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索引号: 015120531-201710-041751 主题分类: 三公经费
发布机构: 晋宁区人民政府办公室 发布日期: 2017-10-24 13:26
名 称: 晋宁区2016年部门决算及“三公”经费公开
文号: 关键字:

晋宁区2016年部门决算及“三公”经费公开

发布时间:2017-10-24 13:26 浏览次数:109
字号:[ ]
收入支出决算总表















公开01表











编制单位:昆明市晋宁区住房和城乡建设局


单位:万元











收     入支     出











项    目行次金额项    目行次金额











栏    次
1栏    次
2











一、财政拨款收入178,724,114.38一、一般公共服务支出32580,000.00











  其中:政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出33












二、上级补助收入3
三、国防支出34












三、事业收入42,564,740.57四、公共安全支出35












四、经营收入5
五、教育支出36












五、附属单位上缴收入6
六、科学技术支出37












六、其他收入71,299,068.17七、文化体育与传媒支出38













8
八、社会保障和就业支出39735,777.04












9
九、医疗卫生与计划生育支出40













10
十、节能环保支出415,505,400.00












11
十一、城乡社区支出4248,718,949.39












12
十二、农林水支出43













13
十三、交通运输支出44













14
十四、资源勘探信息等支出45













15
十五、商业服务业等支出46













16
十六、金融支出47













17
十七、援助其他地区支出48













18
十八、国土海洋气象等支出49













19
十九、住房保障支出501,870,000.00












20
二十、粮油物资储备支出51













21
二十一、其他支出52













22
二十二、债务还本支出53













23
二十三、债务付息支出54












本年收入合计2482587923.12 本年支出合计5557,410,126.43











用事业基金弥补收支差额2530,530.88结余分配56












年初结转和结余2618,973,129.88  其中:提取职工福利基金57












  其中:项目支出结转和结余278,642,000.00        转入事业基金581,371,759.56












28
年末结转和结余5942,809,697.89












29
  其中:项目支出结转和结余6035,848,354.45












30

61












总计31101,591,583.88总计62101,591,583.88











注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。





























收入决算表
















公开02表






编制单位:昆明市晋宁区住房和城乡建设局





单位:万元






项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入






支出功能分类科目编码科目名称






栏次1234678






合计82,587,923.1278,724,114.380.002,564,740.570.000.001,299,068.17






208社会保障和就业支出735,777.04735,777.040.000.000.000.000.00






20805行政事业单位离退休735,777.04735,777.040.000.000.000.000.00






2080501  归口管理的行政单位离退休569,484.64569,484.640.000.000.000.000.00






2080502  事业单位离退休166,292.40166,292.400.000.000.000.000.00






211节能环保支出25,000,000.0025,000,000.000.000.000.000.000.00






21103污染防治10,000,000.0010,000,000.000.000.000.000.000.00






2110302  水体10,000,000.0010,000,000.000.000.000.000.000.00






21104自然生态保护15,000,000.0015,000,000.000.000.000.000.000.00






2110402  农村环境保护15,000,000.0015,000,000.000.000.000.000.000.00






212城乡社区支出54,982,146.0851,118,337.340.002,564,740.570.000.001,299,068.17






21201城乡社区管理事务12,785,313.8711,276,501.470.00209,744.230.000.001,299,068.17






2120101  行政运行3,382,263.843,382,263.840.000.000.000.000.00






2120104  城管执法7,433,799.737,433,799.730.000.000.000.000.00






2120105  工程建设标准规范编制与监管460,437.90460,437.900.000.000.000.000.00






2120109  住宅建设与房地产市场监管1,508,812.400.000.00209,744.230.000.001,299,068.17






21202城乡社区规划与管理9,792,293.189,792,293.180.000.000.000.000.00






2120201  城乡社区规划与管理9,792,293.189,792,293.180.000.000.000.000.00






21203城乡社区公共设施224,000.00224,000.000.000.000.000.000.00






2120303  小城镇基础设施建设224,000.00224,000.000.000.000.000.000.00






21205城乡社区环境卫生18,254,128.5718,254,128.570.000.000.000.000.00






2120501  城乡社区环境卫生18,254,128.5718,254,128.570.000.000.000.000.00






21206建设市场管理与监督4,406,410.462,051,414.120.002,354,996.340.000.000.00






2120601  建设市场管理与监督4,406,410.462,051,414.120.002,354,996.340.000.000.00






21299其他城乡社区支出9,520,000.009,520,000.000.000.000.000.000.00






2129999  其他城乡社区支出9,520,000.009,520,000.000.000.000.000.000.00






221住房保障支出1,870,000.001,870,000.000.000.000.000.000.00






22101保障性安居工程支出1,870,000.001,870,000.000.000.000.000.000.00






2210107  保障性住房租金补贴1,150,000.001,150,000.000.000.000.000.000.00






2210199  其他保障性安居工程支出720,000.00720,000.000.000.000.000.000.00






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
























支出决算表
















公开03表







编制单位:昆明市晋宁区住房和城乡建设局




单位:万元







项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出







支出功能分类科目编码科目名称







栏次123456







合计57,410,126.4322,269,056.0835,141,070.350.000.000.00







201一般公共服务支出580,000.00580,000.000.000.000.000.00







20199其他一般公共服务支出580,000.00580,000.000.000.000.000.00







2019999  其他一般公共服务支出580,000.00580,000.000.000.000.000.00







208社会保障和就业支出735,777.04735,777.040.000.000.000.00







20805行政事业单位离退休735,777.04735,777.040.000.000.000.00







2080501  归口管理的行政单位离退休569,484.64569,484.640.000.000.000.00







2080502  事业单位离退休166,292.40166,292.400.000.000.000.00







211节能环保支出5,505,400.001,500,000.004,005,400.000.000.000.00







21103污染防治5,400.000.005,400.000.000.000.00







2110302  水体5,400.000.005,400.000.000.000.00







21104自然生态保护5,500,000.001,500,000.004,000,000.000.000.000.00







2110402  农村环境保护5,500,000.001,500,000.004,000,000.000.000.000.00







212城乡社区支出48,718,949.3919,453,279.0429,265,670.350.000.000.00







21201城乡社区管理事务13,009,017.0512,754,667.05254,350.000.000.000.00







2120101  行政运行3,389,366.943,389,366.940.000.000.000.00







2120104  城管执法7,433,799.737,179,449.73254,350.000.000.000.00







2120105  工程建设标准规范编制与监管460,437.90460,437.900.000.000.000.00







2120109  住宅建设与房地产市场监管1,508,812.401,508,812.400.000.000.000.00







2120199  其他城乡社区管理事务支出216,600.08216,600.080.000.000.000.00







21202城乡社区规划与管理9,851,383.932,402,437.707,448,946.230.000.000.00







2120201  城乡社区规划与管理9,851,383.932,402,437.707,448,946.230.000.000.00







21203城乡社区公共设施2,177,981.431,071,224.041,106,757.390.000.000.00







2120303  小城镇基础设施建设4,900.004,900.000.000.000.000.00







2120399  其他城乡社区公共设施支出2,173,081.431,066,324.041,106,757.390.000.000.00







21205城乡社区环境卫生20,450,616.730.0020,450,616.730.000.000.00







2120501  城乡社区环境卫生20,450,616.730.0020,450,616.730.000.000.00







21206建设市场管理与监督3,027,057.343,027,057.340.000.000.000.00







2120601  建设市场管理与监督3,027,057.343,027,057.340.000.000.000.00







21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出5,000.000.005,000.000.000.000.00







2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出5,000.000.005,000.000.000.000.00







21210国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出197,892.91197,892.910.000.000.000.00







2121099  其他国有土地收益基金支出197,892.91197,892.910.000.000.000.00







221住房保障支出1,870,000.000.001,870,000.000.000.000.00







22101保障性安居工程支出1,870,000.000.001,870,000.000.000.000.00







2210107  保障性住房租金补贴1,150,000.000.001,150,000.000.000.000.00







2210199  其他保障性安居工程支出720,000.000.00720,000.000.000.000.00







注:本表反映部门本年度各项支出情况。

























财政拨款收入支出决算总表
















公开04表









编制单位:昆明市晋宁区住房和城乡建设局





单位:万元









收     入支     出









项    目行次决算数项目(按功能分类)行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款









栏    次
1栏    次
234









一、一般公共预算财政拨款178,724,114.38一、一般公共服务支出30580,000.00580,000.000.00









二、政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出31













3
三、国防支出32













4
四、公共安全支出33













5
五、教育支出34













6
六、科学技术支出35













7
七、文化体育与传媒支出36













8
八、社会保障和就业支出37735,777.04735,777.040.00










9
九、医疗卫生与计划生育支出38













10
十、节能环保支出395,505,400.005,505,400.000.00










11
十一、城乡社区支出4046,196,369.3345,993,476.42202,892.91










12
十二、农林水支出41













13
十三、交通运输支出42













14
十四、资源勘探信息等支出43













15
十五、商业服务业等支出44













16
十六、金融支出45













17
十七、援助其他地区支出46













18
十八、国土海洋气象等支出47













19
十九、住房保障支出481,870,000.001,870,000.000.00










20
二十、粮油物资储备支出49













21
二十一、其他支出50













22
二十二、债务还本支出51













23
二十三、债务付息支出52












本年收入合计2478,724,114.38本年支出合计5354,887,546.3754,684,653.46202,892.91









年初财政拨款结转和结余2518,973,129.88年末财政拨款结转和结余5442,809,697.8938,309,690.804,500,007.09









    一般公共预算财政拨款2614,270,229.88
55












    政府性基金预算财政拨款274,702,900.00
56













28

57












合计2997,697,244.26合计5897,697,244.2692,994,344.264,702,900.00









注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



























一般公共预算财政拨款收入支出决算表















公开05表
编制单位:昆明市晋宁区住房和城乡建设局










单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
栏次12345678910111213
合计14,270,229.8810,133,229.884,137,000.0078,724,114.3816,376,689.5862,347,424.8054,684,653.4619,548,583.1135,136,070.3538,309,690.806,961,336.3531,348,354.450.00
201一般公共服务支出3,585,504.933,585,504.930.000.000.000.00580,000.00580,000.000.003,005,504.933,005,504.930.000.00
20199其他一般公共服务支出3,585,504.933,585,504.930.000.000.000.00580,000.00580,000.000.003,005,504.933,005,504.930.000.00
2019999  其他一般公共服务支出3,585,504.933,585,504.930.000.000.000.00580,000.00580,000.000.003,005,504.933,005,504.930.000.00
208社会保障和就业支出0.000.000.00735,777.04735,777.040.00735,777.04735,777.040.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休0.000.000.00735,777.04735,777.040.00735,777.04735,777.040.000.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休0.000.000.00569,484.64569,484.640.00569,484.64569,484.640.000.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休0.000.000.00166,292.40166,292.400.00166,292.40166,292.400.000.000.000.000.00
211节能环保支出1,500,000.001,500,000.000.0025,000,000.000.0025,000,000.005,505,400.001,500,000.004,005,400.0020,994,600.000.0020,994,600.000.00
21103污染防治0.000.000.0010,000,000.000.0010,000,000.005,400.000.005,400.009,994,600.000.009,994,600.000.00
2110302  水体0.000.000.0010,000,000.000.0010,000,000.005,400.000.005,400.009,994,600.000.009,994,600.000.00
21104自然生态保护1,500,000.001,500,000.000.0015,000,000.000.0015,000,000.005,500,000.001,500,000.004,000,000.0011,000,000.000.0011,000,000.000.00
2110402  农村环境保护1,500,000.001,500,000.000.0015,000,000.000.0015,000,000.005,500,000.001,500,000.004,000,000.0011,000,000.000.0011,000,000.000.00
212城乡社区支出9,184,724.955,047,724.954,137,000.0051,118,337.3415,640,912.5435,477,424.8045,993,476.4216,732,806.0729,260,670.3514,309,585.873,955,831.4210,353,754.450.00
21201城乡社区管理事务256,244.14256,244.140.0011,276,501.4711,022,151.47254,350.0011,500,204.6511,245,854.65254,350.0032,540.9632,540.960.000.00
2120101  行政运行39,644.0639,644.060.003,382,263.843,382,263.840.003,389,366.943,389,366.940.0032,540.9632,540.960.000.00
2120104  城管执法0.000.000.007,433,799.737,179,449.73254,350.007,433,799.737,179,449.73254,350.000.000.000.000.00
2120105  工程建设标准规范编制与监管0.000.000.00460,437.90460,437.900.00460,437.90460,437.900.000.000.000.000.00
2120199  其他城乡社区管理事务支出216,600.08216,600.080.000.000.000.00216,600.08216,600.080.000.000.000.000.00
21202城乡社区规划与管理28,559.8728,559.870.009,792,293.182,343,346.957,448,946.239,820,853.052,371,906.827,448,946.230.000.000.000.00
2120201  城乡社区规划与管理28,559.8728,559.870.009,792,293.182,343,346.957,448,946.239,820,853.052,371,906.827,448,946.230.000.000.000.00
21203城乡社区公共设施5,869,011.704,762,011.701,107,000.00224,000.00224,000.000.002,177,981.431,071,224.041,106,757.393,915,030.273,914,787.66242.610.00
2120303  小城镇基础设施建设0.000.000.00224,000.00224,000.000.004,900.004,900.000.00219,100.00219,100.000.000.00
2120399  其他城乡社区公共设施支出5,869,011.704,762,011.701,107,000.000.000.000.002,173,081.431,066,324.041,106,757.393,695,930.273,695,687.66242.610.00
21205城乡社区环境卫生3,030,000.000.003,030,000.0018,254,128.570.0018,254,128.5720,450,616.730.0020,450,616.73833,511.840.00833,511.840.00
2120501  城乡社区环境卫生3,030,000.000.003,030,000.0018,254,128.570.0018,254,128.5720,450,616.730.0020,450,616.73833,511.840.00833,511.840.00
21206建设市场管理与监督909.24909.240.002,051,414.122,051,414.120.002,043,820.562,043,820.560.008,502.808,502.800.000.00
2120601  建设市场管理与监督909.24909.240.002,051,414.122,051,414.120.002,043,820.562,043,820.560.008,502.808,502.800.000.00
21299其他城乡社区支出0.000.000.009,520,000.000.009,520,000.000.000.000.009,520,000.000.009,520,000.000.00
2129999  其他城乡社区支出0.000.000.009,520,000.000.009,520,000.000.000.000.009,520,000.000.009,520,000.000.00
221住房保障支出0.000.000.001,870,000.000.001,870,000.001,870,000.000.001,870,000.000.000.000.000.00
22101保障性安居工程支出0.000.000.001,870,000.000.001,870,000.001,870,000.000.001,870,000.000.000.000.000.00
2210107  保障性住房租金补贴0.000.000.001,150,000.000.001,150,000.001,150,000.000.001,150,000.000.000.000.000.00
2210199  其他保障性安居工程支出0.000.000.00720,000.000.00720,000.00720,000.000.00720,000.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。



















一般公共预算财政拨款基本支出决算表















公开06表








编制单位:





单位:万元








人员经费公用经费








科目
编码
科目名称金额科目
编码
科目名称金额科目
编码
科目名称金额

















301工资福利支出12,543,536.25302商品和服务支出5,963,336.58310其他资本性支出









30101  基本工资3,063,403.6830201  办公费379,636.1631001  房屋建筑物购建









30102  津贴补贴3,063,403.6830202  印刷费2,693.0031002  办公设备购置









30103  奖金2,677,363.1530203  咨询费
31003  专用设备购置









30104  其他社会保障缴费1,378,448.6030204  手续费159.0031005  基础设施建设









30106  伙食补助费
30205  水费45,492.8131006  大型修缮









30107  绩效工资1,695,892.0030206  电费2,015.8831007  信息网络及软件购置更新









30108  机关事业单位基本养老保险缴费440,514.7830207  邮电费36,318.7431008  物资储备









30109  职业年金缴费
30208  取暖费
31009  土地补偿









30199  其他工资福利支出5,600.0030209  物业管理费
31010  安置补助









303对个人和家庭的补助1,041,710.28 30211  差旅费34,247.0031011  地上附着物和青苗补偿









30301  离休费
30212  因公出国(境)费用
31012  拆迁补偿









30302  退休费725,802.6430213  维修(护)费168,796.8731013  公务用车购置









30303  退职(役)费
30214  租赁费
31019  其他交通工具购置









30304  抚恤金
30215  会议费7,900.0031020  产权参股









30305  生活补助13,182.0030216  培训费39,931.4031099  其他资本性支出









30306  救济费
30217  公务接待费153,640.00304对企事业单位的补贴









30307  医疗费302,725.6430218  专用材料费10,108.8430401  企业政策性补贴









30308  助学金
30224  被装购置费
30402  事业单位补贴









30309  奖励金
30225  专用燃料费
30403  财政贴息









30310  生产补贴
30226  劳务费4,633,366.0330499  其他对企事业单位的补贴









30311  住房公积金
30227  委托业务费34,673.00307债务利息支出









30312  提租补贴
30228  工会经费105,637.3030701  国内债务付息









30313  购房补贴
30229  福利费196,089.8730707  国外债务付息









30314  采暖补贴
30231  公务用车运行维护费72,489.68399其他支出









30315  物业服务补贴
30239  其他交通费用29,271.0039906  赠与









30399  其他对个人和家庭的补助支出
30240  税金及附加费用240.00














30299  其他商品和服务支出10,630.00











人员经费合计13,585,246.53 公用经费合计









注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。


























政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
















公开07表
编制单位:昆明市晋宁区住房和城乡建设局











单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
栏次12345678910111213
合计4,702,900.00197,900.004,505,000.000.000.000.00202,892.91197,892.915,000.004,500,007.097.094,500,000.000.00
212城乡社区支出4,702,900.00197,900.004,505,000.000.000.000.00202,892.91197,892.915,000.004,500,007.097.094,500,000.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出4,505,000.000.004,505,000.000.000.000.005,000.000.005,000.004,500,000.000.004,500,000.000.00
2120803  城市建设支出4,500,000.000.004,500,000.000.000.000.000.000.000.004,500,000.000.004,500,000.000.00
2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出5,000.000.005,000.000.000.000.005,000.000.005,000.000.000.000.000.00
21210国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出197,900.00197,900.000.000.000.000.00197,892.91197,892.910.007.097.090.000.00
2121099  其他国有土地收益基金支出197,900.00197,900.000.000.000.000.00197,892.91197,892.910.007.097.090.000.00
































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。





















财政专户管理资金收入支出决算表

















公开08表
编制单位:












单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出用事业基金弥补收支差额结余分配年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
栏次1234567891011121314
合计



















































































































注:本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。


















“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
















公开09表













编制单位:昆明市晋宁区住房和城乡建设局

单位:万元













项  目行次预算数决算统计数













栏  次12













一、“三公”经费支出1













(一)支出合计2297,691.56354,198.36













  1.因公出国(境)费30.000.00













  2.公务用车购置及运行维护费4127,696.56200,558.36













    (1)公务用车购置费50.000.00













    (2)公务用车运行维护费6127,696.56200,558.36













  3.公务接待费7169,995.00153,640.00













    (1)国内接待费8169,995.00153,640.00













         其中:外事接待费90.000.00













    (2)国(境)外接待费100.000.00













(二)相关统计数11













  1.因公出国(境)团组数(个)12














  2.因公出国(境)人次数(人)13














  3.公务用车购置数(辆)14














  4.公务用车保有量(辆)1527













  5.国内公务接待批次(个)16780













     其中:外事接待批次(个)17














  6.国内公务接待人次(人)182534













     其中:外事接待人次(人)19














  7.国(境)外公务接待批次(个)20














  8.国(境)外公务接待人次(人)21














二、机关运行经费223,705,202.29













(一)行政单位233,705,202.29













(二)参照公务员法管理事业单位240.00













注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。













    2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。































附件1:晋宁区2016年部门决算及“三公”经费公开格式表样


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