昆明市晋宁区林业局2017年度“三公”经费支出决算
昆明市晋宁区林业局2017年度一般公共预算财政拨款
“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
林业局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为265000.00元,支出决算为264959.34元,完成预算的99.98%。其中:无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出决算为24959.34元,完成预算的99.98%;公务接待费支出决算为240000.00元,完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为公务用车运行费用结余40.66元。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少424606.67元,下降61.58%。其中:两年均无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出决算减少414606.67元,下降94.32%;公务接待费支出决算减少10000.00元,下降4%。具体明细详见下表:
晋宁区林业局“三公”经费变动率及控制率 | ||||
单位:元 | ||||
项 目 | 因公出国(境)费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | 合 计 |
2016年实际支出数 | - | 439,566.01 | 250,000.00 | 689,566.01 |
2017年实际支出数 | - | 24,959.34 | 240,000.00 | 264,959.34 |
“三公”经费变动率 | - | -94.32% | -4% | -61.58% |
“三公”经费控制率 | - | 5.67% | 96% | 38.42% |
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是2016年度车辆运行费用包含了32辆保有车辆运行费,2017年则只包含预算安排的2辆车辆费;二是2017年林业局认真贯彻落实中央八项规定要求,厉行节约、严格控制,加强公务用车管理,规范公务接待活动等,使得“三公”经费各单项支出均明显下降。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出24959.34元,占100%;公务接待费支出240000.00元,占100%。具体情况如下:
1.无因公出国(境)费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出24959.34元。其中:
无公务用车购置支出。
公务用车运行维护支出24959.34元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于林业局一般公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出240000.00元。其中:
国内接待费支出240000.00元(无外事接待费支出),共安排国内公务接待220批次(无外事接待批次),接待人次2642人(无外事接待人次)。主要用于省、市、县相关部门检查、指导、调研我区森林防火、湿地建设管理、天保实施情况和公益林宣传碑牌建设情况、林地变更及二类资源调查成效、路域环境绿化、滇池流域和面山重点保护区域采石采砂采矿点关停和治理修复、木材运输和林政稽查、林下经济发展和林业产业发展、森林病虫害防治、国有林场改革、安装调试森林防火视频监控系统等工作发生的接待支出。
无国(境)外接待费支出。
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 | |||
公开09表 | |||
编制单位:昆明市晋宁区林业局 | 单位:元 | ||
项 目 | 行次 | 预算数 | 决算统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
(一)支出合计 | 2 | 265,000.00 | 264,959.34 |
1.因公出国(境)费 | 3 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 25,000.00 | 24,959.34 |
(1)公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 25,000.00 | 24,959.34 |
3.公务接待费 | 7 | 240,000.00 | 240,000.00 |
(1)国内接待费 | 8 | — | 240,000.00 |
其中:外事接待费 | 9 | — | 0.00 |
(2)国(境)外接待费 | 10 | — | 0.00 |
(二)相关统计数 | 11 | — | — |
1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | — | 0.00 |
2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | — | 0.00 |
3.公务用车购置数(辆) | 14 | — | 0.00 |
4.公务用车保有量(辆) | 15 | — | 2.00 |
5.国内公务接待批次(个) | 16 | — | 220.00 |
其中:外事接待批次(个) | 17 | — | 0.00 |
6.国内公务接待人次(人) | 18 | — | 2,642.00 |
其中:外事接待人次(人) | 19 | — | 0.00 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | — | 0.00 |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | — | 0.00 |
二、机关运行经费 | 22 | — | 1,131,006.84 |
(一)行政单位 | 23 | — | 1,131,006.84 |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 24 | — | 0.00 |
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 | |||
2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |