晋宁工业园区管理委员会2018年预算公开说明、预算公开表
目录
第一部分晋宁工业园区管理委员会2018年部门预算编制说明
第二部分晋宁工业园区管理委员会2018年部门预算表
一、附表目录
二、封面
三、财政拨款收支预算总表
四、一般公共预算支出表
五、基本支出预算表
六、政府性基金预算支出表
七、收支总表
八、收入总表
九、支出总表
十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十一、整体支出绩效目标
十二、单位基本信息表
十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十四、政府采购预算表
晋宁工业园区管理委员会2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1、贯彻和执行国家、省、市的方针、政策、法律和法规,制定并实施园区有关政策、管理办法和实施细则,全面组织实施园区的开发建设和管理工作。
2、负责编制园区建设总体规划、控制性详细规划和园区修建性详细规划并负责组织实施。
3、负责制定园区管理制度和服务措施,依法审批或者审核进入园区的项目。
4、负责园区内经济事务管理,组织实施园区基础设施、公共设施建设。
5、负责园区的招商引资、对外经济合作与交流工作。
6、负责园区经济运行监测和分析。
7、协调管理有关部门设在园区的派出机构和分支机关。
8、承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他工作。
(二)机构设置情况
根据上述职责,晋宁工业园区管委会设5个内设机构。
1、党政综合办公室(含纪检监察)
负责处理党工委、管委会日常行政事务,协调有关部门之间的工作;负责管委会公文运转、起草或审校以管委会名义发布的各类文书;负责党工委会议、主任办公会议的召集和记录工作,负责大型会议和活动的组织协调工作;负责机关文印、文件签收、发送、传阅和查办工作、机要保密及档案的收集、管理工作;负责做好对外接待、车辆管理 、安全保卫等后勤保障服务工作;负责管委会电子政务及相关网站信息的建设维护工作;负责管委会的党建、群团、统战工作;负责管委会的纪律检查和行政监察工作;负责管委会重点工作和重大事项的督查、督办工作;承办党工委、管委会领导交办的其他事项。
2、财政局
贯彻执行国家财政、税收的法律、法规、规章和方针政策;组织拟订管委会财务会计管理规章制度,并监督实施,严格控制或节约财政支出;负责编制管委会年度财政预算,做好财政决算的编审工作;负责管理国有资产,参与管委会的各项经济决策工作;负责预算内资金支出使用的审核、调度和拨款以及财政预算调整的审核、报批工作;负责做好人事工资等干部管理工作;承办党工委、管委会领导交办的其他事项。
3、规划建设局(事业编)
负责园区内总体规划、控制性详细规划及各类专项、专业规划的编制、呈报、监督工作,按照总体规划和总体布局搞好园区内的设施建设;负责编制园区土地利用规划,项目用地组件报批,实施土地管理工作;负责园区基础设施建设项目、入园企业项目规划条件的审批,规划基础设施建设用地、招商引资项目建设用地,并做好督促、检查工作;负责建设项目和入园企业图纸的审定、工程建设质量监督管理、开工审批和竣工验收工作;负责园区基础设施及公共设施的建设、管理和报审工作;做好工业园区各种规划建设资料、图纸的收集、保管、发放及保密等档案管理工作;承办党工委、管委会领导交办的其他事项。
4、经济发展局
制订园区年度经济发展计划和中、长期经济发展规划,确定产业重点和功能分区;负责入园企业的审批和项目的审查;协调解决入园企业项目开工建设和生产经营过程中出现的困难和问题。组织和负责对入园企业的服务与管理;做好国家外商投资政策、产业政策、开发区政策的收集、整理、开发和利用工作;做好园区内经济统计工作;管理园区内企业的进出口和对外经济合作工作;制定和实施园区招商计划(含外商及国内法人资本),负责项目的调研及招商资料的编制;负责投资政策的议定和推介工作;做好招商项目的策划分析和推介包装,负责项目档案库、外商资料库和海内外招商网络的建立与管理工作;组织、实施并参与各类招商活动,接待海内外客商投资考察团组,传递发布招商项目信息,参与引进项目的洽谈,推动项目落户;做好园区招商引资奖励政策的制订和实施工作;负责做好园区经济发展和运行分析、预测工作;负责向省市申报园区企业扶持资金和贴息;负责管委会建设项目的立项、上报等工作;负责园区内已建企业生产、经营活动的管理,抓好园区企业节能减排、清洁生产和质量技术监督工作;承办党工委、管委会领导交办的其他事项。
5、社会事务管理局
负责所辖区域内综合事务的管理;负责配合相关部门做好园区内教育、文化、体育、人口和计划生育、民政、残联、社会保障、人民武装、食品安全、卫生防疫监管、思想宣传、文明创建、爱国卫生、社会管理创新等工作;负责配合相关部门,做好所辖区域内信访、维稳、矛盾排查、社会治安综合治理工作;负责园区内社会劳动保障及相关问题的处理;负责所辖区域内安置社区的各项管理工作;承办党工委、管委会领导交办的其他事项。
(三)重点工作概述
1、努力保持园区经济平稳健康发展;
2、开展园区清理整顿优化提升工作,为我县工业转型升级进一步夯实了基础;
3、创新方式,园企合作,不断完善基础设施配套建设;
4、不断探索招商引资方式,坚持不懈做好招商引资工作;
5、加强土地管理工作,强化项目土地要素保障;
6、加强融资工作,统筹财政管理,化解资金难题;
7、着力创新社会治理,园区社会环境总体保持稳定;
8、深化改革,全面提升园区服务质量;
9、切实加强党建工作,充分发挥党组织的战斗堡垒作用;
10、加强对外宣传,园区社会信誉度不断提高。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个,分别是晋宁工业园区管理委员会。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制28人,其中:行政编制18人,事业编制10人。在职实有21人,其中:财政全供养21人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
车辆编制2辆,实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2018年部门财务总收入26026.15万元,其中:一般公共预算957.29万元,政府性基金25068.86万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。
(二)财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入26026.15万元,其中:本年收入26026.15万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款957.29万元(本级财力957.29万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),(备注:我单位按照区级目标任务,测算2018年一般公共预算收入为16850万元,可用财力为7403万元,但由于区财政财力紧张,为平衡全区财政支出,仅核定我单位957.29万元支出,为了满足表间收支平衡关系,我单位在填列此套预算公开表格时,将公共财政预算收入调整为957.29万元)。政府性基金财政拨款25068.86万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出26026.15万元。本级财力安排支出26026.15万元,其中,基本支出457.29万元,项目支出25568.86万元。
(一)本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类,分别列“201(类)-03(款)”支出501.08万元,主要反映政府办公厅(室)及相关机构事务支出;“208(类)-05(款)”支出39.61万元,主要反映机关事业单位为职工缴纳的基本养老保险支出;“212(类)-03(款)”支出416.6万元,主要反映本单位道路、照明、绿化等公共设施建设维护与管理方面的各项支出;“212(类)—08(款)”支出25068.86万元,主要反映政府性基金支出。
(二)本级财力支出按经济科目分类情况
工资福利支出403.55万元(其中:基本支出403.55万元,
)。
商品服务支出92.74万元(其中:基本支出53.74万元,项目支出39万元)。
对企业补助支出92.4万元(其中:项目支出92.4万元)。
资本性支出(基本建设)368.6万元(其中:项目支出368.6万元)。
资本性支出25068.86万元(其中:项目支出25068.86万元)。
五、市对下专项转移支付情况
(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
我部门没用列入市对下专项转移支付项目清单项目。
(二)与中央配套事项
我部门没用中央配套事项。
(三)按既定政策标准测算补助事项
我部门没用按既定政策标准测算补助事项。
六、“三公”经费安排情况说明
2018年部门“三公”经费预算17万元,比上年预算数增加(减少)0万元,其中:1、因公出国(境)费2万元,比上年预算数增加(减少)0万元;2、公务接待费12万元,比上年预算数增加(减少)0万元;3、公务用车购置及运行费3万元,比上年预算数增加(减少)0万元。其中(1)公务用车购置费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元(2)公务用车运行费3万元,比上年预算数增加(减少)0万元。“三公”经费与上年持平。
七、政府采购预算情况
2018年晋宁工业园区管理委员会无政府采购预算。
八、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排晋宁工业园区管理委员会基本支出457.29万元,与上年对比增加99.39万元,增加变化的原因主要是:
全区行政事业人员正常工资调整。
(二)项目支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排晋宁工业园区管理委员会项目支出25568.86万元,与上年对比减少8578.2万元,减少变化的原因主要是:
园区招商引资项目土地挂牌数量减少,故政府性基金收入返还成本减少。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排
2018年本级财力安排晋宁工业园区管理委员会机关运行经费53.74万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
晋宁工业园区管理委员会 | |||||||||||
2018年部门预算 | |||||||||||
:汤金 | 财务负责人:杨正东 | 经办人:严波 |
预算01表 | |||
2018年部门财政拨款收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2018年预算数 | 项 目 | 2018年预算数 |
一、本年收入 | 26,026.15 | 一、本年支出 | 26,026.15 |
(一)一般公共预算 | 957.29 | (一) 一般公共服务支出 | 501.08 |
1.其他一般预算收入 | 957.29 | (二) 外交支出 | |
2.纳入预算管理的非税收入 | (三) 国防支出 | ||
(二)政府性基金预算 | 25,068.86 | (四) 公共安全支出 | |
(三)国有资本经营预算 | (五) 教育支出 | ||
(四)纳入财政专户管理的非税收入 | (六) 科学技术支出 | ||
二、上年结转 | (七) 文化体育与传媒支出 | ||
(八) 社会保障和就业支出 | 39.61 | ||
(九) 医疗卫生与计划生育支出 | |||
(十) 节能环保支出 | |||
(十一) 城乡社区支出 | 25,485.46 | ||
(十二) 农林水支出 | |||
(十三) 交通运输支出 | |||
(十四) 资源勘探信息等支出 | |||
(十五) 商业服务业等支出 | |||
(十六) 金融支出 | |||
(十七) 援助其他地区支出 | |||
(十八) 国土海洋气象等支出 | |||
(十九) 住房保障支出 | |||
(二十) 粮油物资储备支出 | |||
(二十一) 预备费 | |||
(二十二) 其他支出 | |||
收入总计 | 26,026.15 | 支出总计 | 26,026.15 |
预算02表 | ||||
2018年部门一般公共预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2018年预算数 | |||
科目编码 | 项目名称 | 年初预算数 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 417.68 | 417.68 | |
20101 | 人大事务 | |||
2010101 | 行政事务 | |||
2010102 | 一般行政管理事务 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 501.08 | 417.68 | 83.4 |
2010301 | 行政运行 | 334.65 | 334.65 | |
2010350 | 事业运行 | 83.03 | 83.03 | |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 83.4 | 83.4 | |
208 | 社会保障和就业支出 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.61 | 39.61 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 416.6 | 416.6 | |
202 | 外交支出 | |||
20201 | 外交管理事务 | |||
2020101 | 行政运行 | |||
…… | …… | |||
…… | …… | |||
…… | …… | |||
合 计 | 957.29 | 457.29 | 500 |
预算03表 | |||||||||||
2018年部门基本支出预算表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
经济分类科目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营收入 | 纳入财政专户管理的非税收入 | 上年结转 | 单位自筹安排 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业单位事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他自有资金 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 403.55 | |||||||||
30101 | 基本工资 | 79.8 | |||||||||
30102 | 津贴补贴 | 152.96 | |||||||||
30103 | 奖金 | 87.09 | |||||||||
30107 | 绩效工资 | 12.9 | |||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.61 | |||||||||
30112 | 其他社会保障交费 | 30.5 | |||||||||
30114 | 医疗费 | 0.69 | |||||||||
…… | …… | ||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 53.74 | |||||||||
30201 | 办公费 | 5.25 | |||||||||
30202 | 印刷费 | ||||||||||
30203 | 咨询费 | ||||||||||
30211 | 差旅费 | 5.25 | |||||||||
30212 | 因公出国境费用 | 2 | |||||||||
30217 | 公务接待费 | 12 | |||||||||
30228 | 工会经费 | 9.05 | |||||||||
30229 | 福利费 | 0.63 | |||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 3 | |||||||||
30239 | 公务交通补贴 | 16.56 | |||||||||
30340 | 公务出行租车费 | ||||||||||
30302 | 退休费 | ||||||||||
30303 | 抚恤金 | ||||||||||
…… | …… | ||||||||||
…… | …… | ||||||||||
…… | …… | ||||||||||
310 | 其他资本性支出 | ||||||||||
31002 | 办公设备购置 | ||||||||||
31003 | 专用设备购置 | ||||||||||
…… | …… | ||||||||||
…… | …… | ||||||||||
…… | …… | ||||||||||
合 计 | 457.29 |
2018年部门政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 10,256.02 | 10,256.02 | |
2120802 | 土地开发支出 | 8,027.07 | 8,027.07 | |
2120805 | 补助被征地农民支出 | 3,619.77 | 3,619.77 | |
2120806 | 土地出让业务支出 | 3,166.00 | 3,166.00 | |
合 计 | 25,068.86 | 25,068.86 | ||
若无政府性基金预算支出的部门请说明 |
预算05表 | |||
2018年部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2018年预算数 | 项 目 | 2018年预算数 |
一、一般公共预算 | 957.29 | 一、一般公共服务支出 | 501.08 |
二、政府性基金预算 | 25,068.86 | 二、外交支出 | |
三、国有资本经营预算 | 三、国防支出 | ||
四、纳入财政专户管理的非税收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业单位事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、其他自有资金 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、上年结转 | 八、社会保障和就业支出 | 39.61 | |
九、上级转移支付收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | 25,485.46 | ||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、预备费 | |||
二十二、其他支出 | |||
收入总计 | 26,026.15 | 支出总计 | 26,026.15 |
预算06表 | |||||||||||
2018年部门收入总表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目 | 合计 | 一般公共预 算拨款收入 | 政府性基金 预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 纳入财政专户管理的非税收入 | 上年结转 | 上级转移支付收入 | 事业单位事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他自有资金 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 501.08 | 501.08 | ||||||||
20101 | 人大事务 | ||||||||||
2010101 | 行政运行 | ||||||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | ||||||||||
2010103 | 机关服务 | ||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 501.08 | 501.08 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 334.65 | 334.65 | ||||||||
2010350 | 事业运行 | 83.03 | 83.03 | ||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 83.40 | 83.40 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 39.61 | 39.61 | ||||||||
201805 | 行政事业单位离退休 | 39.61 | 39.61 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险支出 | 39.61 | 39.61 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 25,485.46 | 416.60 | 25,068.86 | |||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 416.60 | 416.60 | ||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 416.60 | 416.60 | ||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入 | 25,068.86 | 25,068.86 | ||||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 10,256.02 | 10,256.02 | ||||||||
2120802 | 土地开发支出 | 8,027.07 | 8,027.07 | ||||||||
2120805 | 补助被征地农民支出 | 3,619.77 | 3,619.77 | ||||||||
2120806 | 土地出让业务支出 | 3,166.00 | 3,166.00 | ||||||||
…… | …… | ||||||||||
合 计 | 26,026.15 | 957.29 | 25,068.86 |
预算07表 | ||||
2018年部门支出总表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
201 | 一般公共服务支出 | 501.08 | 417.68 | 83.4 |
20101 | 人大事务 | |||
2010101 | 行政运行 | |||
2010102 | 一般行政管理事务 | |||
2010103 | 机关服务 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 501.08 | 417.68 | 83.4 |
2010301 | 行政运行 | 334.65 | 334.65 | |
2010350 | 事业运行 | 83.03 | 83.03 | |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 83.40 | 83.4 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 39.61 | 39.61 | |
201805 | 行政事业单位离退休 | 39.61 | 39.61 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险支出 | 39.61 | 39.61 | |
212 | 城乡社区支出 | 25,485.46 | 25,485.46 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 25,485.46 | 25,485.46 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 416.60 | 416.6 | |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 10,256.02 | 10,256.02 | |
2120802 | 土地开发支出 | 8,027.07 | 8,027.07 | |
2120805 | 补助被征地农民支出 | 3,619.77 | 3,619.77 | |
2120806 | 土地出让业务支出 | 3,166.00 | 3,166.00 | |
…… | …… | |||
…… | …… | |||
…… | …… | |||
合 计 | 26,026.15 | 457.29 | 25,568.86 |
预算08表 | ||||
2018年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 本年年初预算数 | 上年年初预算数 | 本年预算比上年增减情况 | |
增减额 | 增减幅度 | |||
合计 | 17 | 17 | 0 | 0% |
1.因公出国(境)费 | 2 | 2 | 0 | 0% |
2.公务接待费 | 12 | 12 | 0 | 0% |
3.公务用车购置及运行 | 3 | 3 | 0 | 0% |
其中:(1)公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0% |
(2)公务用车运行费 | 3 | 3 | 0 | 0% |
预算09表 | |||||||||
部门整体支出绩效目标申报表 | |||||||||
(2018)年度 | |||||||||
单位编码 | 199310 | 单位名称 | 晋宁工业园区管理委员会 | ||||||
主管部门编码 | 主管部门名称 | 晋宁区人民政府 | |||||||
单位负责人 | 汤金 | 联系电话 | 67892073 | ||||||
人员编制数 | 28 | 实有人数 | 21 | ||||||
单位职能(2000字以内) | 根据园区总体规划编制园区详细规划和经济、社会发展计划,经批准后组织实施;制定园区的各项管理制度和服务工作规定,为园区创造良好的投资环境;按规定权限审批或审核园区内的投资项目,并报有关部门备案或审批;统一规划、管理入园项目和园区的基础设施及公共设施;负责园区的人事、劳动、国有资产、环境保护、社会治安等具体事务管理工作;管理园区进出口贸易和对外经济技术合作,依法办理园区的涉外事务;承担镇政府授权管理和交办的其他工作。 | ||||||||
年度主要工作内容 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | ||||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||
1、履行园区建设基本职能,保障机构正常运转 | 履行园区建设职责职能,完成区政府交办的其他事项 | 457.29 | 457.29 | ||||||
2、税收征管、债务化解工作 | 配合税务部门做好园区企业税收征管工作,强力化解债务。 | 20.00 | 20.00 | ||||||
3、园区基础设施建设、土地供应工作 | 2018年完成园区基础设施建设1亿元;2018年度完成园区土地供应比率≧90% | 25,068.86 | 25,068.86 | ||||||
4、园区宣传及党建工作 | 以园区报为基础加强园区宣传;积极组织干部职工学习党的先进思想,做好党建工作。 | 16.00 | 16.00 | ||||||
5、加强园区非公党建工作 | 凡有三名及以上党员的非公企业要及时建立党的组织 | 44.40 | 44.40 | ||||||
6、招商引资、安全生产、经济发展等其他工作 | 根据产业政策开展招商引资,提高招商引资项目的质量,促进园区经济发展;强化安全生产管理;日常运转工作 | 419.60 | 419.60 | ||||||
合计 | 26,026.15 | 26,026.15 | |||||||
加强对园区企业的管理、信访、维稳等服务工作;按照省、市、县各级政府的要求,完成各项重点工作及重点工程的目标任务,努力完成园区财政收入、招商引资等目标;加强对园区道路、绿化等基础设施的维护及管养;完成其他日常工作。 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||
预期实现的效益 | 产出指标 | 数量指标 | 保障一般预算收入,化解债务;保障基本支出运转经费 | 计划完成预算收入15125万元;完成债务化解5000万元;保障基本支出457.29万元。 | |||||
完成园区基础设施建设情况及土地供应比率 | 完成基建1亿元;土地供应比率≧90% | ||||||||
完成规模以上工业固定资产投资额 | 35亿元 | ||||||||
完成园区非公企业的全覆盖组建 | 力争100%覆盖 | ||||||||
质量指标 | 严控“三公经费”支出,严控结转结余 | 确保2018年“三公经费”决算数小于等于上年决算数;结转结余控制目标不超过上年结转结余数 | |||||||
预算决算等相关信息公开 | 按时限完成部门2018年预算决算信息公开 | ||||||||
园区道路日常维护及绿化管养,加快园区各基地基础设施建设进度,确保按质按量完成目标任务 | 相关质量指标 | ||||||||
认真核实单位的资产、人员等基础信息,确保信息的真实性、准确性和完整性 | 基本支出足额保障,保证基本支出预算无缺口 | ||||||||
时效指标 | 严格按时间进度执行年度预算 | 2018年全年预算执行率达到100%。 | |||||||
成本指标 | 基本支出保障金额 | 457.29万元 | |||||||
项目支出保障金额 | 25568.86万元 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进提高规模以上工业增加值增速 | 9.7% | ||||||
推动园区财政收入增加率 | 5% | ||||||||
加速土地流转,加快周边片区的土地开发建设 | 土地供应比率≧90% | ||||||||
社会效益指标 | 提供就业率 | 5% | |||||||
方便园区企业及周边居民出行 | |||||||||
生态效益指标 | 改善园区各基地企业生产及民众居住环境 | ||||||||
可持续影响指标 | 园区内基础设施建设项目持续发挥作用的期限 | 长期 | |||||||
项目的建设将加快周边片区的土地开发建设,促进县域的城市化进程。 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园区招商引资企业入园满意度 | 90%以上 | ||||||
向金融机构及县级部门借款满意度 | 90%以上 | ||||||||
园区道路修缮服务对象满意度 | 80%以上 | ||||||||
园区绿化管护服务对象满意度 | 80%以上 | ||||||||
年度预算测算依据及说明 | 以2017年预算完成情况为基础,根据2018年预计完成的各项工作及目标任务,结合管委会实际进行测算. | ||||||||
财政归口业务主管科室审核意见 | 年度预算安排的基本支出及项目支出相关费用与实际工作基本相符,结合年度预算编制测算依据及财力情况,建议给以安排资金957万元。 | ||||||||
科室负责人:陈智坚 审核人:李艳艳 2018年 2 月 26 日 | |||||||||
绩效管理科室审核意见 | 申报单位绩效目标明确,所需资金与实际工作基本相符,拟同意业务科室意见,建议预算科根据财力给以安排资金,并纳入整体支出绩效管理。 | ||||||||
科室负责人:李建平 审核人:许静梅 2018年 2 月 26 日 | |||||||||
单位负责人: | 填报人: | 严波 | 填报日期: | 2017-11-10 |
2018年部门单位基本信息表 | ||||||||||||||||||||||
预算单位 | 单位性质 | 单位类别 | 财政供给政策 | 单位所在地 | 编制人数 | 实有人数 | 离退休人数 | 其他实有人数 | ||||||||||||||
小计 | 行政(编制) | 工勤(编制) | 纳入公务员管理(编制) | 全额补助(编制) | 差额补助(编制) | 自收自支(编制) | 小计 | 行政(实有) | 工勤(实有) | 纳入公务员管理(实有) | 全额补助(实有) | 差额补助(实有) | 自收自支(实有) | 小计 | 离休人数 | 退休人数 | ||||||
晋宁工业园区管理委员会 | 行政单位 | 政府部门 | 全供养 | 晋宁区昆阳街道办郑和路217号 | 28 | 18 | 10 | 21 | 16 | 5 |
预算11表 | ||||||||||||
2018年行政事业单位国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||
小计 | 房屋构筑物 | 汽车 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
合计 | 1 | 246,952.15 | 127,143.37 | 134.97 | 30.20 | 104.77 | 1,207.75 | 118,466.06 | ||||
填报说明: | ||||||||||||
1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 | ||||||||||||
2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 | ||||||||||||
注:鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。 |
政府采购预算表 | |||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 功能分类编码 | 功能科目名称 | 项目代码 | 项目名称 | 采购品目编码 | 采购品目名称 | 商品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 采购数量 | 采购方式 | 采购组织形式 | 资金来源 | |||||||||||
总计 | 公共财政预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营收入 | 纳入财政专户管理的非税收入 | 事业单位事业收入 | 事业单位经营收入 | 纳入财政专户管理的非税收入的结余结转 | 上级转移支付 | 其他自有资金 | ||||||||||||||||
小计 | 其他一般预算收入 | 纳入预算管理的非税收入 | |||||||||||||||||||||||
如无政府采购预算请说明:我单位2018年无政府采购预算。 |