昆明市公安局晋宁分局2017年度三公经费公开
2017年昆明市公安局晋宁分局“三公经费”情况
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市公安局晋宁分局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为241万元,支出决算为207.88万元,完成预算的86.25%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为197.21万元,完成预算的99.6%;公务接待费支出决算为10.66万元,完成预算的24.79%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因相关经费的缩减。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少54.93万元,下降26.4%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少50.79万元,下降25.75%;公务接待费支出决算增加2.89万元,增长27.11%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因如下。
1. 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年对比“三公”经费支出决算总数减少54.93万元,下降26.4%,其中公务用车购置及运行费支出决算减少50.79万元,下降25.75%,原因是2017年公车改革,对达到报废车辆进行报废清理,公车数量减少。
2. 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年对比“三公”经费支出决算总数减少54.93万元,下降26.4%,其中因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;原因2016年,2017年单位中没有没有因公出国的相关经费发生。
3. 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年对比“三公”经费支出决算总数减少54.93万元,下降26.4%,其中公务接待费支出决算增加2.89万元,增长27.11%,原因是2017年迎接十九大召开,相关治安工作开展频发,交通业务的规范整治加强,相关培训业务,接待业务有所增加,因此2017年公务接待费用比2016年有所增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出197.21万元,占94.86%;公务接待费支出10.66万元,占5.14%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。原因:无相关内容发生。
2. 公务用车购置及运行维护费支出197.21万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。原因:无相关内容发生。
公务用车运行维护支出197.21万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为89辆。主要用于办案业务,禁毒稽查,治安维稳,巡逻等(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出10.66万元。其中:
国内接待费支出10.66万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待87批次(其中:外事接待0批次),接待人次2995人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级领导到本级的工作指导,相关单位及跨地区同行等工作的业务交流,相关培训业务开展接待的主讲人员等(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。原因:无相关内容发生。
三公经费情况表 | |||
公开09表 | |||
部门:昆明市公安局晋宁分局 | 单位:元 | ||
项 目 | 行次 | 预算数 | 决算统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
(一)支出合计 | 2 | 2,410,000.00 | 2,078,828.40 |
1.因公出国(境)费 | 3 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 1,980,000.00 | 1,972,161.40 |
(1)公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 1,980,000.00 | 1,972,161.40 |
3.公务接待费 | 7 | 430,000.00 | 106,667.00 |
(1)国内接待费 | 8 | 430,000.00 | 106,667.00 |
其中:外事接待费 | 9 | — | 0.00 |
(2)国(境)外接待费 | 10 | — | 0.00 |
(二)相关统计数 | 11 | — | — |
1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | — | 0 |
2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | — | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | 14 | — | 0 |
4.公务用车保有量(辆) | 15 | — | 84 |
5.国内公务接待批次(个) | 16 | — | 87 |
其中:外事接待批次(个) | 17 | — | 0 |
6.国内公务接待人次(人) | 18 | — | 2,995 |
其中:外事接待人次(人) | 19 | — | 0 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | — | 0 |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | — | 0 |
二、机关运行经费 | 22 | — | 34,544,432.21 |
(一)行政单位 | 23 | — | 34,544,432.21 |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 24 | — | 0.00 |
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。 | |||
2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |