁区发展改革局2023年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表为(详见附件)

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区发展和改革局2023年度收入合计1272.92万元。其中:财政拨款收入1167.87万元,占总收入的91.75%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入105.05万元,占总收入的8.25%。与上年相比,收入合计减少2542.39万元,下降66.64%。其中:财政拨款收入减少1843.55万元,下降61.22%;上级补助收入0.00元,与上年持平;事业收入0.00元,与上年持平;经营收入0.00元,与上年持平;附属单位上缴收入0.00元,与上年持平;其他收入减少698.84万元,下降86.93%主要原因是

减少部分1.一般行政管理事务-区级政府投资建设重点项目前期费减少600.00万元;2.战略规划与实施-“十四五规划编制工作已全面完成,2023年没有预算安排,减少66.80万元;3.其他发展与改革事务支出-市级安排美丽乡村建设项目前期费800.00万元,2023年没有安排,减少800.00万元;4.2023年储备粮油补贴用区财政局粮食风险基金账户资金安排支付,我局减少支付97.68万元;5.储备粮(油)库建设工程款2022年已完成支付,2023年没有安排预算资金,减少支出1047.10万元。

增加部分:节能环保支出2023增加134.40万元。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区发展和改革局2023年度支出合计1183.21万元。其中:基本支出843.93万元,占总支出的71.33%项目支出339.28万元,占总支出的28.67%上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少3352.00万元,下降73.91%。其中:基本支出减少8.78万元,下降1.03%;项目支出减少3343.23万元,下降90.79%;上缴上级支出0.00万元,与上年持平;经营支出0.00万元,与上年持平;对附属单位补助支出0.00万元,与上年持平主要原因是

减少部分1.基本支出-死亡抚恤费2023年减少支出13.53万元,其他基本支出因人员变化略有变动;2.因财政资金困难,一般行政管理事务-区级政府投资建设重点项目前期费减少支出600.00万元;3.战略规划与实施-“十四五规划编制工作已全面完成,2023年没有产生费用,减少支出66.80万元;4.其他发展与改革事务支出-市级安排美丽乡村建设项目前期费800.00万元,2023年没有安排,建设支出800.00万元;5.2023年储备粮油补贴用区财政局粮食风险基金账户资金安排支付,我局减少支出97.68万元;6.储备粮(油)库建设工程款2022年已支付完成,2023年没有安排资金,减少1047.10万元。

增加部分节能环保支出2023增加134.40万元。

(一)基本支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出843.93元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出795.19万元,占基本支出的94.22%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48.74元,占基本支出的5.77%。主要原因按照区委、区政府严格落实过紧日子工作要求,我局积极开展厉行节约办公的原则,基本支出绝大部分用于保障人员开支,少部分用于办公经费开支。

(二)项目支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出339.28万元。其中:基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况:

1.一般公共服务支出45.74万元,采取第三方(云南大学)参与的方式开展十四五中期评估工作中期评估工作按照《云南省发展规划条例》《昆明市发展规划条例》,对十四五发展规划实施过程中进行中期评估,全面评估我区十四五规划实施情况,确保我区十四五规划实施过程中的重大情况、重大问题得到及时反映和解决,保障规划落地见效。多措并举保增长,筑牢经济增长压舱石一是出台政策做好经济稳增长各项工作。年初按照市级下达的我区的主要经济指标预期目标,二是做好政策宣传,严格落实省7个方面25条、市7个方面26条稳增长政策及促进服务业领域困难行业恢复发展若干政策,制定《晋宁区加快推动经济回稳向好的若干政策措施》等稳增长措施。在全区8个乡镇(街道)设立应急供应网点9家、应急配送中心1家、应急运输企业1家,应急加工企业2家。抓好应急物资的接收和发放,认真做好应急物资采购、调运和回收等信息统计工作,组织人力盘点全区应急物资库存,梳理历年物资出入库调拨记录,全面掌握各类应急物资储备动态信息

2.国防支出0.32万元,用于警报器的维修费开支。

3.节能环保支出146.40万元,做好新能源及充电基础设施建设工作,截止2023年底晋宁区社会面共建成公用充电桩518枪(其中快充377枪,慢充95枪)。晋宁区8个乡镇均已安装有充电桩,实现乡乡全覆盖目标任务。

4.资源勘探工业信息等支出10万元,根据昆财建〔2022133号新型基础设施建设奖补资金的文件要求,对腾骏物流企业给与资金奖补;

5.粮油物资储备支出135.39万元,用于粮食风险基金储备和储备粮油补贴,强化粮食储备安全管理,健全粮食储换制度,严格贯彻落实《昆明市晋宁区区级储备粮管理办法》,明确区级储备粮轮换价差补贴的筹措、申请和拨付等程序要求,确保区级储备粮数量、质量和储存安全。现已完成我区新的储备粮稻谷、成品粮大米、面粉轮换入库工作;建立粮食应急网络,制定下发《昆明市晋宁区粮食应急预案》。

6.其他支出1.43万元,我局有两个离退休支部,离退休职工68人,每季度组织离退休职工开展活动,学习党路线、方针、政策,了解全区和我局近期开展工作情况,2023年机关离退休党支部在被评为模范党支部2022年粮油供需平衡调查户提供数据的单位、个人给与误工补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款支出1176.58,占本年支出合计的99.44%。与上年相比减少2322.70元,下降66.38%,主要原因是;

减少部分1.基本支出-死亡抚恤费2023年减少支出13.53万元,其他基本支出因人员变化略有变动;2.因财政资金困难,一般行政管理事务-区级政府投资重点项目前期费减少支出600.00万元;3.战略规划与实施-“十四五规划编制工作已全面完成,2023年没有产生费用,减少支出66.80.万元;4.其他发展与改革事务支出-市级安排美丽乡村建设项目前期费800.00万元,2023年没有安排,减少800.00万元;5.2023年储备粮油补贴用区财政局粮食风险基金账户资金安排支付,我局减少支出97.68万元;6.储备粮(油)库建设工程款2022年已支付完成,2023年没有安排资金,减少1047.10万元。

增加部分节能环保支出2023增加134.40万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出432.66万元,占一般公共预算财政拨款总支出的36.77%主要用于基本支出393.26万元。包括基本工资、津贴补贴,奖金、政府绩效、社保缴费、编外人员工资等人员经费和办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、代理记账费、职工工会经费、车改后的交通补贴等日常机构运行经费支出;项目支出39.40万元,包括:聘请第三方开展十四五规划中期评估、促进晋宁区经济稳增长和应急物资仓库货架的购置维修。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%主要用于警报器的维修。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出254.52万元,占一般公共预算财政拨款总支出的21.63%主要用于行政单位离退休103.47万元,用于离休人员工资、离退休人员每月发放的生活补助支出;机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出93.78万元死亡抚恤支出57.27万元,用于拨付死亡职工丧葬抚恤费。

9.卫生健康(类)支出70.65万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%主要用于发改局所属行政、事业单位职工基本医疗险、公务员医疗补助等社保缴费开支。

10.节能环保(类)支出146.40万元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.44%主要用于对充电桩基础设施建设企业给与补助。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探工业信息等(类)支出10.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%主要用于对新型物流企业给与奖补。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出54.05万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%主要用于发改局行政、事业单位职工住房公积金单位承担部分缴费。

20.粮油物资储备(类)支出206.85万元,占一般公共预算财政拨款总支出的17.58%主要用于粮食风险基金76万元粮食储备中心人员基本支出71.45,包括基本工资、津贴补贴,奖金、政府绩效、社保缴费、等人员经费和办公费、印刷费、差旅费、会议费、职工工会经费等日常机构运行经费支出;粮食行政首长负责制和储备粮油补贴59.40万元.

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.其他(类)支出1.13万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%主要用于组织离退休职工开展活动,学习党的路线、方针、政策,了解晋宁区及我局近期开展工作情况,2022年粮油供需平衡调查户提供数据的单位、个人给与误工补助等。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为8.20万元,决算为2.20元,完成年初预算的26.83%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00万元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元,决算为1.00万元,占财政拨款三公经费总支出决算的45.45%,完成年初预算的100.00%公务接待费支出年初预算为7.20万元,决算为1.20万元,占财政拨款三公经费总支出决算的54.55%,完成年初预算的16.67%,具体是国内接待费支出决算1.20万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。其中明细情况如下:2023年国内接待次数8次,接待人次153人。

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为8.20万元,支出决算为2.20万元,完成年初预算的26.83%。其中:因公出国(境)费支出年预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%公务用车购置费支出年预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%公务用车运行维护费支出年预算为1.00万元,决算为1.00万元,完成年初预算的100.00%公务接待费支出年预算为7.20万元,决算为1.20万元,完成年初预算的16.67%2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于年初预算数的主要原因晋宁区发改局党组、行政机关,认真贯彻落实中央八项规定和关于大力压减一般性支出,厉行节约、建设节约型机关、提高行政效能的有关规定和精神,加强内部管理和财务核算,精简和压缩了大量三公经费支出,内部积极倡导厉行节约,没有必要的公务开支,绝不开支;能少开支的就少开支,能在职工食堂就餐的,就不在餐馆接待;公务接待严格按照规定,不超标准、超范围接待。

2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比上年增加1.56万元,增长243.75%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加1.00万元,增长100.00%;公务接待费支出决算增加0.56万元,增长87.50%2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因是我局上年无公务用车,2023年因机构改革,国防动员职能划归我局,新增国防动员指挥车一辆,增加公务用车运行维护费支出1.00万元;为加快晋宁经济发展,我局邀请上级部门和专家到我局进行工作指导、调研长江经济带生态环境整改和储备粮安全检查等公务接待。

()一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。2023年因机构改革,国防动员职能划归我局,划拨国防动员指挥车一辆,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于国防动员指挥车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次(其中:外事接待0批次),接待人次153人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门到晋宁区检查、指导、调研工作接待,如:国家、省、市发改委到晋宁区调研长江经济带生态环境整改接待,1次、51人;市发改委牵头组织相关部门到晋宁开展检查调研接待,4次、57人;市发改委到晋宁开展储备粮安全检查及质量检验,3次、45人等发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区发展和改革局2023年机关运行经费支出48.74万元,比上年减少2.78万元,下降5.40%主要原因是办公费减少1.95万元;工会经费减少9.97万元;邮电费增加1.70万元;公务接待费增加0.56万元;委托记账费增加2.00万元;其他交通费增加1.73万元;增加支付跨年政府采购费3.1万元部门机关运行经费主要用于:办公费、机关办公网络服务费、聘请常年律师费、办公楼的水电费、电话费、差旅费、会议费、公务接待费、代理记账费、福利费、工会经费、其它交通费等开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末,昆明市晋宁区发展和改革局资产总额6770.23万元,其中,流动资产6720.12万元,固定资产50.11万元(净值),对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元(净值),其他资产0.00万元(净值)(具体内容详见附表)与上年相比,本年资产总额增加189.09万元,其中固定资产增加12.74万元值)。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2023年度,部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中:授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

    部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我局无其他重要情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款三公经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款三公经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1.部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.地区生产总值GDP:是指在一定时期内(一个季度或一年),一个国家或地区的经济中所生产出的全部最终产品和劳务的价值,常被公认为衡量国家经济状况的最佳指标。

3.四无粮仓:是指无害虫、无变质、无鼠雀、无事故粮仓。

4.储备粮轮换期限:小麦3-5年;稻谷和玉米2-3年;食用油和豆类2年。

监督索引号53012200347601111

晋宁区发展和改革局2023决算公开表


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